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您好,我們是公益一類單位,弄了個光伏發(fā)電,然后不能直接收租金。有個合同顯示一年折算多少電費我們。到時就由她幫我們交電費。違規(guī)的嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/03 18:54
#事業(yè)單位#
違規(guī) 也是有收入的
?閱讀? 383
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行政事業(yè)單位公車補貼計入哪個科目
東老師
??|
提問時間:12/23 21:29
#事業(yè)單位#
您好,行政單位公車補貼通常計入“經(jīng)費支出”科目
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公司社保按身份證上的報還是合同地址報
文文老師
??|
提問時間:12/12 10:36
#事業(yè)單位#
公司社保按合同地址
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們12月水費共繳款2000元,(行政1800,食堂200元),刷卡是刷了2次,每次各1000元,兩張分割單分別200元和1800元。 我現(xiàn)在粘單據(jù),我都是附著2000元的發(fā)票,和兩張1000元的POS小票。分別附著分割單。這樣對嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/02 10:35
#事業(yè)單位#
同學,你好 是對的,可以的
?閱讀? 383
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老師,可以幫我找一下貴州銅仁公務員培訓機構名稱嘛,謝謝,急
王超老師
??|
提問時間:03/31 20:31
#事業(yè)單位#
你好 我?guī)湍阏业?個 中公教育(銅仁分部) 導氮教育(沿河分校)
?閱讀? 383
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制造業(yè)一般納稅人,可以開電費發(fā)票給其他公司嗎?(其他公司租了我們的廠房)
家權老師
??|
提問時間:06/06 11:37
#事業(yè)單位#
可以開的,沒問題的哈。
?閱讀? 382
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老師請問一下,我企業(yè)匯算清繳 基本信息表里資產(chǎn)總額(填寫平均值)這個數(shù)是填哪個?
文文老師
??|
提問時間:05/27 15:13
#事業(yè)單位#
可按系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)
?閱讀? 381
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老師,您好,幼兒園食堂下水道疏通費1500元,是否需要走待攤費用?還是一筆計入辦公費?
家權老師
??|
提問時間:06/03 09:57
#事業(yè)單位#
那個1筆計入管理費用-維修費
?閱讀? 380
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老師請問一下,匯算清繳基本信息里的股東2023年有變更為一個股東,但信息填報的還是變更之前的兩個股東,這種情況怎么處理呀?
明琪老師
??|
提問時間:05/27 16:49
#事業(yè)單位#
下午好親,沒有變更過來嗎
?閱讀? 380
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請問下老師,工商年報里面的實繳出資額沒有實繳是填0吧?那個時間填哪個時間呀?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 11:26
#事業(yè)單位#
您好,是的,沒有就填0,時間按公司章程上面的時間來寫
?閱讀? 379
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是民非企業(yè)的幼兒園 審計的 老師你看資產(chǎn)248萬那塊我怎么做比較合適,房子是自己的房子,報告中是公司的了,如果入帳,土地和房子是折扣還是攤銷
青老師
??|
提問時間:04/03 15:03
#事業(yè)單位#
你好; 需要做折舊和攤銷的; 房子做過度正常去折舊哈
?閱讀? 379
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單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費和之前交費的余額,貸方科目是預付賬款還是什么?請問這月財務會計應該怎么做賬,已經(jīng)忘記之前的繳費余額到哪個科目去了
郭老師
??|
提問時間:06/17 09:49
#事業(yè)單位#
你去查一下其他應收款里面有沒有余額 之前掛了哪個科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個科目要不不平。
?閱讀? 378
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事業(yè)單位:收到國有資產(chǎn)報廢處置收益100元、如何記賬
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:05
#事業(yè)單位#
收到報廢處置收益時: 借:銀行存款 100元 貸:待處理財產(chǎn)損溢——處理凈收入 100元。 上繳財政時: 借:待處理財產(chǎn)損溢——處理凈收入 100元 貸:應繳財政款 100元。 實際上繳財政款時: 借:應繳財政款 100元 貸:銀行存款 100元
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民非機構 收到 新建黨組織啟動經(jīng)費,是屬于其他不含稅的收入嗎?如何做分錄? 把機構所發(fā)生的管理費分攤到各項目里,按什么比例分攤?是按各項目的管理費的累計占比,或是按各項目的合同金額累計占比,還是各項目的周期累計占比?分攤的管理費用總額里面是否包含管理人員的工資社保及公積金?
