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老師,殘保金在職1人是法人,個稅0報,可以把在職職工改成0嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/02 17:10
#稅務(wù)#
人數(shù)是1,工資金額是0,如果沒法通過就是0.01
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有限責(zé)任公司分公司(國有獨資)表示什么?
文文老師
??|
提問時間:09/02 17:08
#稅務(wù)#
表示總公司是國有獨資公司,現(xiàn)在增設(shè)了分公司
?閱讀? 23
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財政部稅務(wù)總局公告2022年第15號,老師這個公告說的小規(guī)模免稅,開的專票免稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/02 17:08
#稅務(wù)#
你好 開的專票,不免稅
?閱讀? 26
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建筑公司給臨時工發(fā)放工資,需要申報個稅嗎?如果申報個稅是按薪金所得申報還是什么申報
文文老師
??|
提問時間:09/02 17:05
#稅務(wù)#
建筑公司給臨時工發(fā)放工資,需要申報個稅,可按工資申報
?閱讀? 23
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老師,農(nóng)民工工資有12萬抵扣這個說法嘛?
文文老師
??|
提問時間:09/02 17:05
#稅務(wù)#
你好,沒有這個說法的
?閱讀? 24
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我司是建筑公司,因工程貨款100萬無法收回,對方以一套房子抵債,但房子價值70萬,那么虧了30萬入營業(yè)外支出,匯算清繳時需要調(diào)增嗎?需要什么入賬依據(jù)呢
郭老師
??|
提問時間:09/02 17:00
#稅務(wù)#
是的 自己寫個說明調(diào)增就可以
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劉艷紅老師 我想問一下 就是 平時工資計提分錄 你不用考慮別的問題
樸老師
??|
提問時間:09/02 16:58
#稅務(wù)#
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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老師你好,我想咨詢一下我們公司員工的工資有從3600到26,000,他們的社保是如何計算的?因為我是一個新手小白,還希望老師詳細(xì)列出社保的計算公式和如何做社保的會計分錄。
樸老師
??|
提問時間:09/02 16:57
#稅務(wù)#
社保計算:先按當(dāng)?shù)厣绫;鶖?shù)上下限定基數(shù)(工資<下限按下限,>上限按上限,中間按實際工資),再用基數(shù) × 固定比例:個人繳 10.5% 左右(養(yǎng)老 8%+ 醫(yī)療 2%+ 失業(yè) 0.5%),公司繳 24.7%-26.4% 左右(養(yǎng)老 16%+ 醫(yī)療 8%+ 失業(yè) 0.5%+ 工傷 0.2%-1.9%)。 會計分錄: 計提時:借 “管理費用 / 生產(chǎn)成本等 - 社保(公司部分)”“應(yīng)付職工薪酬 - 工資(個人部分)”,貸 “應(yīng)付職工薪酬 - 社保(公司 + 個人)”; 繳納時:借 “應(yīng)付職工薪酬 - 社保”,貸 “銀行存款”。
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深圳的公司7月份做了一般注銷的公告9月7號的話要去注銷工商,但是稅務(wù)還沒有注銷,如果晚點去處理的話,可以嗎
郭老師
??|
提問時間:09/02 16:56
#稅務(wù)#
稅務(wù)沒有注銷,工商注銷不了
?閱讀? 26
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老師你好,我們公司的商砼生產(chǎn)設(shè)備租賃給了 A公司,現(xiàn)在是A公司在做生產(chǎn)銷售。現(xiàn)在有甲公司找我們代加工商砼 我們公司是小規(guī)模納稅人,A公司是一般納稅人,我們應(yīng)該用哪個公司簽代加工合同比較合理合法
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/02 16:54
#稅務(wù)#
你們按提供服務(wù)開票,對方按代加工開票,但是你們要提供材料
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老師,我是一家勞務(wù)建筑分包公司,上月才成立,今天開了一張勞務(wù)發(fā)票,款還沒收到,也許下個月對方公司才打款給我公司,請問我現(xiàn)在怎么做分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/02 16:47
#稅務(wù)#
你還是正常做收入,借方是應(yīng)收賬款
?閱讀? 16
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老師,公司減資,實收資本減少,但是由于賬上資金不足,目前未完成資金退回,專管員讓更改財務(wù)報表與減資后的注冊資本一致,請問會計分錄如何做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/02 16:40
#稅務(wù)#
借:實收資本 貸:其他應(yīng)付款-股東
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第四題的第五個問的數(shù)字是怎么算出來的
樸老師
??|
提問時間:09/02 16:39
