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總工業(yè)園帶收電費(fèi)-收工業(yè)園小廠里每家電費(fèi),然后交于供電局,這樣情況下怎么給小廠開發(fā)票???
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:38
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)電力局的發(fā)票是直接開給你們,是不是?
?閱讀? 20
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老師您好,我最近在做年度所得稅匯算清繳,提交了年度財(cái)務(wù)報(bào)表,數(shù)據(jù)是不是自動(dòng)就帶出來(lái)了,不需要我在改動(dòng),直接申報(bào)呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:37
#稅務(wù)#
你好,沒(méi)有的,沒(méi)有那么簡(jiǎn)單的。匯算清繳基本上數(shù)據(jù)都還是要自己填。
?閱讀? 76
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私戶和私戶轉(zhuǎn)能備注房租嗎
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:35
#稅務(wù)#
您好,業(yè)務(wù)是啥就可以備注啥,是房租就可以備注房租。如實(shí)寫就可以。
?閱讀? 43
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企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:32
#稅務(wù)#
你好,是的,一般是這樣子的。
?閱讀? 45
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老師,我想確定個(gè)稅的問(wèn)題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:30
#稅務(wù)#
4月份發(fā)的3月份工資,在5月申報(bào)所屬期4月工資個(gè)稅
?閱讀? 67
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老師,個(gè)稅工資所得 員工怎么減員?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:28
#稅務(wù)#
個(gè)稅扣繳端,做非正常
?閱讀? 11
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匯算清繳想更正一下報(bào)表 更正后 S局能看到更正前的版本嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:26
#稅務(wù)#
會(huì)有記錄,但通常不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 83
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你好,老師!請(qǐng)問(wèn)研發(fā)人員的社保費(fèi)是公司繳納部分計(jì)入,還是個(gè)人部分計(jì)入
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:25
#稅務(wù)#
研發(fā)人員的社保費(fèi)是公司繳納部分計(jì)入
?閱讀? 24
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老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:24
#稅務(wù)#
你好,電子稅務(wù)局我要查詢證明開具里面有完稅證明,或者是你的科目余額表,1~12月份的應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額合計(jì)增值稅的,注意一下,要看未交增值稅,其他的不要管。
?閱讀? 70
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老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫(kù)數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉(cāng)庫(kù)每月庫(kù)存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問(wèn)題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫(kù)數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫(kù)的)? 問(wèn)題二:5月的入出庫(kù)賬務(wù)處理,一般納稅人,庫(kù)存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒(méi)有收到)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:22
#稅務(wù)#
第一個(gè)成為一般納稅人后開的發(fā)票稅率就是13%
?閱讀? 36
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老師,綠化工程款開票編碼是什么
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:19
#稅務(wù)#
你好,你是指所屬 稅收分類編碼 的意思?
?閱讀? 40
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老師,公司租個(gè)人房子,水電費(fèi)發(fā)票開房東名,企業(yè)所得稅能否稅前扣除
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:17
#稅務(wù)#
公司租個(gè)人房子,水電費(fèi)發(fā)票開房東名,企業(yè)所得稅能稅前扣除。
?閱讀? 41
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你好老師,我是一般納稅人,申報(bào)4 月份工資薪金提示需要進(jìn)行綜合所得申報(bào),這是什么意思?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:17
#稅務(wù)#
提示讓員工 做個(gè)稅匯算
?閱讀? 16
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老師,分公司隸屬企業(yè)名稱咋填,是填總公司的嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:16
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子填。
?閱讀? 25
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資產(chǎn)損失的稅收金額是填原價(jià)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:15
#稅務(wù)#
具體是什么資產(chǎn)損失
?閱讀? 15
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這個(gè)說(shuō)的是房產(chǎn)和出租人不在一個(gè)地方,房產(chǎn)稅需要承租人交嗎?
