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老師,收到這筆款怎么做分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:57
#稅務(wù)#
借銀行存款、 貸、營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
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老師,我是舞蹈公司,能開票給個(gè)人嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:53
#稅務(wù)#
你好,可以的,你收個(gè)人的錢可以開票給個(gè)人。
?閱讀? 16
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稅務(wù)系統(tǒng)中有一個(gè)印花稅,我看時(shí)間是25.1.8,是不是已經(jīng)逾期了。怎么處理
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:50
#稅務(wù)#
你好,你是按什么來申報(bào)?按季度的話沒有過期。
?閱讀? 23
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老師,公司購入二手房600萬,次月640萬賣出去,具體交那些稅
東老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:49
#稅務(wù)#
您好,公司名下涉及到增值稅 附加稅 印花稅 土地增值稅
?閱讀? 28
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老師問您個(gè)問題,比如我家員工3月底辭職但是在3月份有工傷,還得走工傷流程,4-5月,以及以后休息了,我們還要給他交社保嗎?是不是保留醫(yī)保,停社保呀?還是不能停社保?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:45
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要保留社保的。
?閱讀? 118
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廣州 深圳 電話費(fèi)抬頭開成員工姓名能不能稅前抵扣
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:45
#稅務(wù)#
你好,員工抬頭不能直接做,你要做的話也只能當(dāng)福利。
?閱讀? 10
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老師好,個(gè)人私家車輛租給公司使用開什么發(fā)票
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:44
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)就是個(gè)人去稅務(wù)局代開租賃發(fā)票。
?閱讀? 27
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請(qǐng)問老師,公司建造宿舍用于招待,建好后,買的招待宿舍里的用品,比如電視柜、床上用品、鞋等,計(jì)入什么費(fèi)用?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:40
#稅務(wù)#
你好,你如果確實(shí)只是用來招待的話是記錄。管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)
?閱讀? 15
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老師 想問一下私人企業(yè)到底需不需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:35
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)正常是需要交的。
?閱讀? 15
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高級(jí)會(huì)計(jì)師啥時(shí)候考試
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:34
#稅務(wù)#
2025年高級(jí)會(huì)計(jì)師考試時(shí)間已確定為5月17日,上午8:30至12:00,考試科目為《高級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》,考試時(shí)長為210分鐘
?閱讀? 27
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職工教育費(fèi)能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:28
#稅務(wù)#
可以的,專票的可以抵扣增值稅。
?閱讀? 98
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老師,我家報(bào)個(gè)稅人員有60多,之前本期收入這塊都是需要我一個(gè)一個(gè)重新錄取,有什么方便的辦法么?
東老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:28
#稅務(wù)#
對(duì),有變化的話只能是一個(gè)一個(gè)的修改
?閱讀? 26
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老師,您好,想問一下外貿(mào)企業(yè)出口有需要征稅的貨物,需要在出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途做確認(rèn)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:23
#稅務(wù)#
外貿(mào)企業(yè)出口需要征稅的貨物,需要在出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途做確認(rèn)。 為協(xié)助納稅人便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),納稅人存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù)的,應(yīng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。納稅人需在電子稅務(wù)局【出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)】模塊將全部出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單進(jìn)行用途確認(rèn)后,生成統(tǒng)計(jì)確認(rèn)表,然后再申報(bào)增值稅。
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定期定額沒有超過 開了專票 是不是不需要繳納經(jīng)營所得 顯示沒有達(dá)到起征點(diǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:23
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,不需要繳納的
?閱讀? 24
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個(gè)體戶開了專票之后,因?yàn)槭嵌ㄆ诙~的需要繳納附加稅嗎,還有經(jīng)營所得
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/08 13:07
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 超過定額,就要繳納
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往年工會(huì)經(jīng)費(fèi),都是0申報(bào),現(xiàn)在里面自動(dòng)跳出數(shù)據(jù)來,需要繳費(fèi),不知道是根據(jù)什么跳出的,這個(gè)還能0申報(bào)嗎,還是必須要繳費(fèi)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:59
#稅務(wù)#
工會(huì)經(jīng)費(fèi)自動(dòng)跳出數(shù)據(jù)可能是因稅務(wù)系統(tǒng)費(fèi)種認(rèn)定更新,或單位工資總額變動(dòng)達(dá)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 能否 0 申報(bào)或是否繳費(fèi)分情況:若單位不屬于繳費(fèi)對(duì)象,如開業(yè)投產(chǎn)未滿一年且未成立工會(huì)的企業(yè)、財(cái)政撥補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的行政事業(yè)單位等,被錯(cuò)誤認(rèn)定導(dǎo)致數(shù)據(jù)跳出,可聯(lián)系上級(jí)主管工會(huì)或稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況,更正后可 0 申報(bào);若單位屬于應(yīng)繳費(fèi)范圍,如已建立工會(huì)組織的企業(yè)(不含財(cái)政撥補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的行政事業(yè)單位),或開業(yè)投產(chǎn)滿一年仍未成立工會(huì)的企業(yè)(需繳納工會(huì)籌備金),則應(yīng)按規(guī)定繳費(fèi),不能 0 申報(bào)。
