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老師,你好,我是一家農(nóng)業(yè)合作社聯(lián)合社的報稅員,合作社成立了1年多了,基本沒有收入,現(xiàn)在要做去年的匯算,我不是會計專業(yè)的,從來沒有報過這個工商年報,麻煩老師詳細(xì)教我一下,具體的步驟流程和注意事項。同時月報和季報的步驟也發(fā)給我一下吧,謝謝
暖暖老師
??|
提問時間:04/13 10:39
#稅務(wù)師#
你好需要有財務(wù)報表才可以的
?閱讀? 3066
?收藏? 0
工傷費用報銷給員工,需要代扣個人所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:04/13 09:49
#稅務(wù)師#
工傷費用報銷給員工,不需要代扣個人所得稅
?閱讀? 6626
?收藏? 28
因為3月有個員工填了專項附加扣除,所以改了1月的按6萬扣除標(biāo)準(zhǔn)。但是修改后,系統(tǒng)一直說沒有同步。我也更正申報了
曉慶老師
??|
提問時間:04/13 09:49
#稅務(wù)師#
你好,這種情況咨詢下12366
?閱讀? 3124
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公司不想用現(xiàn)金支付,大多用銀行轉(zhuǎn)賬,防止現(xiàn)金被挪用。 那么有員工出差借支3000元或報銷3000元,用公戶銀行轉(zhuǎn)賬給員工,這個可以嗎
郭老師
??|
提問時間:04/13 09:09
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 9627
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這道題為什么會把增值稅計入到入賬價值呢答案顯示是a選項,不明白。
雪兒老師
??|
提問時間:04/12 23:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。本題求的是應(yīng)付賬款價值。而不是材料的入庫金額。應(yīng)付賬款肯定是包含稅費的,就是一共付給他多少錢。
?閱讀? 3155
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方寧老師的稅務(wù)師課什么時候發(fā)貨開課呢
小鎖老師
??|
提問時間:04/12 23:21
#稅務(wù)師#
您好,這個是到4月底的這個
?閱讀? 3030
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觀念交付,擬制交付是什么意思?
廖君老師
??|
提問時間:04/12 22:32
#稅務(wù)師#
您好,1. 擬制交付:是以倉單、提單等物權(quán)憑證的交付來代替動產(chǎn)的現(xiàn)實交付。 2.“ 觀念交付” (1)簡易交付 動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立和轉(zhuǎn)讓前,權(quán)利人已經(jīng)占有該動產(chǎn)的,物權(quán) 自民事法律行為生效時發(fā)生效力。 【提示】風(fēng)險也于此時發(fā)生轉(zhuǎn)移。 (2) 指示交付,也稱“返還請求權(quán)讓與” 在設(shè)立和轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)物權(quán)之前,如果動產(chǎn)尚為第三人所占有,則出讓人可將其對第三人享有的返還請求權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓人,以代替動產(chǎn)的現(xiàn)實交付。 (3)占有改定 指動產(chǎn)物權(quán)的讓與人與受讓人之間特別約定,標(biāo)的物仍然由出讓人繼續(xù)占有,而受讓人則取得對標(biāo)的物的間接占有以代替標(biāo)的物的實際交付。
?閱讀? 3476
?收藏? 15
C:房產(chǎn)企業(yè)的印花稅不能扣除,其他企業(yè)或個人呢?
王璐璐老師
??|
提問時間:04/12 22:04
#稅務(wù)師#
你好 其他企業(yè)是可以稅前扣除的哈
?閱讀? 3065
?收藏? 13
不是互換住房不交土增嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:04/12 21:31
#稅務(wù)師#
您好,是繼承才不征收的,這個
?閱讀? 2980
?收藏? 0
老師好!企業(yè)與企業(yè)共同接受應(yīng)稅勞務(wù),任何情況都可以采用分割單嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:04/12 20:25
#稅務(wù)師#
共同勞務(wù)都是可以用的
?閱讀? 2874
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2023年的稅務(wù)師課怎么聽??