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/30 07:18
#事業(yè)單位#
民非機構收到新建黨組織啟動經(jīng)費,一般計入其他收入,且屬于不含稅的收入。會計分錄為借:銀行存款,貸:其他收入。 對于機構所發(fā)生的管理費分攤到各項目里的問題,分攤比例并沒有固定的規(guī)定,可以根據(jù)機構的實際情況和需要來確定??梢园锤黜椖康墓芾碣M累計占比、合同金額累計占比或周期累計占比來分攤,具體選擇哪種方式取決于機構的運營模式和財務管理需求。 在分攤的管理費用總額中,通常包含管理人員的工資、社保及公積金等費用。因為這些費用是機構運營過程中必不可少的管理成本,應當計入管理費用并按照一定的比例分攤到各個項目中。
?閱讀? 378
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開的數(shù)電發(fā)票報稅的時候怎么沒有出來
廖君老師
??|
提問時間:12/15 22:04
#事業(yè)單位#
您好,附表一要導入 開票數(shù)據(jù),今天晚上申報異常那明天上班時間申報,周末沒有人維護系統(tǒng)
?閱讀? 378
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出差差旅費機票在哪可以開可以抵扣的增值稅專用發(fā)票?在飛豬上開的是經(jīng)紀代理是普通發(fā)票,能開可以抵扣的專用發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/20 14:13
#事業(yè)單位#
同學,你好 出差差旅費機票在哪可以開可以抵扣的增值稅專用發(fā)票? 你在哪里買的,就在哪里申請開具專票 在飛豬上開的是經(jīng)紀代理是普通發(fā)票,能開可以抵扣的專用發(fā)票嗎? 可以開專票抵扣
?閱讀? 377
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就是我是單位的出納,然后單位主營業(yè)務是出租物業(yè),有個租戶老是以不懂操作網(wǎng)銀為由,直接把租金微信轉賬給我,我再提現(xiàn)到個人銀行卡,當天去銀行取現(xiàn)存入單位賬戶的,這種行為對出納會 不會有風險???
家權老師
??|
提問時間:06/03 10:43
#事業(yè)單位#
偶爾一筆那個處理是可以的。
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老師,我們單位收到銀行利息:分錄,借:銀行存款500,袋:應繳國庫款:500(利息收入要上繳財政),支付手續(xù)費錢也是用利息收入來支付的:借:應繳國庫款:100,袋:銀行利息:100.。這樣的話,沒有錄費用可以嗎?如果支付利息要錄費用,怎么入帳呢
樸老師
??|
提問時間:12/24 02:15
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 376
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幼兒園的財政資金撥付的流程有沒有?
宋生老師
??|
提問時間:05/29 09:31
#事業(yè)單位#
你好,學堂暫時沒有這個了
?閱讀? 375
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這個問題的雙分錄怎么寫啊
樸老師
??|
提問時間:12/20 10:09
#事業(yè)單位#
2023 年 1 月 1 日 恢復零余額賬戶用款額度 財務會計: 借:零余額賬戶用款額度 100000 貸:財政應返還額度 - 零余額賬戶用款額度 100000 預算會計: 借:資金結存 - 零余額賬戶用款額度 100000 貸:資金結存 - 財政應返還額度 100000 收到財政授權支付額度 財務會計: 借:零余額賬戶用款額度 200000 貸:財政撥款收入 200000 預算會計: 借:資金結存 - 零余額賬戶用款額度 200000 貸:財政撥款預算收入 200000 2023 年 1 月 2 日 收到現(xiàn)金股利 財務會計: 借:應收股利 35000 貸:投資收益 35000 預算會計:無分錄 2023 年 1 月 5 日 職工預借差旅費 財務會計: 借:其他應收款 - 小李 5500 貸:銀行存款 5500 預算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 差旅費 5500 貸:資金結存 - 貨幣資金 5500 2023 年 1 月 7 日 無償調(diào)入辦公物料及運輸費 財務會計: 借:庫存物品 2300 貸:銀行存款 200 無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2100 借:其他費用 200 貸:銀行存款 200 預算會計: 借:其他支出 - 運輸費 200 貸:資金結存 - 貨幣資金 200 2023 年 1 月 12 日 報銷差旅費 財務會計: 借:業(yè)務活動費用 - 差旅費 4500 貸:其他應收款 - 小李 4500 銀行存款(若有補付) 預算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 差旅費 4500 貸:資金結存 - 貨幣資金(相應金額) 2023 年 1 月 15 日 資產(chǎn)置換 財務會計: 借:固定資產(chǎn) - 顯示屏 10000 固定資產(chǎn)累計折舊 - 投影儀 3000 資產(chǎn)處置費用 9000 貸:固定資產(chǎn) - 投影儀 12000 銀行存款 800 預算會計: 借:其他支出 - 置換支出 800 貸:資金結存 - 貨幣資金 800 2023 年 1 月 16 日 領用辦公物料 財務會計: 借:業(yè)務活動費用 - 辦公費 300 貸:庫存物品 300 預算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 辦公費 300 貸:資金結存 - 貨幣資金(或對應科目)300 2023 年 1 月 18 日 發(fā)放附屬單位烤火費 財務會計: 借:附屬單位補助費用 20000 貸:銀行存款 20000 預算會計: 借:對附屬單位補助支出 20000 貸:資金結存 - 貨幣資金 20000 2023 年 1 月 20 日 計提人員工資 財務會計: 借:業(yè)務活動費用 - 研究人員工資 150000 業(yè)務活動費用 - 開發(fā)人員工資 20000 貸:應付職工薪酬 170000 預算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 工資福利支出 170000 貸:資金結存 - 貨幣資金(若當月支付)或應付職工薪酬(若未支付) 2023 年 1 月 25 日 接受捐贈及運輸費 財務會計: 借:固定資產(chǎn) 34100 貸:捐贈收入 34000 銀行存款 100 預算會計: 借:其他支出 - 運輸費 100 貸:資金結存 - 貨幣資金 100 2023 年 1 月 26 日 收到中央財政撥款 財務會計: 借:銀行存款 200000 貸:財政撥款收入 200000 預算會計: 借:資金結存 - 貨幣資金 200000 貸:財政撥款預算收入 200000 2023 年 1 月 29 日 外購軟件系統(tǒng) 財務會計: 借:無形資產(chǎn) 140000 貸:銀行存款 140000 預算會計: 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 無形資產(chǎn)購置 140000 貸:資金結存 - 貨幣資金 140000 2023 年 1 月 31 日 月末結轉 財務會計: 借:本期盈余 貸:業(yè)務活動費用等(匯總) 貸:附屬單位補助費用等 貸:資產(chǎn)處置費用等 借:財政撥款收入等(匯總) 借:投資收益等 貸:本期盈余 預算會計: 借:財政撥款結轉 - 本年收支結轉(匯總) 借:非財政撥款結轉 - 本年收支結轉(匯總) 貸:行政支出 / 事業(yè)支出等(匯總) 貸:其他支出等(匯總)
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老師,您好,我是幼兒園事業(yè)單位,今年交取暖費4.3萬,只有收據(jù),發(fā)票是根據(jù)當月氣量下個月開發(fā)票 會計分錄如下; 借:其他應收款4.3 貸:財政撥款收入4.3 預算會計 借:財政撥款支出(取暖費)4.3 貸:財政撥款收入4.3 收到發(fā)票,根據(jù)發(fā)票金額 借:商品服務支出 貸:其他應收款 這樣對嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/02 15:46
#事業(yè)單位#
你好,你支付的賬務處理是正確的。你當月使用的借事業(yè)支出貸其他應收款, 收到了發(fā)票紅沖這個的再做發(fā)票的。
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公司將廠房租給其他公司,屬于不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務。需要繳納哪一些稅?
波德老師
??|
提問時間:12/30 21:27
#事業(yè)單位#
你好,需要繳納增值稅、印花稅、城建稅、教育費附加。
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們是收預收一個月飯費,下個月根據(jù)上個月吃的餐費,家長繳費。但上級文件要求學校孩子餐費按月退費,可是幼兒園孩子出勤不像中小學那樣穩(wěn)定。每個月收預收,每個月再退費,太繁瑣,這種情況幼兒園應該用什么方法記賬,符合上級要求呢?
樸老師
??|
提問時間:12/03 10:02
#事業(yè)單位#
同學你好 是公辦的嗎
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老師,您好,公辦幼兒園食堂人員,辦理的健康證,可以報銷嗎?怎么記賬呢?
小菲老師
??|
提問時間:01/15 14:02
#事業(yè)單位#
同學,你好 可以報銷 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
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事業(yè)單位的其他應收款已確定收不回來了,怎么做分錄?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/10 10:42
#事業(yè)單位#
您好,借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款
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某行政單位發(fā)生業(yè)務如下:(1)1月16日,為辦公室負責人到倉庫領用300元的辦公物料。(2)1月18日,對附屬單位發(fā)放烤火費20000元。(3)1月20日,計提研究階段的研究人員工資150000元,計提開發(fā)階段工作人員工資20000元。(4)1月25日,接受某個人捐贈一臺機器設備價值34000元,發(fā)生運輸費100元。(5)1月26日,獲得中央財政撥款到賬200000元,款項存入銀行。(6)1月29日,外購新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價值140000元,以銀行存款支付。(7)1月31日,將各項業(yè)務進行月末結轉。怎么為該行政單位編制有關分錄?
