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應(yīng)試指南稅法二158頁第12題的第6問涉及到廣告費加計扣除具體屬于哪個章節(jié)知識點,450萬是怎么算出來的,麻煩詳細講解
張老師
??|
提問時間:07/30 11:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 廣告費加計扣除的知識點通常位于企業(yè)所得稅的相關(guān)章節(jié)中。對于您提到的450萬元計算,假設(shè)題目中的條件是某企業(yè)在年度內(nèi)發(fā)生了符合條件的廣告費用支出1500萬元,并且該企業(yè)適用的廣告費加計扣除比例為30%。那么,可以加計扣除的金額=廣告費支出×加計扣除比例 即:450萬元=1500萬元×30%這意味著,在計算應(yīng)納稅所得額時,除了實際發(fā)生的1500萬元廣告費用外,還可以額外增加450萬元作為稅前扣除項。這樣做的目的是鼓勵企業(yè)進行市場推廣活動,提高其競爭力。如果題目中的具體數(shù)字或條件有所不同,請?zhí)峁└敿毜男畔⒁员憬o出準(zhǔn)確解答。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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冷靜期滿后的三十天內(nèi),還能主動去撤回離婚登記申請嗎?
小王老師
??|
提問時間:07/30 11:32
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以,在冷靜期滿后的三十天內(nèi),如果雙方未親自到婚姻登記機關(guān)申請離婚證的,視為撤回離婚登記申請。如果有特殊情況需要撤回,建議咨詢當(dāng)?shù)孛裾块T確認具體操作流程。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 167
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如圖:請問老師,題中有一個分得的股息紅利收入2萬,這個為什么要加上去呢,根據(jù)"居民企業(yè)之間取得的股息紅利收入免稅”和“投資轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓價-成本-分得的股息=轉(zhuǎn)讓所得繳納企業(yè)所得稅”也是不包含股息紅利收入的,那這道題為啥要加上呢,求解,謝謝老師
周老師
??|
提問時間:07/30 11:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這題中的股息紅利收入2萬加上去是因為持有時間未超過12個月,因此不享受免稅政策。在計算轉(zhuǎn)讓所得時,需要將這部分收入計入。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 161
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,非關(guān)聯(lián)企業(yè)之間支付的管理費不可以稅前扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 母子公司之間的管理費用也是不可以稅前扣除的,那意思就是說無論什么企業(yè),只要是企業(yè)與企業(yè)之間(包括母子公司之間)只要是發(fā)生的“管理費用”都不允許稅前扣除,是這么理解嗎?
趙老師
??|
提問時間:07/30 11:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您的理解基本正確。非關(guān)聯(lián)企業(yè)間支付的管理費以及母子公司之間的管理費用,在計算企業(yè)所得稅時確實不允許稅前扣除。但需注意的是,如果這些費用是以工資薪金的形式列支,則可以稅前扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 123
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應(yīng)試指南稅法二158頁第12題的第6問,看了答案,為什么要加上450的10%,這個屬于哪個知識點
范老師
??|
提問時間:07/30 11:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里的450的10%是因為涉及到現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的加計扣除政策。在計算應(yīng)納稅所得額時,對于符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出,可以按照實際發(fā)生額的10%加計扣除。這是為了鼓勵企業(yè)增加廣告投入,促進市場發(fā)展。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 177
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老師有一張取得的發(fā)票正數(shù)發(fā)票,只有發(fā)票,系統(tǒng)查不到
文文老師
??|
提問時間:07/30 11:04
#稅務(wù)師#
可詢問上對方,是否紅沖了
?閱讀? 88
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小規(guī)模物業(yè)公司 給新接的小區(qū) 換柵欄 應(yīng)該記在什么科目里
小菲老師
??|
提問時間:07/30 10:27
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 主營業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 84
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老師 給保安買的執(zhí)法記錄儀 應(yīng)該記在什么科目里?
