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老師,無票收入大有風(fēng)險(xiǎn)嗎?銷售給對(duì)方是公司。
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/14 10:56
#稅務(wù)師#
無票收入大,如實(shí)報(bào)稅,沒有風(fēng)險(xiǎn)
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研發(fā)人員的繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以享受加計(jì)扣除嗎 歸集在哪里?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/14 10:52
#稅務(wù)師#
研發(fā)人員繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不可以享受加計(jì)扣除
?閱讀? 99
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2月份工資6000,沒有申報(bào)個(gè)稅,合并到3月份一共16000,多交的個(gè)稅,匯算清繳時(shí)能扣除嗎,個(gè)稅入職日期是填3月還是2月
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/14 10:40
#稅務(wù)師#
個(gè)稅入職日期是填2月 匯算清繳時(shí),多退少補(bǔ)
?閱讀? 86
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請(qǐng)問老師,公司交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資總額,是工資表的應(yīng)發(fā)工資(申報(bào)個(gè)稅的金額),還是按照工資表的實(shí)發(fā)工資來申報(bào)呢?謝謝
東老師
??|
提問時(shí)間:04/14 10:13
#稅務(wù)師#
你好,,按照應(yīng)付工資來計(jì)算的
?閱讀? 92
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這道題答案里邊無銷售合同部分的可變現(xiàn)凈值計(jì)算的時(shí)候,為什么是用1650×20%?題干里說“有固定銷售合同的占80%,合同價(jià)格總額為1350萬”,為什么無銷售合同20%的部分,不是用1350÷80%=1687.5,再用1687.5×20%?
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/14 10:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 無銷售合同部分是按照市場售價(jià),不是按照合同售價(jià),市場總售價(jià)是1650,20%部分對(duì)應(yīng)的售價(jià)就是1650*20% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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例如我是一家公司法人在這邊是沒有給我發(fā)工資的,在另外一家公司發(fā)了工資 有申報(bào)個(gè)稅 會(huì)不會(huì)有什么影響呀?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/14 10:02
#稅務(wù)師#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 101
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老師 未分配利潤 和本年利潤 是什么意思 怎么計(jì)算出來的?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/14 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)本年利潤是損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。然后本年利潤在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
?閱讀? 75
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請(qǐng)問老師,甲公司2021年,長投乙公司,權(quán)益法核算,投資成本300萬。借 長期股權(quán)投資-損益調(diào)整100萬 貸投資收益100萬,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增100萬。2022年收到分紅20萬,借銀行存款 20萬貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整20萬 ,匯算清繳做了投資收益20萬 免稅20萬。2023年撤資,收到310萬,借 銀行存款310萬 貸 長期股權(quán)投資-損益調(diào)整80萬 貸 投資收益130萬。請(qǐng)問老師2023年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/14 08:17
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 93
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出售賬面價(jià)值36-后面的是怎么計(jì)算的?
周老師
??|
提問時(shí)間:04/13 23:00
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 2020年4月26日,甲公司購入不需要安裝的環(huán)保設(shè)備,2024年7月甲公司出售了該臺(tái)設(shè)備,從購入到出售一共計(jì)提了4年零三個(gè)月的折舊,所以乘以(4+3/12) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 189
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算甲類卷煙為什么要1000*150?
