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公司收到一張我們公司名稱的開給個人的發(fā)票,這個怎么回事,不是我們公司開的
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/12 21:13
#事業(yè)單位#
您好,是公司開給個人的嗎?公司的發(fā)票是哪個開的了?
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客戶給我們銀行打了一筆測試費,領(lǐng)導(dǎo)讓把這個測試費幾快錢轉(zhuǎn)入現(xiàn)金科目。請問這個分錄怎么做?
小菲老師
??|
提問時間:08/10 13:22
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
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請問各位老師這個會計分錄怎么做?
妮老師
??|
提問時間:08/14 16:17
#事業(yè)單位#
你好,第一個圖片做銀行付款借預(yù)付賬款貸銀行存款,后面2張圖片是對賬明細(xì),不需要做賬務(wù)處理
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請問同一控制下的兩個公司合并(非子母公司)被合并方需要做賬務(wù)處理嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/11 07:53
#事業(yè)單位#
同一控制下非子母公司合并,被合并方通常無需賬務(wù)處理 ,因合并是集團(tuán)內(nèi)資源整合,其資產(chǎn)負(fù)債實質(zhì)未變;但涉及權(quán)益變動(如股本調(diào)整 )、會計政策需統(tǒng)一時,可能做間接調(diào)整
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本月報完稅后,可以明天再清卡吧?
波德老師
??|
提問時間:12/16 21:18
#事業(yè)單位#
你好,是可以明天再清卡
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老師,請問行政事業(yè)單位基本辦公經(jīng)費可以用于支付辦公室空調(diào)清洗費用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/12 10:23
#事業(yè)單位#
可以的,那個是直接辦公相關(guān)的
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上交收費局的銀行利息如何記會計分錄
波德老師
??|
提問時間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,借應(yīng)繳財政款,貸銀行存款。
?閱讀? 165
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老師,您好,我是公辦幼兒園,年底還有發(fā)票沒有結(jié)款,我是全部掛其他應(yīng)付款,還是等明年撥款后再支付呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/30 14:57
#事業(yè)單位#
你好,你先掛應(yīng)付賬款,年后支付
?閱讀? 164
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老師,員工工資怎么算
宋生老師
??|
提問時間:12/18 10:21
#事業(yè)單位#
你好這個一,這個一般是按工資除以應(yīng)出勤天數(shù)乘以實際出勤天數(shù)。
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經(jīng)濟聯(lián)合社公積公益金二級科目公積金是核算什么
宋生老師
??|
提問時間:12/23 09:52
#事業(yè)單位#
你好,公積金一般是填法定公積金。公益金
?閱讀? 162
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想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
樸老師
??|
提問時間:08/13 23:58
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 161
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老師,新接賬的時候發(fā)現(xiàn)對不上,我就掛了一筆其他應(yīng)付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后怎么弄呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/16 12:06
#事業(yè)單位#
您好, 公賬上有錢還給法人,沖掉就可以
?閱讀? 160
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請問老師這筆退款分錄怎么做
樸老師
??|
提問時間:08/15 14:28
#事業(yè)單位#
若為銷售退回: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(如有) 貸:庫存現(xiàn)金 (已結(jié)轉(zhuǎn)成本需同時沖回:借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本) 若為多收 / 預(yù)收款項退回: 借:預(yù)收賬款(或其他應(yīng)付款) 貸:庫存現(xiàn)金
?閱讀? 158
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老師,你好,我們是做飲料批發(fā),公司拿飲料接待客人,入成本還是費用?
樸老師
??|
提問時間:12/30 13:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個計入 借銷售費用
?閱讀? 158
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政府會計,以前年度漏記固定資產(chǎn)現(xiàn)在補記固定資產(chǎn)需要什么附件
樸老師
??|
提問時間:12/24 00:01
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 157
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1月 采購師生 借:庫存物資/師生糧油 22546 貸:其他應(yīng)付款/裕豐糧油公司 2月 付1月師生糧油 借:其他應(yīng)付款/預(yù)收學(xué)生伙食費 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在科目怎么調(diào)整一下
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/14 11:40
#事業(yè)單位#
借:其他應(yīng)付款/裕豐糧油公司 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)收學(xué)生伙食費
?閱讀? 156
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用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
樸老師
??|
提問時間:08/15 00:41
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 155
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老師好,清請問一下事業(yè)單位資產(chǎn)處置分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:12/16 11:23
#事業(yè)單位#
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn): 借:待處置資產(chǎn)損溢 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 報經(jīng)批準(zhǔn)予以處置時: 借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn) 貸:待處置資產(chǎn)損溢 發(fā)生清理費用: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:銀行存款 收到殘料變價收入時: 借:銀行存款 貸:待處置資產(chǎn)損溢 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入: 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:應(yīng)繳國庫款等
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老師,報關(guān)單運抵國和指運港是巴勒斯坦,報關(guān)的時候填錯了寫成了沙特阿拉伯,然后已經(jīng)放行了?,F(xiàn)在是貿(mào)易國跟付款入賬國對不上,怎么辦。還能打款進(jìn)來嗎
小菲老師
??|
提問時間:12/30 11:53
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 款還能打進(jìn)來。 報關(guān)單可以更正的
?閱讀? 154
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事業(yè)單位收員工現(xiàn)金捐款到公戶,然后單位對公捐慈善會怎么做會計分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/14 10:58
#事業(yè)單位#
借:銀行存款 貸:其他收入 借:其他支出 貸;銀行存款
?閱讀? 153
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老師您好,計提7月運費,8月用庫存商品沖減,憑證如何做?
