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請問,這道題最后可以抵扣的進賬是5000*10%=500,與專票稅額150不一樣,這種情況做賬時要附加計算的單據(jù)吧?
郭老師
??|
提問時間:08/30 11:44
#稅務師#
可以的,可以有也可以沒有,這個你自己做就行。為了以后方便查,你可以附上一個計算方法
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請問老師這題應該如何理解,對于職工福利費我分不太清楚
小天老師
??|
提問時間:08/29 16:20
#稅務師#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師。這個題目為啥是要式行為?到底如何區(qū)分,有沒有簡單的方法區(qū)分
逝水流痕老師
??|
提問時間:08/28 14:07
#稅務師#
同學您好,經濟法這個,真的沒有什么簡單方法,就是死記硬背,加強記憶。 如果背的不是特備牢靠,就采用排除法,比如把一些選擇中明顯看的不對的,可以排除掉。
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個體戶經營所得的稅點是多少?現(xiàn)在最新的政策是什么呢?
新新老師
??|
提問時間:08/24 15:55
#稅務師#
你好 個體戶經營所得的稅點是多少 應納稅所得額 不超過200萬部分可以減半征收
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請老師看看那種算發(fā)正確
樸老師
??|
提問時間:08/21 11:30
#稅務師#
同學你好 哪里有0.095的稅率呢
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老師您好,請問一下電力支付價款不是價稅合計的嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/17 14:24
#稅務師#
同學你好 是的 是按發(fā)票價稅合計金額來付款的
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老師您好!這個我們還能申請退稅嗎?如果可以,那企業(yè)的經營情況是寫哪一年呢?而且我們不是小型企業(yè)了,選哪一個呢?退稅申請的理由怎么寫呢老師
樸老師
??|
提問時間:08/11 12:38
#稅務師#
同學你好 為啥申請退稅
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普票也要四流一致嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/01 15:51
#稅務師#
普票也要四流一致。
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這個題還是不是很理解,想請稅一梁老師解答一下
青老師
??|
提問時間:07/25 09:21
#稅務師#
你好; 按照這個公式去計算的; 比如 納稅人兼營免稅項目或非增值稅應稅勞務而無法準確劃分不得抵扣的進項稅額部分,不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額,按公式計算不得抵扣的進項稅額=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(萬元),應納稅額=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(萬元)。
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老師定期定額如何申報增值稅和個體生產經營所得稅???
玲竹老師
??|
提問時間:07/09 07:11
#稅務師#
...
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普通合伙企業(yè)可以變更成有限責任公司嗎
小林老師
??|
提問時間:07/04 21:59
#稅務師#
您好,需要清算后才可以
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老師,課程回放在哪里?
艷子老師
??|
提問時間:06/26 20:08
#稅務師#
您好,這個需要問下客服,是客服負責這塊
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企業(yè)公工商年檢,納稅總額包括哪些稅金?
郭老師
??|
提問時間:06/20 08:00
#稅務師#
增值稅、城建稅,印花稅、房產稅、土地使用稅,企業(yè)所得稅、水利建設消費稅、資源稅、關稅、購置稅、契稅
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老師:那個賣房的部分,基價和提成。當有三方參與,是不是就要按兩者較高者算收入,而只有沒有賣方參與的話,就是以基價來算收入?
劉倩老師
??|
提問時間:06/15 15:18
#稅務師#
你好,其實這個看雙方約定。
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老師請問下:房東開租憑發(fā)票一個2000無/月,一個700元/月,為什么只有房產稅和土地使用稅,個人所得稅為什么不交
樸老師
??|
提問時間:05/30 12:38
#稅務師#
同學你好 稅局說不用交嗎
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請問這道題的問題說重要性,但是答案沒有一個重要性是啥意思?我看不懂
小天老師
??|
提問時間:05/29 18:14
#稅務師#
您好,A有表達的,當期購入辦公用品不是當期全部領用了,沒有領用一支筆才記一個費用,但這個金額不大,對財務報表的影響不大,這個金額一次進費用還是分次進費用不重要。體現(xiàn)了重要性
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公司租賃個人房屋,稅局有帶開發(fā)票,企業(yè)需要繳納什么稅,怎么計算
郭老師
??|
提問時間:05/17 14:04
#稅務師#
增值稅5%,附加稅6%、印花稅千分之一減半,房產稅6%、個人所得稅20%。有些地方按照定額0.5%-2% 普票月租金在10萬以內,可以免增值稅、附加稅。
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老師, 這題,農產品用于深加工成飲料,那么當初應該是按照10%計算抵扣的進賬,轉出時也應該按照10%來計算才對是吧? 答案按9%計算是不對的,您認為呢?