#稅務(wù)#
步驟 1:計算收到預(yù)收款時的預(yù)繳增值稅 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收到預(yù)收款時,需按3% 預(yù)征率預(yù)繳增值稅。題目中提到 “預(yù)售房屋收取了 1.2 億元首付款”“已收到 8.5 億元房屋預(yù)收款”,假設(shè)總預(yù)收款為 8.5 億元(結(jié)合 “交付時銷售了 65%”,推測預(yù)售階段累計收款 8.5 億),則: 預(yù)繳增值稅 = 預(yù)收款 ÷ (1 + 9%) × 3% = 85000 ÷ (1 + 9%) × 3% ≈ 85000 ÷ 1.09 × 0.03 ≈ 2357.80 萬元 步驟 2:計算交付時的當(dāng)期應(yīng)納稅額 適用一般計稅方法時,銷售額和允許扣除的土地價款需按公式計算: 當(dāng)期允許扣除的土地價款 =(支付的土地價款 + 拆遷補償款)× 已售面積比例 土地價款 3 億 + 拆遷補償款 0.5 億 = 35000 萬元,已售 65%,所以: 當(dāng)期允許扣除土地價款 = 35000 × 65% = 22750 萬元 當(dāng)期銷售額 =(全部價款和價外費用 - 當(dāng)期允許扣除土地價款)÷ (1 + 9%) 全部收款 8.5 億(假設(shè)交付時對應(yīng)銷售額為 8.5 億,因已售 65% 且收款 8.5 億),則: 當(dāng)期銷售額 = (85000 - 22750) ÷ (1 + 9%) = 62250 ÷ 1.09 ≈ 57110.09 萬元 當(dāng)期銷項稅額 = 銷售額 × 9% = 57110.09 × 9% ≈ 5139.91 萬元 假設(shè)當(dāng)期無進(jìn)項稅額(題目未提及),則當(dāng)期應(yīng)納稅額≈5139.91 萬元 步驟 3:結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅 當(dāng)期應(yīng)納稅額(5139.91 萬) > 預(yù)繳增值稅(2357.80 萬),需將預(yù)繳增值稅全額結(jié)轉(zhuǎn)抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額,分錄為: 借:應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅 2357.80 貸:應(yīng)交稅費 —— 預(yù)交增值稅 2357.80
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一個員工7月份的工資忘記在當(dāng)月申報了,能不能在報8月個稅時一起報?
文文老師
??|
提問時間:09/02 16:38
#稅務(wù)#
能在報8月個稅時一起報
?閱讀? 20
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老師,出口退稅有這個警告類,要怎么操作
樸老師
??|
提問時間:09/02 16:35
#稅務(wù)#
先查看退稅系統(tǒng)里警告的具體內(nèi)容,再核對報關(guān)單、發(fā)票等信息是否有誤,檢查備案單證是否齊全,也可和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,按要求補充資料或調(diào)整數(shù)據(jù)。
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國際運輸合同繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:09/02 16:30
#稅務(wù)#
國際運輸合同繳納印花稅
?閱讀? 27
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老師,我們是小規(guī)模納稅人,但有些取進(jìn)來的發(fā)票對方開的是專用發(fā)票,有關(guān)系嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/02 16:27
#稅務(wù)#
沒有關(guān)系,價稅合計入賬
?閱讀? 17
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公司銷售鉛精礦銷售額110萬,鉛精礦含金部分在時候享受免稅,免稅銷售額60萬,共取得進(jìn)項60萬,取得進(jìn)項的時候含金部分不能單獨計價,進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出比例怎么計算
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/02 16:26
#稅務(wù)#
進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出比例=60/(110+60)
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老師,我這個月銷項多進(jìn)項少,可以少申報銷項稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/02 16:19
#稅務(wù)#
您好,可以的,沒有進(jìn)項,直接交稅
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老師你好!乙公司把商砼生產(chǎn)線租給A公司 A公司在使用 現(xiàn)在甲公司找乙公司代加工商砼給他們 乙公司可以和甲公司簽合同嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/02 16:13
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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乙公司為國有企業(yè),無償劃撥一個自行車棚給甲公司(國有企業(yè)),所有權(quán)已歸甲公司,甲公司按照評估報告5萬計入固定資產(chǎn),甲公司賬務(wù)處理怎么做,甲公司是否需要繳納增值稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/02 16:13