樸老師
??|
提問時間:12/20 10:24
#事業(yè)單位#
(1)1 月 16 日,為辦公室負責人到倉庫領用 300 元的辦公物料 財務會計分錄 借:業(yè)務活動費用 300 貸:庫存物品 300 預算會計分錄 借:行政支出 - 辦公費 300 貸:資金結存 - 貨幣資金(若以現(xiàn)金支付)或其他相關資金科目(若以銀行存款支付等情況)300 (2)1 月 18 日,對附屬單位發(fā)放烤火費 20000 元 財務會計分錄 借:對附屬單位補助費用 20000 貸:銀行存款 20000 預算會計分錄 借:對附屬單位補助支出 20000 貸:資金結存 - 貨幣資金 20000 (3)1 月 20 日,計提研究階段的研究人員工資 150000 元,計提開發(fā)階段工作人員工資 20000 元 財務會計分錄 借:業(yè)務活動費用 - 研究人員工資 150000 業(yè)務活動費用 - 開發(fā)人員工資 20000 貸:應付職工薪酬 170000 預算會計分錄 借:行政支出 - 工資福利支出 170000 貸:資金結存 - 貨幣資金(若當月支付)或應付職工薪酬(若當月未支付)170000 (4)1 月 25 日,接受某個人捐贈一臺機器設備價值 34000 元,發(fā)生運輸費 100 元 財務會計分錄 借:固定資產(chǎn) 34100 貸:捐贈收入 34000 銀行存款 100 預算會計分錄 借:其他支出 - 運輸費 100 貸:資金結存 - 貨幣資金 100 (5)1 月 26 日,獲得中央財政撥款到賬 200000 元,款項存入銀行 財務會計分錄 借:銀行存款 200000 貸:財政撥款收入 200000 預算會計分錄 借:資金結存 - 貨幣資金 200000 貸:財政撥款預算收入 200000 (6)1 月 29 日,外購新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價值 140000 元,以銀行存款支付 財務會計分錄 借:無形資產(chǎn) 140000 貸:銀行存款 140000 預算會計分錄 借:行政支出 - 無形資產(chǎn)購置 140000 貸:資金結存 - 貨幣資金 140000 (7)1 月 31 日,將各項業(yè)務進行月末結轉 財務會計分錄 借:本期盈余 貸:業(yè)務活動費用(上述各項業(yè)務活動費用之和) 對附屬單位補助費用 其他支出(上述運輸費等其他支出之和) 借:財政撥款收入 捐贈收入 貸:本期盈余 預算會計分錄 借:財政撥款結轉 - 本年收支結轉(財政撥款相關收支) 非財政撥款結轉 - 本年收支結轉(非財政撥款相關收支) 貸:行政支出(上述各項行政支出之和) 其他支出(上述運輸費等其他支出之和)
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事業(yè)單位的帳,用單位往來資金付失業(yè)保險這個該怎么記帳?
晶晶月老師
??|
提問時間:04/06 10:45
#事業(yè)單位#
你好,借:管理費用/事業(yè)支出 --失業(yè)保險 貸:其他應付款
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公司跟個人合作,對方去稅局代開了發(fā)票,然后顯示顯示我們公司要代扣代繳個稅。請問他個人可以自己去叫個稅嗎。還是只有我們公司幫他代扣代繳了。
宋生老師
??|
提問時間:06/05 14:55
#事業(yè)單位#
你好,你們公司需要代扣代繳了
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有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 20:53
#事業(yè)單位#
您好,要的,要申報無票收入的
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學校收到學雜費里面包含校服費。都計入“預收賬款-校服”這個科目,發(fā)生給供應商支付校服費時從這個科目轉入“管理費用”貸銀行存款?,F(xiàn)在我們學校校服不夠了,但是上一屆收到的校服費都已經(jīng)從“預收賬款-校服”這個科目支付完沒有余額了。發(fā)生這筆我應該怎么記賬。 收學雜費時: 借:銀行存款 100 貸:預收賬款-學費50 -住宿費40 -校服10 支付校服費時: 借:預收賬款-校服10 貸:管理費用10 借:管理費用10 貸:銀行存款10 現(xiàn)在發(fā)生,校服這個科目內(nèi)已無余額,又購進了新的校服,我應該如何記賬
樸老師
??|
提問時間:02/21 15:33
#事業(yè)單位#
若新購進校服款需后續(xù)向學生收取: 購進時:借:庫存商品 - 校服(按實際成本入賬) 貸:銀行存款(或應付賬款 - 供應商名稱 ,若尚未支付款項) 后續(xù)向學生收取時:借:銀行存款 貸:預收賬款 - 校服 發(fā)給學生時:借:預收賬款 - 校服 貸:庫存商品 - 校服 若新購進校服款學校自行承擔(作為費用支出): 購進時:借:管理費用 - 校服費 貸:銀行存款(或應付賬款 - 供應商名稱 ,若尚未支付款項 ) 。這種情況下,因為是學校自身承擔費用,所以直接計入管理費用,而不再通過 “預收賬款 - 校服” 科目核算。
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