李老師A
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:13
#稅務(wù)#
當(dāng)出租房屋的單位和個(gè)人未按規(guī)定向房產(chǎn)所在地的主管地方稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅,且承租人不能在主管地方稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的限期內(nèi)找到出租方并繳納稅款時(shí),視為出租人不在房產(chǎn)所在地,此時(shí)應(yīng)由承租人繳納房產(chǎn)稅。
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老師,我要做匯算清繳,這個(gè)月的增值稅還沒(méi)有申報(bào),不影響我匯算清繳吧
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:07
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不影響的。
?閱讀? 21
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老師,電子稅務(wù)局提示收到一張紅沖的航空運(yùn)輸電子客票行程的單,我后續(xù)需要怎么做呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:05
#稅務(wù)#
確認(rèn)原因:聯(lián)系航司或購(gòu)票平臺(tái)問(wèn)清紅沖緣由。 賬務(wù)處理:未入賬則留存?zhèn)洳椋灰讶胭~未抵稅,做反分錄沖回;已入賬且抵稅,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額并沖回原分錄。 稅務(wù)申報(bào):一般納稅人填相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額欄,小規(guī)模納稅人確保賬面準(zhǔn)確。 留存資料:妥善留存紅沖行程單及說(shuō)明文件。
?閱讀? 16
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你好,老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表怎么填?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:03
#稅務(wù)#
所屬期:一般為一年,如 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,系統(tǒng)可能會(huì)自動(dòng)帶出,需核對(duì)確認(rèn)。 上年在職職工工資總額:填寫上一年度用人單位在職職工工資總額,包括計(jì)時(shí)工資、計(jì)件工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼、加班加點(diǎn)工資、特殊情況下支付的工資等,按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于工資總額組成的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 上年在職職工人數(shù):指上一年度用人單位在編人員或依法與用人單位簽訂 1 年以上(含 1 年)勞動(dòng)合同(服務(wù)協(xié)議)的人員數(shù)量。季節(jié)性用工應(yīng)當(dāng)折算為年平均用工人數(shù),以勞務(wù)派遣用工的,計(jì)入派遣單位在職職工人數(shù)。 應(yīng)安排殘疾人就業(yè)比例:依據(jù)各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市人民政府規(guī)定填寫,一般不得低于本單位在職職工總數(shù)的 1.5%,具體比例以當(dāng)?shù)卣邽闇?zhǔn)。 上年實(shí)際安排殘疾人就業(yè)人數(shù):依據(jù)殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)核定后的數(shù)據(jù)填寫。如用人單位安排 1 名持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》(1 至 2 級(jí))或《中華人民共和國(guó)殘疾軍人證》(1 至 3 級(jí))的人員就業(yè)的,按照安排 2 名殘疾人就業(yè)計(jì)算。 本期應(yīng)納費(fèi)額:系統(tǒng)一般會(huì)根據(jù)公式自動(dòng)計(jì)算,計(jì)算公式為:(上年在職職工人數(shù) × 應(yīng)安排殘疾人就業(yè)比例 - 上年實(shí)際安排殘疾人就業(yè)人數(shù))× 上年在職職工年平均工資。 減免性質(zhì):若企業(yè)符合相關(guān)減免政策,如在職職工人數(shù)在 30 人(含)以下的企業(yè)暫免征收等,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出減免性質(zhì)代碼。 本期減免費(fèi)額:根據(jù)減免性質(zhì)和相關(guān)政策規(guī)定計(jì)算填寫,如符合暫免征收政策,本期減免費(fèi)額等于本期應(yīng)納費(fèi)額;符合分檔減繳政策的,按相應(yīng)比例計(jì)算減免費(fèi)額。 本期應(yīng)補(bǔ)(退)費(fèi)額:本期應(yīng)納費(fèi)額減去本期減免費(fèi)額后的金額。
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申報(bào)24年所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)社保賬栽金額今提有補(bǔ)計(jì)提前兩年的合計(jì)數(shù)33402.4,實(shí)際屬于24年公司承擔(dān)的只有13206.07 社保費(fèi)模塊該怎么填寫
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 09:02
