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請問根據(jù)經(jīng)營范圍能開視頻制作費嗎
小菲老師
??|
提問時間:12/20 12:00
#稅務(wù)師#
同學,你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 719
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老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 11:57
#稅務(wù)師#
你好,甲煤礦本月應(yīng)繳納資源稅=2400×7%+(1520-800×7%÷5%)×5%=188
?閱讀? 661
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1.小規(guī)模可以收13%的專票嗎 2.小規(guī)??梢允?3%的普票嗎?
東老師
??|
提問時間:12/20 11:41
#稅務(wù)師#
你好,小規(guī)模納稅人是不能收專票的,但是可以收普通發(fā)票
?閱讀? 1007
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老師請問:1.小規(guī)??梢允?3%的專票嗎,2.可以收13%的普票嗎?
東老師
??|
提問時間:12/20 11:39
#稅務(wù)師#
你好,這個不能收專票的 是可以收普通發(fā)票
?閱讀? 759
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老師,這個題目是怎么計算的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 11:26
#稅務(wù)師#
您好,納稅人開采或者生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品自用的,除用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品外,應(yīng)當依照規(guī)定繳納資源稅。該企業(yè)當月應(yīng)繳納資源稅=(16000+1000+500)×2=35000
?閱讀? 744
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老師,這個要怎么解答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 11:23
#稅務(wù)師#
鑒于森林、草場、灘涂等資源在各地區(qū)的市場開發(fā)利用情況不盡相同,對其全面開征資源稅條件尚不成熟,此次改革不在全國范圍統(tǒng)一規(guī)定對森林、草場、灘涂等資源征稅。
?閱讀? 553
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請問我們是小規(guī)模,普票我們按1%開,現(xiàn)有客戶要求開3%的專票,以后我還是能普票按1%開嗎?如果客戶沒特殊要求是不是專用發(fā)票還是按1%開也行呢?還是說專票的1%以后就不能開了呢?
東老師
??|
提問時間:12/20 11:15
#稅務(wù)師#
你好,這個就是你們開了3%的發(fā)票以后還是可以按照百分之一來開的
?閱讀? 782
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房地產(chǎn)開發(fā)公司支付的下列相關(guān)稅費,可列入加計20%扣除范圍的有( ?。?。 A支付建筑人員的工資福利費 B占用耕地繳納的耕地占用稅 C銷售過程中發(fā)生的銷售費用 D開發(fā)小區(qū)內(nèi)的道路建設(shè)費用 E建筑安裝工程費用
微微老師
??|
提問時間:12/20 11:09
#稅務(wù)師#
您好,銷售費用屬于房地產(chǎn)開發(fā)費用,不能加計扣除
?閱讀? 568
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老師,這個題目選擇什么的呢?
會計學堂—孫老師
??|
提問時間:12/20 11:05
#稅務(wù)師#
同學,你好: 本題選擇的是C和D
?閱讀? 859
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老師,這個怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:59
#稅務(wù)師#
選項A,個人互換自有住房,經(jīng)當?shù)囟悇?wù)機關(guān)核實,免征土地增值稅
?閱讀? 535
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老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:54
#稅務(wù)師#
您好,土地增值稅的應(yīng)稅收入=60000+60000/30000×5000=70000
?閱讀? 620
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老師,這題目怎么計算的,好難。
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:51
#稅務(wù)師#
納稅人轉(zhuǎn)讓舊房能夠取得評估價格的,應(yīng)按房屋及建筑物的評估價格、取得土地使用權(quán)所支付的地價款和按國家統(tǒng)一規(guī)定繳納的有關(guān)費用以及轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)繳納的增值稅以外的稅費作為扣除項目金額,增值額=500-800×50%-6.85=93.15(萬元),增值率=93.15÷(800×50%+6.85)×100%=22.90%,增值額未超過扣除項目金額的50%,稅率為30%,該公司轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)納土地增值稅=93.15×30%=27.95
?閱讀? 668
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老師,這個題目是選擇什么的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:49
#稅務(wù)師#
選項D:土地增值稅實行超率累進稅率。
?閱讀? 818
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老師,這個題目要怎么選擇的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:47
#稅務(wù)師#
您好,選項D:東北地區(qū)省份不得低于1.5%;選項E:西部地區(qū)省份不得低于1%
?閱讀? 632
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老師這個題目是怎么選的呢?
