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老師年末我單位支出大于收入,我們是事業(yè)單位,年末決算不可以支大于收,那這部分收支差我點放哪個科目里呀?;蛘哒f怎么調整
樸老師
??|
提問時間:12/02 19:13
#事業(yè)單位#
分析收支差形成的原因 首先要明確支出大于收入的原因。可能是由于預算安排不合理,項目支出超支,或者是有一些特殊的一次性支出等情況導致的。 調整思路和可使用的科目 動用以前年度盈余調整科目(如果有以前年度盈余) 如果單位有以前年度累積的盈余,可以通過 “以前年度盈余調整” 科目來平衡收支差。例如,以前年度盈余為 10 萬元,今年支出大于收入的差額為 8 萬元。 借:以前年度盈余調整 8 萬 貸:XX 支出(超支部分對應的支出科目)8 萬 調整事業(yè)基金(在沒有其他合適科目且符合規(guī)定的情況下) 事業(yè)基金是事業(yè)單位用于彌補以后年度收支差額的一種基金。如果經(jīng)過批準,并且沒有其他更合適的解決辦法,可以動用事業(yè)基金來彌補收支差。假設支出大于收入的差額為 5 萬元。 借:事業(yè)基金 5 萬 貸:XX 支出(超支部分對應的支出科目)5 萬 檢查是否有應計未計的收入或可沖減支出的事項 重新審視財務核算過程,看是否存在一些應計收入尚未計入,比如年末提供服務但未收款未確認收入的情況;或者是否有一些支出可以合理沖減,如部分預付款項對應的服務或貨物未收到,可先沖減部分支出。 例如,發(fā)現(xiàn)有一筆應計未計的服務收入 3 萬元,會計分錄為: 借:應收賬款 3 萬 貸:事業(yè)收入 3 萬
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老師,您好,我是幼兒園,和小學共用一個取暖賬戶,11月預存取暖費4.3萬元,收據(jù)抬頭是小學,我需要附什么憑證入賬呢?
家權老師
??|
提問時間:12/02 16:11
#事業(yè)單位#
那么可以小學開分割單給幼兒園,
?閱讀? 349
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老師,您好,我是幼兒園事業(yè)單位,今年交取暖費4.3萬,只有收據(jù),發(fā)票是根據(jù)當月氣量下個月開發(fā)票 會計分錄如下; 借:其他應收款4.3 貸:財政撥款收入4.3 預算會計 借:財政撥款支出(取暖費)4.3 貸:財政撥款收入4.3 收到發(fā)票,根據(jù)發(fā)票金額 借:商品服務支出 貸:其他應收款 這樣對嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/02 15:46
#事業(yè)單位#
你好,你支付的賬務處理是正確的。你當月使用的借事業(yè)支出貸其他應收款, 收到了發(fā)票紅沖這個的再做發(fā)票的。
?閱讀? 375
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老師,您好,我們是幼兒園事業(yè)單位。11月購買課時服務2萬,但是11月只交了1萬元,用來支付保險部分,其余的1萬工資暫未支付。發(fā)票12月開的是2萬。我財務會計和預算會計怎么入賬呢? 財務會計 借:商品服務費2萬 貸:其他應收賬款1萬 預算會計 借:勞務費1萬 貸:財政撥款預算收入1萬 財政撥款收入1萬 12月收到發(fā)票后,再附到11月憑證里,同時做分錄 借:其他應收1萬 貸:財政撥款收入1萬 預算會計 借:勞務費1萬 貸:財政撥款預算收入1萬
郭老師
??|
提問時間:12/02 15:31
#事業(yè)單位#
你好,第1個你沒有支付,也沒有收到這個撥款,不需要做。還有第一個分錄不平。
?閱讀? 416
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公付給個人款,對方去稅務局代開發(fā)票。這種情況合法嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/02 14:48
#事業(yè)單位#
有實際業(yè)務,這是合法的
?閱讀? 418
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個人經(jīng)營是選其他企業(yè)還是其他
樸老師
??|
提問時間:12/02 13:48
#事業(yè)單位#
同學你好 這個選其他
?閱讀? 4859
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們12月水費共繳款2000元,(行政1800,食堂200元),刷卡是刷了2次,每次各1000元,兩張分割單分別200元和1800元。 我現(xiàn)在粘單據(jù),我都是附著2000元的發(fā)票,和兩張1000元的POS小票。分別附著分割單。這樣對嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/02 10:35
#事業(yè)單位#
同學,你好 是對的,可以的
?閱讀? 382
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按政府會計制度,無償調撥固定資產(chǎn),調出單位和調入單位財務會計的會計分錄應該是什么?