小王老師
??|
提問時(shí)間:04/13 22:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在計(jì)算甲類卷煙相關(guān)稅費(fèi)等問題時(shí),“1000×150”是從量計(jì)征的消費(fèi)稅有關(guān)。具體解釋如下: 150的含義:根據(jù)消費(fèi)稅相關(guān)規(guī)定,卷煙實(shí)行從價(jià)定率和從量定額相結(jié)合的復(fù)合計(jì)征辦法。其中,從量定額計(jì)征的標(biāo)準(zhǔn)是每標(biāo)準(zhǔn)箱(50000支,250條)卷煙為150元。(生產(chǎn)環(huán)節(jié)的定額稅率) 1000的含義:這里的1000指卷煙的箱數(shù)。如果計(jì)算1000箱甲類卷煙的消費(fèi)稅從量部分,就需要用每箱的定額稅率150元乘以箱數(shù)1000,即1000×150,得出從量計(jì)征的消費(fèi)稅稅額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 180
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三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計(jì)提工資?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/13 20:12
#稅務(wù)師#
您好,自已公司的工資要計(jì)提的,如果收到是公司開的發(fā)票就不用計(jì)提
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遇到一個(gè)問題:我現(xiàn)在要填寫2024年的研發(fā)費(fèi)用的賬務(wù),人工費(fèi)這塊:管理費(fèi)用的金額不夠調(diào)整 我現(xiàn)在可以計(jì)入:生產(chǎn)成本-人工費(fèi)的金額嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/13 17:44
#稅務(wù)師#
...
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我先咨詢哈 我們支付的房租 需要在生產(chǎn)部門和管理部門 以及研發(fā)部門進(jìn)行分?jǐn)? 這個(gè)房租租金可以可以計(jì)入:哪里?能不能作為研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
東老師
??|
提問時(shí)間:04/13 17:01
#稅務(wù)師#
房租不能作為研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
?閱讀? 127
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母公司以房產(chǎn)或土地注資給子公司,母公司需要視同銷售繳納增值稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:04/13 16:03
#稅務(wù)師#
母公司以房產(chǎn)或土地注資給子公司,通常需要視同銷售繳納增值稅。
?閱讀? 117
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其他綜合收益的稅后凈額怎么計(jì)算呀?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/13 10:13
#稅務(wù)師#
您好,請(qǐng)問一下有具體題目嗎
?閱讀? 86
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老師好!請(qǐng)問在我不知情的情況下企業(yè)開通了我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)有什么影響?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/12 23:07
#稅務(wù)師#
您好,你是稅務(wù)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人吧
?閱讀? 105
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股東投資款應(yīng)該轉(zhuǎn)2萬,轉(zhuǎn)入了20萬,直接退回可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/12 22:23
#稅務(wù)師#
您好,可以的,直接退回就可以了
?閱讀? 102
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您好,這里領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品計(jì)算時(shí)為什么不是公允價(jià)值200萬,而是賬面價(jià)值150萬
張老師
??|
提問時(shí)間:04/12 21:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:不視同銷售,自產(chǎn)自用所以是成本價(jià) 領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程時(shí),按成本價(jià)即賬面價(jià)值計(jì)價(jià),所以使用150萬元計(jì)入生產(chǎn)線的入賬價(jià)值。 視同銷售等情形的會(huì)計(jì)、增值稅和所得稅處理。 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">項(xiàng)目 會(huì)計(jì) 增值稅 所得稅 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">將貨物交付其他單位或者個(gè)人代銷 √ √ √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">銷售代銷貨物 收取手續(xù)費(fèi) × √ × 視同買斷 √ √ √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">統(tǒng)一核算,異地移送 × √ × 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">非應(yīng)稅項(xiàng)目 自產(chǎn)、委托加工 × √ × 外購 × × × 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">職工個(gè)人福利 (給個(gè)人) 自產(chǎn)、委托加工 √ √ √ 外購 × × √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">集體福利 (食堂、浴室) 自產(chǎn)、委托加工 × √ × 外購 × × × 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">投資(自產(chǎn)、委托加工、外購) √ √ √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">分配(自產(chǎn)、委托加工、外購) √ √ √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">贈(zèng)送(自產(chǎn)、委托加工、外購) × √ √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">交際應(yīng)酬 自產(chǎn)、委托加工 × √ √ 外購 × × √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">市場推廣、廣告樣品 自產(chǎn)、委托加工 × √ √ 外購 × × √ 注:(1)上述表格中“√”代表確認(rèn)收入或征稅;“×”代表不確認(rèn)收入或不征稅。 (2)上述規(guī)定中會(huì)計(jì)處理按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般方法給出。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,我公司向另一個(gè)公司租的辦公用房子,但是對(duì)方公司不給開發(fā)票,我匯算清繳的時(shí)候調(diào)增會(huì)影響對(duì)方公司嗎?以前的財(cái)務(wù)一直掛賬預(yù)付賬款,她說調(diào)增會(huì)影響對(duì)方公司,對(duì)方公司是領(lǐng)導(dǎo)的朋友。
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/12 20:48
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)對(duì)對(duì)方?jīng)]有影響,如果對(duì)方隱瞞了收入的話,他有風(fēng)險(xiǎn)
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請(qǐng)問老師,這題算完了沒答案,解析是不是錯(cuò)了
范老師
??|
提問時(shí)間:04/12 16:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 解析沒有錯(cuò)是正確的。這里不得扣除的利息支出=120-2*300*6%=54萬元。公式推導(dǎo): 不得扣除利息支出=年度實(shí)際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×(1-標(biāo)準(zhǔn)比例/關(guān)聯(lián)債資比例) =借款本金×年利率×借款月份/12×(1-標(biāo)準(zhǔn)比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和) 可以扣除的借款利息支出=借款本金×年利率×借款月份/12-借款本金×年利率×借款月份/12×(1-標(biāo)準(zhǔn)比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和) =借款本金×年利率×借款月份/12×標(biāo)準(zhǔn)比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和 =借款本金×年利率×借款月份/12×標(biāo)準(zhǔn)比例×年度各月平均權(quán)益投資之和/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和 =借款本金×年利率×借款月份/12×標(biāo)準(zhǔn)比例×年度各月平均權(quán)益投資之和/(借款本金×借款月份) =標(biāo)準(zhǔn)比例×年度各月平均權(quán)益投資之和×年利率/12 =2×300×12×6%÷12 =2×300×6% =36 綜上分析,在借款不是1整年的情形下,可以扣除利息只與權(quán)益金額、標(biāo)準(zhǔn)債資比、實(shí)際年利率相關(guān),與實(shí)際使用月份無關(guān)。在這種情形下,利息的計(jì)算不考慮月份,直接乘以利率即可。 不得稅前扣除的關(guān)聯(lián)方利息=120-2×300×6%=90-36=54萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,這道題解析我看不懂,有別的解法嗎
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:04/12 16:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 舉例:甲、乙兩家企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)。2021年5月1日,乙企業(yè)從甲企業(yè)借款3000萬元,期限半年,雙方約定按照金融企業(yè)同類同期貸款年利率8%結(jié)算利息,乙企業(yè)無其他關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資。乙企業(yè)注冊(cè)資本為200萬元,所有者權(quán)益構(gòu)成為:實(shí)收資本200萬元,資本公積100萬元,未分配利潤-50萬元。則2021年不得扣除的關(guān)聯(lián)方借款利息為(?。┤f元。 【解析】實(shí)際支付的關(guān)聯(lián)方利息=3000×8%÷2=120(萬元) 關(guān)聯(lián)債資比例=年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和÷年度各月平均權(quán)益投資之和=(3000×6)÷(300×12)=5 不得扣除利息支出=年度實(shí)際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×(1-標(biāo)準(zhǔn)比例÷關(guān)聯(lián)債資比例)=120×(1-2÷5)=72(萬元) 【公式推導(dǎo)過程】不得扣除利息支出=年度實(shí)際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×(1-標(biāo)準(zhǔn)比例/關(guān)聯(lián)債資比例) ?。