朱朱老師
??|
提問時間:12/20 10:37
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 扣除項目=2200+5000×70%+440+8000×0.5‰=6144(萬元) 增值額=8000-6144=1856(萬元) 增值率=1856÷6144×100%=30.21%,適用稅率為30% 應(yīng)納土地增值稅=1856×30%=556.80(萬元)
?閱讀? 599
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老師,當月沒開票,進項稅做賬是做待認證進項稅還是正常做進項稅再納稅申報等著留底
一鳴老師
??|
提問時間:12/20 10:36
#稅務(wù)師#
就是,進項稅做賬是做待認證進項稅
?閱讀? 817
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老師這個題目是怎么選的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 10:35
#稅務(wù)師#
選項AD:都未涉及轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)的行為,不屬于土地增值稅的納稅人
?閱讀? 609
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老師,這個月沒開票,火車票進項稅抵扣怎么做賬和納稅申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 10:24
#稅務(wù)師#
借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 申報時,填寫在附列資料二“其他扣稅憑證-其他”。
?閱讀? 644
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老師,過路費和火車票汽車票怎么抵扣進項
郭老師
??|
提問時間:12/20 10:17
#稅務(wù)師#
過路費、電子通行費的,在勾選平臺里面勾選才可以抵扣, 火車票的票面的金額除以1.09乘以9%。
?閱讀? 671
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法人名下有兩個公司,A公司虧損700萬和B公司盈利狀態(tài),現(xiàn)在B公司與第三方簽訂200萬合同,給開了200萬發(fā)票。現(xiàn)在法人想用A開票給B公司,這樣子就B公司不交稅 ,A只交一個增值稅。所以這樣子的話A和B應(yīng)該做一個什么樣的協(xié)議。老板為了避稅。使業(yè)務(wù)合理合法。
逝水流痕老師
??|
提問時間:12/20 10:07
#稅務(wù)師#
同學您好,首先是一個什么業(yè)務(wù),買賣貨物,還是提供服務(wù),不同的業(yè)務(wù),需要的資料支撐是不一樣的
?閱讀? 689
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老師,公司是做工程施工的,個稅工資納稅申報的時候公司的管理人員,包工頭還有工人的工資怎么申報
岳老師
??|
提問時間:12/20 09:51
#稅務(wù)師#
應(yīng)當按照工資薪金所得,進行代扣代繳;在個稅客戶端。
?閱讀? 602
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老師,福利費所得稅匯算清繳時怎么計算
新新老師
??|
提問時間:12/20 09:35
#稅務(wù)師#
按照工資總額的14%扣除。
?閱讀? 602
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簡述存貨非正常損失的納稅籌劃思路,一定要簡潔
鄒老師
??|
提問時間:12/20 09:02
#稅務(wù)師#
你好,是不想做進項稅額轉(zhuǎn)出處理?