宋生老師
??|
提問時間:12/02 10:33
#事業(yè)單位#
對于調出單位: 財務會計分錄: 借:無償調撥凈資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 如果調出過程中發(fā)生相關費用,還應做如下分錄: 借:資產(chǎn)處置費用 貸:銀行存款等(歸屬于調出方的相關費用) 預算會計分錄: 借:其他支出 貸:資金結存 對于調入單位: 財務會計分錄: 借:固定資產(chǎn)/在建工程 貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度等(發(fā)生的相關稅費、運輸費等) 貸:無償調撥凈資產(chǎn)(差額) 預算會計分錄: 借:其他支出(支付的相關稅費、運輸費等) 貸:資金結存
?閱讀? 805
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錢打錯了,會計做賬第1個憑證附什么附件?
宋生老師
??|
提問時間:12/02 08:53
#事業(yè)單位#
你好,錢不管有沒打錯,只要打了錢,就按銀行賬單做附件。
?閱讀? 403
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怎么查一家公司是否干凈,比如貸款那些,債務糾紛
家權老師
??|
提問時間:12/02 08:28
#事業(yè)單位#
直接在企查查的官網(wǎng)上查
?閱讀? 387
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你好老師,之前在給一家有限責任公司做簡易注銷,然后的話,因為他到時間沒有去工商局去注銷,于是對方說讓我先把那個公式給他撤銷掉,再重新申請,我現(xiàn)在給她,在注銷公告那一欄當中,把解散公式填報做了,但是我現(xiàn)在再申請簡易注銷填報卻填不過去。
樸老師
??|
提問時間:12/02 02:25
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 346
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老師,變更法人代表信息跟股東信息,章程修正案里面信息怎么填呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/30 15:28
#事業(yè)單位#
您 好,這個不用填,變更后,會自動新生成章程的
?閱讀? 519
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推拉式黑板和視頻展可以計入教學儀器嗎
家權老師
??|
提問時間:11/30 10:24
#事業(yè)單位#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 478
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票據(jù)付款,是否需要開發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:11/30 09:00
#事業(yè)單位#
你好 銷售業(yè)務的需要的
?閱讀? 493
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這個公司取數(shù)稅金及附加應該怎么算
雪兒老師
??|
提問時間:11/29 19:17
#事業(yè)單位#
應交稅費應交增值稅的數(shù)額3169.45乘以, 附加稅0.07 地方教育費0.02 教育費0.03實際0.015 的比例 在全部減半。小微企業(yè)減半
?閱讀? 560
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我們是學校,問一下零余額里的錢想要轉入其他應付款里的會計分錄應該怎么做
耿老師
??|
提問時間:11/29 18:21
#事業(yè)單位#
你好!在學校會計體系中,零余額賬戶通常指的是一個臨時性的賬戶,用于處理尚未最終確定歸屬的資金。當需要將零余額賬戶中的資金轉入“其他應付款”科目時,這通常意味著這些資金將被用于支付某些特定的、尚未明確指定用途的款項。以下是進行這一轉賬的會計分錄步驟: 1. **借方**:記錄資金的來源或減少的資產(chǎn)。 - 零余額賬戶:這將減少零余額賬戶的余額,表示資金的流出。 2. **貸方**:記錄資金的應用或增加的負債。 - 其他應付款:這將增加其他應付款的余額,表示學校欠下了一筆尚未明確指定用途的款項。 具體的會計分錄如下: 借:零余額賬戶 貸:其他應付款 假設零余額賬戶中有5,000元需要轉入其他應付款,則分錄為: 借:零余額賬戶 5,000元 貸:其他應付款 5,000元 這條分錄表示將零余額賬戶中的5,000元轉入其他應付款科目,以反映這筆資金的新用途或歸屬。在實際編制分錄時,應根據(jù)學校的具體情況和會計準則進行調整。
?閱讀? 1074
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老師,您好,我是幼兒園食堂,每天采購物品,做出入庫必須用購買的三聯(lián)單嗎?我們自己用電子表格打印可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:11/29 17:02
#事業(yè)單位#
那個是一式3份呢,直接去文具店購買
?閱讀? 507
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老師你好,請問報廢固定資產(chǎn),會計分錄怎么記?
文文老師
??|
提問時間:11/29 15:13
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
?閱讀? 474
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老師,您好,我是幼兒園食堂,教職工是刷臉支付餐費,第二天到銀行存款賬戶,每個月最后一天的刷卡,我是下個月收到,但是老師電子考勤入到當月,我應該怎么處理呢?