文文老師
??|
提問時間:08/14 11:29
#事業(yè)單位#
為何用庫存商品沖減呢
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民辦非營利性機構(gòu)如何生存,又是一般納稅人,那么取得的進(jìn)項票能抵扣嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/16 18:07
#事業(yè)單位#
一般情況下可以抵扣。符合規(guī)定的進(jìn)項發(fā)票用于應(yīng)稅項目就能抵扣;既有應(yīng)稅和免稅項目要劃分,無法劃分的按規(guī)定計算;用于特殊情況(福利、消費等)不能抵扣。
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因項目建設(shè)需要,我們單位要付一筆臨時用地復(fù)墾保證金。我單位開了一個專用賬戶,專門是存放該項土地復(fù)墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是財政轉(zhuǎn)到我們單位零余額賬戶(財政撥款),我們再通過零余額賬戶轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶),。①收到財政轉(zhuǎn)入資金,(財務(wù)會計,借:1011 零余額賬戶用款額度,貸:4001 財政撥款收入),(預(yù)算會計,借:800101 零余額賬戶用款額度,貸:600102 項目支出)。②付土地復(fù)墾保證金,(財務(wù)會計,借:102199 其他貨幣資金,貸:1011 零余額賬戶用款額度),(預(yù)算會計,借:80010203 其他貨幣資金,貸:800101 零余額賬戶用款額度),③完工后退回財政(直接上繳國庫),借:應(yīng)繳國庫款,貸:102199 其他貨幣資金。老師請問會計科目是這樣做嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/24 11:30
#事業(yè)單位#
收到財政轉(zhuǎn)入資金時,財務(wù)會計和預(yù)算會計處理正確。支付保證金時,財務(wù)會計和預(yù)算會計處理也正確。完工后退回財政,財務(wù)會計建議借 “累計盈余”,貸 “其他貨幣資金”;預(yù)算會計建議借 “財政撥款預(yù)算收入 - 項目支出(負(fù)數(shù))”,貸 “資金結(jié)存 - 其他貨幣資金(負(fù)數(shù))”。
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分公司開具的發(fā)票,他說沒有對公賬號,讓我打款給他的總公司,可以嗎,我是事業(yè)單位
廖君老師
??|
提問時間:12/14 07:00
#事業(yè)單位#
早上好,總分公司是可以的, 雖然不是建筑,但這個可以參考 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號)規(guī)定: “二、建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后,以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式,授權(quán)集團(tuán)內(nèi)其他納稅人(以下稱“第三方”)為發(fā)包方提供建筑服務(wù),并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的,由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票,與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實際提供建筑服務(wù)的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項稅額?!?也就是說,稅法中明確規(guī)定,建筑企業(yè)的建筑服務(wù),可以由總公司簽訂合同,分公司收款并開具發(fā)票。
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老師,您好,食堂自制的出入庫單,需要一式三份,因為表格需要入庫人、驗收人和食堂負(fù)責(zé)人簽字,只簽一張,剩余的復(fù)印可以嗎?還是必須每張都要手簽
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/14 10:53
#事業(yè)單位#
可以使用復(fù)寫紙的哈
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老師,我是供水企業(yè),原來日常維修管件用料都是從外面買直接開票報銷,沒走過入庫出庫,現(xiàn)在入倉庫,怎么走分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/16 10:26
#事業(yè)單位#
購入 借:原材料 貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
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研發(fā)用的固定資產(chǎn),折舊會計分錄怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 13:04
#事業(yè)單位#
研究階段的折舊會計分錄: 借:研發(fā)支出——費用化支出 貸:累計折舊
?閱讀? 143
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老師,請問這個會計分錄怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/15 08:50
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付賬款-電力公司 貸:銀行存款
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我想問一下老師,醫(yī)院里的ICU氣體終端改進(jìn)、放射科網(wǎng)絡(luò)布線、U型導(dǎo)軌、餐間工作臺、配液柜、配藥柜、操作臺以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及布線工程這些能不能與住院大樓這個固定資產(chǎn)進(jìn)行合并?這些柜子、工作臺都是嵌入主體,無法移動,搬不走的。
樸老師
??|
提問時間:08/29 09:11
#事業(yè)單位#
能。這些資產(chǎn)均嵌入住院大樓主體、無法移動,且是大樓開展醫(yī)療服務(wù)的必要配套設(shè)施,無獨立使用價值,符合固定資產(chǎn)附屬設(shè)施定義,可與住院大樓合并確認(rèn)為一項固定資產(chǎn)。
?閱讀? 138
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老師,新接賬的時候發(fā)現(xiàn)對不上,我就掛了一筆其他應(yīng)付款,初始數(shù)據(jù)做平了,那這筆款之后往出做的時候,怎么弄才合理
宋生老師
??|
提問時間:12/17 17:34
#事業(yè)單位#
你好,你要想合理的話就要看之前的憑證,是看什么原因引起的不對。
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