#稅務(wù)#
借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積,不需要交增值稅
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老師,我上個月做了無票收入,這個月客戶要求開發(fā)票,在電子稅務(wù)局上填寫增值稅附表的時候未開具發(fā)票下面填寫負(fù)數(shù)嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/02 16:12
#稅務(wù)#
是,未開具發(fā)票下面填寫負(fù)數(shù)
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請問我的期初余額都平衡了,這個損益類科目的收入還需要填其他什么地方,因為怕開始做賬時,那些損益類科目比如收入和費用 成本不會統(tǒng)計到利潤表中
樸老師
??|
提問時間:09/02 16:06
#稅務(wù)#
期初余額平衡后,損益類科目(收入、費用、成本)無需填到期初余額相關(guān)欄次(因其上期期末已結(jié)轉(zhuǎn)至 “本年利潤”,期初余額為 0),要讓它們統(tǒng)計到利潤表,核心是做好日常賬務(wù)處理時的科目歸屬和期末結(jié)轉(zhuǎn),具體只需兩步: 日常做賬時,收入(如主營業(yè)務(wù)收入)、費用(如銷售費用)、成本(如主營業(yè)務(wù)成本)需直接計入對應(yīng)損益類科目(而非資產(chǎn)、負(fù)債類),系統(tǒng)會自動將這些科目的發(fā)生額歸集到利潤表相關(guān)項目; 期末(月末 / 年末),需將所有損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “本年利潤” 科目(收入轉(zhuǎn)貸方、費用成本轉(zhuǎn)借方),結(jié)轉(zhuǎn)后損益類科目余額為 0,而 “本年利潤” 的余額會反映在利潤表 “凈利潤” 項,確保利潤表數(shù)據(jù)完整。
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個人獨資企業(yè),經(jīng)營所得A表,是一年申報一次嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/02 16:04
#稅務(wù)#
您好,是的,這個是匯算清繳表
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老師好 旅行社代訂機(jī)票那種怎么抵扣進(jìn)項?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/02 16:03
#稅務(wù)#
您好,這個收到的是專票嗎?如果是專票按票面上的稅費來
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老師:公司提供產(chǎn)業(yè)、稅收、人才、市場咨詢服務(wù),開發(fā)票開咨詢服務(wù)-2級什么合適呢?
文文老師
??|
提問時間:09/02 15:56
#稅務(wù)#
可以開現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)
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你好老師,城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅,怎樣計提,繳納,月末怎么處理呢
小菲老師
??|
提問時間:09/02 15:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 次月繳納 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
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老師請教下 ,享受5%稅率小微企業(yè)有哪三項條件要求
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/02 15:55
#稅務(wù)#
符合條件的新小型微利企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時的判斷標(biāo)準(zhǔn):從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合截至本期預(yù)繳申報所屬期末資產(chǎn)總額季度平均值不超過5000萬元、從業(yè)人數(shù)季度平均值不超過300人、應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,可以享受優(yōu)惠政策。
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請問是家政行業(yè)小企業(yè)納稅人,可以開3個點的普票嗎?也是按照季度30萬免稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/02 15:55
#稅務(wù)#
小規(guī)?,F(xiàn)在普票只能開1%
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老師,反向開票的,系統(tǒng)怎么知道哪個是正常開票,哪些是反向開票,反向開票申報的時候要如何處理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/02 15:54
#稅務(wù)#
反向開票就是買方向賣方開票
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