郭老師
??|
提問時間:11/29 14:03
#事業(yè)單位#
借其他貨幣資金,貸其他應收款, 然后第二個月借銀行存款貸取的貨幣資金。
?閱讀? 447
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零售業(yè),用的金蝶軟件,打銷售出庫單,客戶名稱怎么設置一下,客戶那么多,出庫單打一份一個客戶名,太多了,怎么設置一下,
文文老師
??|
提問時間:11/29 10:57
#事業(yè)單位#
系統(tǒng)后臺的設置,最好聯(lián)系下金蝶的軟件工程師,避免出錯,而且也要咨詢下,能否修改設置
?閱讀? 496
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公司送給客戶一個配件,不收費,①我是否要出庫,②我是否要算它的成本到利潤表中
文文老師
??|
提問時間:11/29 10:43
#事業(yè)單位#
要出庫 要算它的成本到利潤表中
?閱讀? 515
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老師好,單位辦會需要給酒店預付款,這個填了用款申請單,也沒開具發(fā)票,然后付剩下款項填報銷單是填全款還是尾款呢,發(fā)票是開的全款
宋生老師
??|
提問時間:11/29 10:18
#事業(yè)單位#
你好,這個是填尾款就可以了。
?閱讀? 532
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這題財務會計和預算會計分錄怎么寫
樸老師
??|
提問時間:11/29 10:04
#事業(yè)單位#
同學你好 是業(yè)務二的嗎
?閱讀? 860
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某行政單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)計提本月的在編職工薪酬200 000元和外部人員勞務費 30000元。(2) 領用一批庫存物品,其賬面余額為 820元。3)發(fā)出政府儲備物資一批,其賬面余額為100000元。 (4) 購買庫存材料一批,價款為8000元,款項通過單位零余額賬戶支付。 資產(chǎn)尚未收到。(5) 購買一項固定資產(chǎn),發(fā)生預付賬款 5000元,款項通過單位零余額賬戶支付。固定(6) 購買的一項固定資產(chǎn),扣除之前的預付賬款5000元后,補付價敖16500元,款項通過單位零余額賬戶支付。將購買的該項固定資產(chǎn)投入使用,確定的威本為21500元。(7) 本月發(fā)現(xiàn)3個月前購買的一批電腦耗材存在質量問題,耗材價值3000元,通過“業(yè)務活動費用”科目核算。經(jīng)與供應商溝通予以退回,貨款已入賬。怎么根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該行政單位編制有關的會計分錄?
暖暖老師
??|
提問時間:11/29 10:03
#事業(yè)單位#
解答 以下是根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務為該行政單位編制的會計分錄: (1) 借:業(yè)務活動費用 230,000 貸:應付職工薪酬 200,000 其他應付款 30,000 (2) 借:業(yè)務活動費用 820 貸:庫存物品 820 (3 借:業(yè)務活動費用 100,000 貸:政府儲備物資 100,000 (4) 借:在途物品 8,000 貸:零余額賬戶用款額度 8,000 5 借:預付賬款 5,000 貸:零余額賬戶用款額度 5,000 (6) 借:固定資產(chǎn) 21,500 貸:預付賬款 5,000 零余額賬戶用款額度 16,500 (7) 借:銀行存款 3,000 貸:業(yè)務活動費用 3,000
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籃球場計入固定資產(chǎn)什么類別
鄒老師
??|
提問時間:11/29 08:12
#事業(yè)單位#
你好,單位的固定資產(chǎn),都有哪些類別呢?
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老師,因項目建設需要,我們單位要付一筆臨時用地復墾保證金。我單位開了一個專用賬戶,專門是存放該項保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。1??首先我單位收到財政撥入這筆保證金經(jīng)費,怎么入帳?2??收了財政撥款后,我單位的從零余額賬戶(財政撥款)轉到保證金專用賬戶(我單位的開立存放這筆保證金的專用賬戶),怎么入帳哦? 3??等到項目完工了,這次保證金可以原來返回退回零余額賬戶,又怎么入帳哦?
波德老師
??|
提問時間:11/29 00:33
#事業(yè)單位#
你好,如果是以收定支1不做賬,2財務會計借業(yè)務活動費用貸財政撥款收入
?閱讀? 533
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老師,因項目建設需要,我們單位要付一筆臨時用地復墾保證金。我單位開了一個專用賬戶,專門是存放該項保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是通過我單位的零余額賬戶(財政撥款)轉到保證金專用賬戶(也是我單位的賬戶),怎么入帳哦? 等到完工了,這次保證金可以原來返回退回零余額賬戶,又怎么入帳哦?
cindy趙老師
??|
提問時間:11/28 23:17
#事業(yè)單位#
借:其他貨幣資金—保證金 貸:銀行存款 轉回時:做相反分錄即可。
?閱讀? 598
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開進來兩張進項進來先勾選 然后再開2張不是對應的銷項出去 銷項和進項對不上有什么影響
家權老師
??|
提問時間:11/28 16:48
#事業(yè)單位#
那個不需要對應勾選抵扣的哈
?閱讀? 517
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幫別單位多開238875的發(fā)票 按6個點算 應該是多少錢?和怎么算?
宋生老師
??|
提問時間:11/28 16:08
#事業(yè)單位#
你好,這個直接用238875*6%就可以了
?閱讀? 775
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無償劃撥未提累計攤銷的無形資產(chǎn),怎么做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:11/28 15:45
#事業(yè)單位#
你好,是人家劃撥給你們還是你們劃撥出去
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