文文老師
??|
提問時間:07/30 10:08
#稅務(wù)師#
可計入管理費用-低值易耗品
?閱讀? 87
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老師,公司實繳的問題。2010年公司注冊資本2000萬,是到2032年實繳完成是吧,2032年,實繳完成不了,2032年直接減資就可以嗎?還是這個緩沖期3年就得完成減資。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/30 09:48
#稅務(wù)師#
公司實繳資本有過渡期! 1、依照公司法第二百六十六條規(guī)定,設(shè)置三年過渡期,自2024年7月1日至2027年6月30日。 2、公司法施行前設(shè)立的公司出資期限超過公司法規(guī)定期限的,應(yīng)當(dāng)在過渡期內(nèi)進行調(diào)整。 3、公司法施行前設(shè)立的有限責(zé)任公司自2027年7月1日起剩余出資期限不足五年的(意思是認繳的出資期限在2032.6.30前),無需調(diào)整出資期限;剩余出資期限超過五年的,應(yīng)當(dāng)在過渡期內(nèi)將剩余出資期限調(diào)整至五年內(nèi)(意思是把認繳期調(diào)整截止到2032.6.30)。調(diào)整后股東的出資期限應(yīng)當(dāng)記載于公司章程,并依法在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上向社會公示。 具體解讀: 如果老公司注冊資本認繳期超過2032.6.30日的, 必須在2027年6.30前辦理變更登記,把認繳期調(diào)整到2032.6.30前交清。 如果你們注冊資本認繳期在2032.6.30日前的,不需要變更登記認繳期。
?閱讀? 110
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老師,因客戶要求開票金額大于實際收款金額。做賬時是否可以做無票負數(shù),并申報納稅時申報無票負數(shù)
董孝彬老師
??|
提問時間:07/30 06:04
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 104
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那答案為什么選a呀?是怎么計算得來的?幫我列算一下可以嗎?
明琪老師
??|
提問時間:07/29 22:14
#稅務(wù)師#
勤奮的小精靈,晚上好親,看下哈
?閱讀? 107
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綜合45題第三問,100輛自產(chǎn)油電混合對外投資,不含稅單價是12萬,為什么會乘以15。
郭鋒老師
??|
提問時間:07/29 21:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 100輛對應(yīng)的是油電混合乘用車,題干最后給出了本月油電混合乘用車最高售價15萬元/輛,15萬出自這里的最高售價。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 159
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這道題的兩個問題能詳細講解下么?
小王老師
??|
提問時間:07/29 21:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 分錄如下: 借:原材料10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)1.3 貸:營業(yè)外收入11.3 可以看到,可以抵扣的增值稅,增加了進項稅額1.3 同時,增加了營業(yè)外收入,這稅法也是認可的,所以會增加應(yīng)納稅所得額11.3 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 112
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這道題所得稅應(yīng)納稅所得額為什么要加上增值稅額1.3?
郭鋒老師
??|
提問時間:07/29 21:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為增值稅額增加了營業(yè)外收入,所以需要在計算所得稅應(yīng)納稅所得額時加上這部分增值稅額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 145
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老師什么時候預(yù)繳企業(yè)所得稅
張老師
??|
提問時間:07/29 17:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報表,預(yù)繳稅款。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 130
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建筑業(yè)一般納稅人增值稅稅負是多少
文文老師
??|
提問時間:07/29 17:14
#稅務(wù)師#
建筑業(yè)一般納稅人增值稅稅負2%左右 。供參考
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公司承接施工項目,項目是有另外b一家公司中標(biāo),工程完工后b公司就不再使用或者注銷,這種情況下是不是有企業(yè)作為股東更好
宋生老師
??|
提問時間:07/29 17:07
#稅務(wù)師#
你好,沒明白你意思,B公司跟你們公司有什么關(guān)系嗎
?閱讀? 102
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請問老師,甲集團有很多家子公司,A B C D等,現(xiàn)在要把子公司A的股東改為B,屬于什么呢?