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/12 19:42
#稅務(wù)師#
您好, 這個課要問下客服,是他們負(fù)責(zé)這塊
?閱讀? 661
?收藏? 3
單位無償借款給員工,單位需要交增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/12 19:17
#稅務(wù)師#
你好!這個不用交的
?閱讀? 3104
?收藏? 13
這是是系統(tǒng)比對嗎,這個怎么處理
夏祥飛老師
??|
提問時間:04/12 17:28
#稅務(wù)師#
您好,這是系統(tǒng)提示,如果數(shù)據(jù)無誤直接填報即可。
?閱讀? 2918
?收藏? 12
申報企業(yè)所得稅一季度申報時,營業(yè)收入這里有個提示你檔期申報數(shù)據(jù)與上年同期申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,這個是什么意思。
王璐璐老師
??|
提問時間:04/12 17:27
#稅務(wù)師#
你好 就是你今年第一季度跟去年第一季度差異有50%以上 提示這個的
?閱讀? 3006
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匯算清繳之后個稅人員還能跨年更換嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/12 17:19
#稅務(wù)師#
個稅人員,不能跨年更換
?閱讀? 3078
?收藏? 9
老師,現(xiàn)在印花稅入賬,是在哪個會計科目。稅金 及附加?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/12 16:09
#稅務(wù)師#
是的,就是計入稅金及附加
?閱讀? 2938
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老師社保繳費分別多少,養(yǎng)老 醫(yī)療 失業(yè)。老師是按應(yīng)發(fā)工資計算。
玲老師
??|
提問時間:04/12 15:58
#稅務(wù)師#
個地的比例不一樣,在您當(dāng)?shù)厣绫>止倬W(wǎng)查看一下。 按照社保局備案的繳費工資為基數(shù)。
?閱讀? 3087
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老師圈的部分,我怎么確認(rèn)是不是含稅收入,我都是這種小細(xì)節(jié)有問題[捂臉]
小王老師
??|
提問時間:04/12 15:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果沒有特別說明,收入都是不含稅的金額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 556
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老師工資10000元專項扣除1050元,應(yīng)交個稅多少錢步驟
玲老師
??|
提問時間:04/12 15:26
#稅務(wù)師#
你好1萬元減去1050-5000差額乘以稅率。
?閱讀? 2968
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老師工資10000元只有專項扣除應(yīng)交個稅多少,
bamboo老師
??|
提問時間:04/12 15:05
#稅務(wù)師#
您好 請問專項扣除每個月大概多少金額
?閱讀? 2995
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【舉個栗子】某企業(yè)2022年的會計利潤400萬元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I業(yè)外支出”列支捐贈支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價為100萬元(不含增值稅)。 要求:計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 1、視同銷售收入100-視同銷售成本80=調(diào)增20 2、稅法捐贈支出100+100*13%=113, 會計捐贈支出93, 113-93=調(diào)減20 3、限額400*12%=48, 稅法口徑捐贈113, 調(diào)增113-48=65 應(yīng)納稅所得額調(diào)整20-20+65=65, 是這樣算嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/12 14:35
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 是這樣計算的
?閱讀? 793
?收藏? 3
老師好;公益性社會組織對外的捐贈可以全額扣除
宋生老師
??|
提問時間:04/12 13:52
#稅務(wù)師#
你好這個他本來就不用交所得稅,所以沒有什么扣除不扣除。
?閱讀? 704
?收藏? 3
老師,做了高新企業(yè)的認(rèn)證,不去享受加計扣除,可以嗎?我們做高新的人說這樣要向?qū)徟咝碌倪M(jìn)行資料說明,我們同時也要向稅務(wù)局進(jìn)行說明?
夏祥飛老師
??|
提問時間:04/12 13:36
#稅務(wù)師#
您好,一般認(rèn)定成了高新技術(shù)企業(yè)系統(tǒng)會提示享受優(yōu)惠政策的,如果選擇不享受需要提交材料說明。
?閱讀? 3054
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李某系某市居民,于2014年2月以50萬元購得一處臨街商鋪,同時支付相關(guān)稅費1萬元,購置后一直對外 出租。2023年5月,將臨街商鋪改租為賣,轉(zhuǎn)讓給他人,簽訂了不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,合同中注明含增值稅轉(zhuǎn)讓價格為80萬元,經(jīng) 相關(guān)評估機(jī)構(gòu)評定,房屋的重置成本價為70萬元,成新度折扣率為80%。 李某轉(zhuǎn)讓商鋪應(yīng)繳納的增值稅?怎么算阿
云苓老師
??|
提問時間:04/12 13:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,請稍等,正在解答
?閱讀? 3107
?收藏? 0
去年買的300萬的設(shè)備,已提折舊50萬,23年清繳時可以一次性折舊250萬嗎?可以的話,稅務(wù)上怎么填表,會計上怎么處理?
冉老師
??|
提問時間:04/12 13:18
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 可以的 在資產(chǎn)折舊附表填寫,本期折舊按照稅法的,稅收折舊按照250萬填寫
?閱讀? 3051
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今年紅沖去年的工程施工,今年如何做會計分錄?
周老師
??|
提問時間:04/12 13:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)提供的信息,如果今年需要紅沖去年的工程施工費用,意味著去年的會計處理可能存在錯誤,紅沖時反向處理即可。 去年的工程施工費用的會計分錄可能是: 借:在建工程/固定資產(chǎn)在建 - 工程施工 應(yīng)交稅費 - 增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款等 如果今年要紅沖這筆費用,會計分錄應(yīng)該是: 借:預(yù)付賬款 - 某建筑公司 應(yīng)交稅費 - 增值稅(進(jìn)項稅額的沖減) 貸:在建工程/固定資產(chǎn)在建 - 工程施工 另外,對于建造合同發(fā)生的相關(guān)成本費用,您也可以通過合同履約成本科目核算。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 915
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老師這兩個分開我可以理解但是放在一起老融資搞不懂,邊際貢獻(xiàn)是不是就是息稅前利潤的意思
apple老師
??|
提問時間:04/12 13:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 不是的 息稅前利潤=邊際貢獻(xiàn)-固定成本 你的表格中, 是想表 邊際貢獻(xiàn)是一個邊際收益,或者說一個毛利
?閱讀? 2835
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老師,收到測繪服務(wù)發(fā)票,測繪合同需要繳納印花稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/12 12:37
#稅務(wù)師#
您好, 這個可以按技術(shù)合同來申報
?閱讀? 3396
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公司籌建期,發(fā)生出租部分廠房且收到租金收入,但廠房還在籌建,成本如何計算?
郭老師
??|
提問時間:04/12 12:27
#稅務(wù)師#
出租出去的這一部分可以使用了嗎? 單獨核算了固定資產(chǎn)不
?閱讀? 589
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老師,如果是設(shè)計分公司,那增值稅及附加,企業(yè)所得稅是怎樣交的呢?
玲老師
??|
提問時間:04/12 11:53
#稅務(wù)師#
所得稅法人納稅匯總到總公司計算然后 所得稅法人納稅匯總到總公司計算,然后分配給分公司繳納。 增值稅按自己的不含稅收入附加稅按照增值稅為基數(shù)。
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