浇杩畋窘稹聊昀省两杩钤路?12×(1-標(biāo)準(zhǔn)比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和) 可以扣除的借款利息支出=借款本金×年利率×借款月份/12-借款本金×年利率×借款月份/12×(1-標(biāo)準(zhǔn)比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和) =借款本金×年利率×借款月份/12×標(biāo)準(zhǔn)比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和 =借款本金×年利率×借款月份/12×標(biāo)準(zhǔn)比例×年度各月平均權(quán)益投資之和/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和 =借款本金×年利率×借款月份/12×標(biāo)準(zhǔn)比例×年度各月平均權(quán)益投資之和/(借款本金×借款月份) =標(biāo)準(zhǔn)比例×年度各月平均權(quán)益投資之和×年利率/12 =2×300×12×8%÷12 =2×300×8% =48 綜上分析,在借款不是1整年的情形下,可以扣除利息只與權(quán)益金額、標(biāo)準(zhǔn)債資比、實(shí)際年利率相關(guān),與實(shí)際使用月份無關(guān)。在這種情形下,利息的計(jì)算不考慮月份,直接乘以利率即可。 不得稅前扣除的關(guān)聯(lián)方利息=120-2×300×8%=120-48=72萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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?交稅務(wù)局的工會(huì)經(jīng)費(fèi)按0.8%交的,按實(shí)發(fā)工資交還是計(jì)提工資交呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/12 14:10
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是按計(jì)提的工資來申報(bào)的
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你好老師,問:我們公司自已可以補(bǔ)繳房產(chǎn)稅嗎?有一項(xiàng)房產(chǎn)入賬日期是24年,現(xiàn)在想在稅務(wù)系統(tǒng)把需要的稅款含滯納金一起交了。
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/12 11:47
#稅務(wù)師#
可以的,按房產(chǎn)稅稅源采集與申報(bào)
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3月發(fā)2月的工資,自然人個(gè)稅是申報(bào)3月,在4月7號(hào)以前報(bào)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/12 11:29
#稅務(wù)師#
3月發(fā)2月的工資,自然人個(gè)稅是申報(bào)3月,在4月15號(hào)以前報(bào)
?閱讀? 88
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請(qǐng)指教一下,勾選的報(bào)關(guān)單計(jì)算的退稅額100,與左上角提交申報(bào)的數(shù)據(jù)90萬不符,右下角沒有正式提交。如何查找,除了自檢。是生產(chǎn)出口企業(yè),退稅額小與留底,應(yīng)退100要,無余額免抵
sara張老師
??|
提問時(shí)間:04/12 10:10
#稅務(wù)師#
您好 您發(fā)的圖片我看都是零
?閱讀? 93
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老師,請(qǐng)問公司買了一輛車。實(shí)際購買價(jià)格低于機(jī)動(dòng)車發(fā)票開票金額,怎么做賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/12 10:06
#稅務(wù)師#
你好,要么按實(shí)際重新開票,要么將差額計(jì)入營業(yè)外收入
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出口退稅額是會(huì)計(jì)算到凈利潤嗎?
余前老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:37
#稅務(wù)師#
出口退稅不會(huì)影響到凈利潤,借:其他應(yīng)收款-出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅額
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老師您好我想咨詢一下人力資源公司一般納稅人開具增值稅專票,在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)候是按照6個(gè)人全額申報(bào)交稅,還是按照扣除代收的工資和申報(bào)及公積金后的差額確認(rèn)收入申報(bào)增值稅?
周老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里針對(duì)人力資源外包業(yè)務(wù),一般納稅人是按照扣除代收的工資和申報(bào)及公積金后的差額確認(rèn)收入申報(bào)增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,單位讓外面的人寫文案,1月 7月 8月每次支付300-600元 全年累計(jì)支付了1900元。請(qǐng)問需要讓個(gè)人開發(fā)票嗎?如果不開發(fā)票企業(yè)所得稅匯算清繳前能扣除么?
apple老師
??|
提問時(shí)間:04/11 20:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。 合理的做法是, 要請(qǐng)外面的個(gè)人開發(fā)票的, 如果不開發(fā)票,不能稅前扣除的,
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請(qǐng)問,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,正確的是入其他業(yè)務(wù),還是營業(yè)外。
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:47
#稅務(wù)師#
你好,計(jì)入到營業(yè)外收入 如果一般納稅人,需要繳納6個(gè)點(diǎn)增值稅
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