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實(shí)繳1萬 注冊(cè)資金30萬凈資產(chǎn)負(fù)數(shù) 未分配利潤負(fù)數(shù) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兩個(gè)人 按照認(rèn)繳分配利潤和按照實(shí)繳分配利潤股權(quán)轉(zhuǎn)讓的區(qū)別
東老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:54
#稅務(wù)#
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓來說是沒有區(qū)別的,計(jì)算的方法都是一樣的
?閱讀? 55
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老師,取得這種發(fā)票可以稅前全額扣除嗎?乘機(jī)人是公司員工,出去談業(yè)務(wù)的。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:47
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
?閱讀? 11
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老師您好,取得這種發(fā)票可以稅前全額抵扣嗎?乘機(jī)人是公司員工和客戶
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 員工可以做差旅費(fèi) 客戶要做招待費(fèi)
?閱讀? 11
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一般納稅人可不可以轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不可以
?閱讀? 16
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老師好,我修改了成本和銷售費(fèi)用,但是總的利潤沒什么變化,季報(bào)不修改,匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整相關(guān)科目數(shù)據(jù)可以嗎?銷售費(fèi)用是增加幾十萬,成本是減少幾十萬。這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致已經(jīng)報(bào)的季報(bào)和現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)不一致而引起風(fēng)險(xiǎn)?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:41
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)可以的,利潤沒有變。 你申報(bào)表要更正一下
?閱讀? 20
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第一季度盈利額超過以前年度待彌補(bǔ)虧損額,超額部份需在當(dāng)期提所得稅嗎?依據(jù)哪個(gè)規(guī)定執(zhí)行。謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:40
#稅務(wù)#
第一季度盈利額超過以前年度待彌補(bǔ)虧損額,超額部分需在當(dāng)期計(jì)提所得稅。 依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例規(guī)定,企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損,準(zhǔn)予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn),用以后年度的所得彌補(bǔ),但結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過五年。企業(yè)在季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),按照會(huì)計(jì)核算的利潤額減去以前年度虧損后的余額來申報(bào)繳稅。具體來說,《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布 <中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A 類)> 的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2021 年第 3 號(hào))中規(guī)定,企業(yè)季度預(yù)繳所得稅時(shí),可以填寫相關(guān)欄次彌補(bǔ)以前年度虧損,在完成上一年度匯算清繳申報(bào)的前提下,用本年度第一季度盈利彌補(bǔ)以前年度虧損后,有余額的,就其超額部分按照適用稅率計(jì)提并預(yù)繳企業(yè)所得稅
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老師,資產(chǎn)負(fù)債表的最后一行53所有者權(quán)益總計(jì)數(shù)的勾稽關(guān)系
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:40
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)地方?jīng)]有勾稽關(guān)系,上面的未分配利潤,期末減期初,等于利潤表上的凈利潤。
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香港人注冊(cè)大陸公司,那么做賬費(fèi)和正常大陸公司是一樣收費(fèi)的嗎?就是小規(guī)模200,一般納稅人500
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:37
#稅務(wù)#
一樣收費(fèi) 看當(dāng)?shù)氐?消費(fèi)水平工資水平也有差異 還有他不一定所有的一般納稅人都是580,你業(yè)務(wù)簡單的可以。
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老師,請(qǐng)問走逃失聯(lián)戶做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)方科目用營業(yè)外支出,還是利潤分配?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:34
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 營業(yè)外支出
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老師,兩個(gè)公司共用一塊電表,供電公司給A公司開電費(fèi)票,A公司給B公司開部分電費(fèi)票。B公司對(duì)于電費(fèi)票需要交印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不繳納印花稅
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老師什么是無票收入,如果不報(bào)回怎么樣
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:25
#稅務(wù)#
這個(gè)就是沒有開票的收入,客戶比如說個(gè)人客戶不要發(fā)票 這種要報(bào)的,按收入來報(bào)
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以資本公積轉(zhuǎn)增資本需要交稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:24
#稅務(wù)#
這個(gè)是股東投資進(jìn)來的,不需要交稅。
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外貿(mào)公司,普票進(jìn)來能退稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:24
#稅務(wù)#
不可以的,這個(gè)不能退稅。
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公司有輛車賣了,季度報(bào)表印花稅還報(bào)嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/08 12:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 需要申報(bào)
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