文文老師
??|
提問時間:07/29 16:41
#稅務(wù)師#
你好,屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓
?閱讀? 106
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標(biāo)紅的地方為什么要除以2?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/29 16:15
#稅務(wù)師#
7%是年利率,那個是6個月的利息
?閱讀? 97
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借款利率高于多少不認可
宋生老師
??|
提問時間:07/29 15:51
#稅務(wù)師#
你好,你是說所得稅稅前扣除嗎
?閱讀? 102
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老師,我們租了一個地址、就是用A公司租了兩棟樓,然后租給我B公司做酒店、C公司做了餐廳。怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險?各人員那些怎么做規(guī)避?因為怕在一個地址上,怕稅局認定關(guān)聯(lián)交易。因為餐廳客人也很多是客房那邊過來吃飯的。
樸老師
??|
提問時間:07/29 14:22
#稅務(wù)師#
定價公允:A 租給 B、C 的租金,B 與 C 的餐飲交易價,均參照市場同類價格,保留評估報告或市場報價作為依據(jù)。 合同規(guī)范:A 與 B、C 分別簽租賃合同,B 與 C 簽餐飲合作協(xié)議,明確價格、結(jié)算方式,條款符合商業(yè)慣例。 財務(wù)獨立:三家公司分別建賬,獨立核算收入、成本,不混記賬目,稅費單獨申報。 人員分開:各公司人員崗位、薪資、社保獨立,避免交叉任職,職責(zé)清晰。 通過以上措施,證明交易真實、定價合理,可減少關(guān)聯(lián)交易被認定的風(fēng)險。
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老師,請問股東分紅,有什么方法可以合理合規(guī)的減少稅收?以其他什么方式發(fā)放?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/29 13:46
#稅務(wù)師#
您好,要股東開發(fā)票過來,這種稅費少,正常分紅是20%
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老師 我單位購置一輛車 現(xiàn)在是電子發(fā)票 發(fā)票上寫明 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 沒有專票字樣 能抵扣嗎 如果能的話 在增值稅申報哪里填寫
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/29 12:26
#稅務(wù)師#
您好,可以的,認證了,就直接出現(xiàn)在進項里面了
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涉稅服務(wù)實務(wù),夢想成真1,例題11,P599,第二行不含增值稅銷售收入2200萬元,最后,又有一個取得不含增值稅收入1200萬元,是不是印刷錯誤?應(yīng)該都是2200萬元,見圖片紅線部分
趙老師
??|
提問時間:07/29 11:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里應(yīng)該是2200,已經(jīng)勘誤了 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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建筑業(yè)分項目核算,如果這個月只有一個項目有收款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候只能結(jié)轉(zhuǎn)這一個項目嗎,開票的時候才結(jié)轉(zhuǎn)成本
文文老師
??|
提問時間:07/29 11:21
#稅務(wù)師#
是的,確認哪個項目收入,就對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)哪個項目成本
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收回壞賬30萬,那壞賬準(zhǔn)備的貸方增加30萬嗎?
小菲老師
??|
提問時間:07/29 11:18
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 對 企業(yè)在實際收回壞賬時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款【這筆分錄表示企業(yè)已實際收到錢收回壞賬】 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備【這筆分錄應(yīng)是沖銷實際發(fā)生時的會計分錄,所以是相反方向沖銷,壞賬準(zhǔn)備計入貸方】
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那既然不是出資40%的80W證明,那么題中正確答案田某為什么最高承擔(dān)60萬元?不是應(yīng)該田某本身未出資的60萬+創(chuàng)立時水升未出資的80萬合計140萬嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:07/29 10:11
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在公司設(shè)立時,如果某個股東出資不足,其他股東或發(fā)起人需要對出資不足的部分承擔(dān)連帶責(zé)任。但這個責(zé)任是有限的,即每個股東的責(zé)任限于其未實際繳納的出資額。因此,田某最高只承擔(dān)自己未出資的60萬元,而不是加上創(chuàng)立時水升未出資的80萬元合計140萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司貸款利息可以底企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/29 10:11
#稅務(wù)師#
公司貸款利息可以抵企業(yè)所得稅
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老師 公司購買一臺車 現(xiàn)在是電子發(fā)票 上面寫著機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 那我進項稅在增值稅申報表哪里填寫
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/29 08:42
#稅務(wù)師#
那個直接勾選抵扣就行了哈
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老師 我單位買了一輛車 我是一般納稅人 現(xiàn)在是電子票 購買車的發(fā)票 名稱是 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 沒有專票這個2個字的字樣 我是認證抵扣 還是在增值稅附表2手填
董孝彬老師
??|
提問時間:07/29 08:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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