#稅務(wù)#
在 A105050 表中:賬載金額填 2024 年公司承擔(dān)的社保 13206.07 元;實(shí)際發(fā)生額按當(dāng)年實(shí)際繳納的公司承擔(dān)社保費(fèi)填(若與賬載一致則為 13206.07 元 );稅收金額一般填 13206.07 元,有差異時(shí)據(jù)此算納稅調(diào)整金額
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你好,老師,我想問(wèn)一下稅務(wù)局那邊來(lái)做納稅評(píng)估,現(xiàn)在說(shuō)要讓我做22年之前印花稅申報(bào),我這個(gè)要怎樣處理
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)補(bǔ)申報(bào)就可以了
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老師就是小規(guī)模,所得稅按照5%計(jì)算所得稅,有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策,比如減半征收那些?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:57
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)已經(jīng)是很少了,正常的企業(yè)25%,是小微企業(yè)的5倍
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應(yīng)收賬款確定收不回來(lái),做了營(yíng)業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:54
#稅務(wù)#
你好,實(shí)際發(fā)生的壞賬損失,匯算清繳的時(shí)候是不需要做調(diào)整應(yīng)納稅所得額處理的
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工商年報(bào)凈利潤(rùn)是按調(diào)整后寫還是沒(méi)調(diào)整前寫?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:53
#稅務(wù)#
和你申報(bào)的年度企業(yè)所得稅一致
?閱讀? 16
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假如公司注冊(cè)資金100w,未分配利潤(rùn)60w,轉(zhuǎn)讓10%的股權(quán),受讓方應(yīng)該至少以多少錢購(gòu)買才合適
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:51
#稅務(wù)#
這個(gè)要看你的所有者權(quán)益一共有多少金額?
?閱讀? 49
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新辦公司,只有一個(gè)投資人,從電腦上一照一碼登記時(shí)顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:51
#稅務(wù)#
你好,你營(yíng)業(yè)執(zhí)照和填寫的注冊(cè)資本不一致?
?閱讀? 39
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年匯算清繳,財(cái)務(wù)報(bào)表是按原報(bào)表填寫還是按調(diào)整后填寫。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:50
#稅務(wù)#
你好,和你第四季度填寫一樣的。
?閱讀? 50
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老師,請(qǐng)問(wèn)我在做今年的企業(yè)年報(bào)時(shí),最后顯示的是要退稅,是繼續(xù)正常申報(bào)嗎?需要調(diào)整嗎?因?yàn)榻坏牟欢?,退幾塊錢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:49
#稅務(wù)#
你好這樣子的話建議你不如改成交幾塊錢的稅。
?閱讀? 28
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剛到一個(gè)新公司,電子稅務(wù)局怎么關(guān)聯(lián)個(gè)人賬號(hào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你先做實(shí)名認(rèn)證,然后申請(qǐng)綁定,再由法人登錄。進(jìn)行授權(quán)。
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行業(yè)上計(jì)提的準(zhǔn)備金屬于永久性差異還是暫時(shí)性差異,第一年是否納稅調(diào)增,第二年在納稅調(diào)減?怎么處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 08:42
#稅務(wù)#
行業(yè)上計(jì)提的準(zhǔn)備金通常屬于暫時(shí)性差異。這是因?yàn)闇?zhǔn)備金在會(huì)計(jì)上可能已經(jīng)計(jì)提,但稅法可能不允許其在當(dāng)期扣除,從而導(dǎo)致賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間產(chǎn)生差異。 納稅調(diào)整處理 第一年納稅調(diào)增:如果計(jì)提的準(zhǔn)備金在稅法上不被認(rèn)可為當(dāng)期可扣除的費(fèi)用,則需要在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)增。 第二年納稅調(diào)減:如果未來(lái)期間這些準(zhǔn)備金被實(shí)際使用且符合稅法規(guī)定的扣除條件,那么在使用當(dāng)期可以進(jìn)行納稅調(diào)減
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