?閱讀? 620
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簡述利用增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策進行納稅籌劃的思路,一定要簡答
郭老師
??|
提問時間:12/20 09:00
#稅務(wù)師#
收入延遲提前法 我們只要把每個季度的免稅額度用滿,然后把剩余的額度全部放到一個季度去開就可以了,因為一般客戶最后一個季度都急需發(fā)票降低企業(yè)所得稅。當然公司如果想達到這種狀態(tài),需要跟客戶溝通好付款時間,甚至需要重新簽訂合同。 當然我們在實際經(jīng)營的過程中不可能是上述的理想狀態(tài),但是只要我們在每個季度留出足夠的空間給我們的新業(yè)務(wù),不讓季度營業(yè)額超過30萬,我們就能降低我們企業(yè)的增值稅,成功節(jié)約增值稅。
?閱讀? 463
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簡述增值稅延期納稅的納稅籌劃思路
樸老師
??|
提問時間:12/20 08:59
#稅務(wù)師#
1.利用結(jié)算方式選擇權(quán):納稅人可以利用結(jié)算方式選擇權(quán),采取沒有收到貨款不開發(fā)票的方式就能達到延期納稅的目的。例如,對發(fā)貨后一時難以回籠的貨款,作為委托代銷商品處理,待收到貨款時出具發(fā)票納稅。避免采用托收承付和委托收款結(jié)算方式銷售貨物,防止墊付稅款。盡可能采用支票、銀行本票和匯兌結(jié)算方式銷售貨物。在不能及時收到貨款的情況下,采用賒銷或分期收款結(jié)算方式,避免墊付稅款。 2.利用增值稅納稅人的身份進行納稅籌劃:作為購貨方的增值稅一般納稅人可以通過籌劃進項稅額的抵扣時間,達到延期納稅的目的。如果取得的是防偽稅控的增值稅專用發(fā)票應(yīng)盡快認證,認證通過的當月核算當期進項稅額并申報抵扣,降低當期的增值稅稅負;如果取得的是非防偽稅控增值稅專用發(fā)票,對于購貨方為工業(yè)企業(yè)的則應(yīng)縮短購入貨物的入庫時間;若為商業(yè)企業(yè),購貨方選擇即購即付,那么就可以在付款當期在銷項稅中抵扣此項購進貨物的進項稅額;如果以應(yīng)付賬款的方式結(jié)清貨款,則貨物購入的當期不能抵扣該購進貨物的增值稅稅額,只有在全部貨款全部結(jié)清的當期進行進項抵扣,這樣就增加了當期的增值稅稅負,沒有達到延期繳納的目的。此時購貨方可選擇的納稅籌劃方法為結(jié)算方式的選擇,通過結(jié)算方式的籌劃達到進項稅額抵扣時間的籌劃。例如可以簽訂分期付款合同。
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請問老師,單位收入70萬,其中管理費用中差旅費和辦公費就占了44萬,請問這個企業(yè)所得稅匯算清繳有風險嗎?
杳杳老師
??|
提問時間:12/19 23:27
#稅務(wù)師#
你好,占比是有點高哈,不過也看公司主營業(yè)務(wù)的。公司的營業(yè)成本占比多少呢
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老師 我現(xiàn)在找工作,一個是天健會計師事務(wù)所,一個是馳遠天合稅務(wù)師事務(wù)所,不知道該怎么選擇,都是做助理,我有中級會計師證和研究生證。希望老師給我些建議,謝謝老師!
木木
??|
提問時間:12/19 23:25
#稅務(wù)師#
同學你好。事務(wù)所的工作大多都是從助理做起。稅務(wù)師事務(wù)所現(xiàn)在好多也做審計工作,反正事務(wù)所的這條路大多都是干幾年以后跳企業(yè)。你大概說一下兩個事務(wù)所的工作內(nèi)容、業(yè)務(wù)范圍和種類。
?閱讀? 660
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2023年小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策
金金老師
??|
提問時間:12/19 22:57
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是300萬以內(nèi),利潤的話,稅率都是5個點
?閱讀? 736
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老師,請問一下,以前是小規(guī)模納稅人,去年改為一般納稅人,去年的一些設(shè)備和工程類的都已經(jīng)入帳,這些都是專票當時沒抵扣全額入帳為固定資產(chǎn),現(xiàn)在一般納稅人想抵扣,我把可以抵扣的作為進項,那貸方怎么弄?沖掉固定資產(chǎn)原值?那后續(xù)提折舊怎么辦?按沖擊后的固定資產(chǎn)原值?
橙子
??|
提問時間:12/19 22:26
#稅務(wù)師#
同學你好,可以調(diào)整帳務(wù)后,修改固定資產(chǎn)卡片原值的,繼續(xù)按照修改后的原值計提折舊
?閱讀? 511
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請問老師,單位有交易性金融資產(chǎn)科目,但是資產(chǎn)負債表沒有這個科目,請問可以放到資產(chǎn)負債表的可供出售金融資產(chǎn)里核算嗎?
小天老師
??|
提問時間:12/19 21:49
#稅務(wù)師#
您好,可以的呀,放在相近的科目就可以
?閱讀? 512
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