小天老師
??|
提問時間:05/10 12:33
#稅務師#
您好,自2019.4.1起,農產品的抵扣稅率是9%了,不是10%了
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老師您好!這個怎么賦碼
耿老師
??|
提問時間:05/06 12:40
#稅務師#
你好,你用的是稅務局的UK嗎?你是問的付碼流程,還是有具體的商品要問付什么碼?
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請問5月首次取得工資薪金,5月份工資扣除費用是5*5000,那6月的費用是幾個月呢?是6*5000,還是2*5000呢
向陽老師
??|
提問時間:04/08 13:44
#稅務師#
您好,同學,6月的費用是2*5000
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1賠款可以從應納稅額里扣除嗎?2可以扣除的費用必須是跟企業(yè)經營活動相關的才行?
小菲老師
??|
提問時間:07/25 10:55
#稅務師#
同學,你好 1賠款,有發(fā)票就可以稅前扣除 2嗯,是的
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老師,選項E為什么也對?(稅一8套模擬試卷第4套試卷第51題)
稅法老師
??|
提問時間:11/22 17:12
#稅務師#
這個是政策規(guī)定,建議記住
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請問老師 我收的沖紅的專票,不是有抵扣聯(lián)和做賬聯(lián)嗎?我是一起放在憑證后當附件嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/05 11:38
#稅務師#
你好,只需要用發(fā)票聯(lián)入賬就是了
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請問老師財產租賃所得是先拿租金扣一些相關稅費再和4000比較 還是先和4000比較之后再扣除
稅法老師
??|
提問時間:11/12 18:56
#稅務師#
按照注會稅法教材例題解題思路,是按照扣除前的收入與4000元相比。 而不是扣除可依法減除規(guī)定費用和有關稅、費后的金額
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老師,這個是稅收實務的一道題,我覺得它是不是還少了“主營業(yè)務成本”(以前年度損益調整)這個會計分錄。
稅法老師
??|
提問時間:12/19 10:25
#稅務師#
這里題目解析是寫的最終合并后的賬務處理的。
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應付單位活期存款利息的分錄怎么寫
郭老師
??|
提問時間:06/23 10:29
#稅務師#
借銀行存款,借財務費用,利息收入負數(shù)
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A公司占B公司98%股權,B公司把一項業(yè)務分包給A公司去做,這樣稅務局會要求合并財務嗎?
青老師
??|
提問時間:06/20 12:49
#稅務師#
你好 ; 稅務局不要求 上傳合并的; 你們自己母子公司會 編制 合并報表的
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請問我要停一個員工的失業(yè)保險下個月能停嗎?
鄒老師
??|
提問時間:12/15 16:50
#稅務師#
你好,要停一個員工的失業(yè)保險,下個月是能停的
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務: (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為25萬元。本月領用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產設備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價為25萬元,最高不含稅售價為30萬元。其他資料:鞭炮的消費稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應交納的消費稅要不要考慮業(yè)務一收回后銷售需要補交的消費稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時間:08/28 20:30
#稅務師#
同學,您好! 企業(yè)甲本月應交納的消費稅,不需要考慮業(yè)務一收回后銷售需要補交的消費稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費稅的消費品后,直接銷售的不再征收消費稅,加價銷售的應計稅,同時減除已被代收代繳的消費稅。
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必刷550,105頁,421題。不懂題目,麻煩老師詳細講解一下這道題。
財會老師
??|
提問時間:10/14 07:24
#稅務師#
甲公司支付給乙公司200萬元并未取得可明確區(qū)分的商品或服務,因此為交易價格的抵減,2021年度甲公司應確認的收入=900×(1-200/2000)=810(萬元)。
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