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老師,您好!這題的為什么選B,發(fā)票都是假的,解析說“非法制造”,那意思是發(fā)票是真的,這不沖突了嗎?
羅雯老師
??|
提問時間:09/28 08:48
#稅務(wù)師#
你好,偽造的發(fā)票就是指假發(fā)票,B選項說了兩個理由
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老師這個題的答案除以括號里的1-5% 不明白 老師可以講一下嗎
向陽老師
??|
提問時間:09/24 18:04
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),40萬是儲值卡的消費金額,除以括號里的1-5% 就包含了不會被消費的金額,是全部金額了
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母公司購入自動售貨機給子公司使用最好以什么方式?還能不能交稅
郭老師
??|
提問時間:09/01 21:08
#稅務(wù)師#
免費使用 不做收入但是有風(fēng)險的
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請問老師,圖片中(5)帳務(wù)處理是沖減本期收入嗎?稅上也就是減少了本期銷項稅對嗎?
耿老師
??|
提問時間:08/30 11:07
#稅務(wù)師#
你好!沒有問題,當(dāng)月開具紅字發(fā)票發(fā)票,沖減當(dāng)月收入
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老師這兩問有點不太懂,為什么計算增值稅時,第一張圖需要用1000-500,而第二張圖不需要用166000-78000呢?
小林老師
??|
提問時間:08/28 19:53
#稅務(wù)師#
您好,二個圖片相同
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D為什么不屬于自行申報
冉老師
??|
提問時間:08/24 21:52
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,首先這個是稅務(wù)局規(guī)定, 理解的話,就是因為兩處都有收入,可能每個月同時申報。用兩次定額費用5000,有少交稅費用,所以要匯算清繳納稅申報的 具體規(guī)定 按照《個人所得稅法》第八條、《實施條例》第三十六條和《個人所得稅自行納稅申報辦法(試行)》。凡年所得達(dá)到12萬元以上的個人,不論是否已足額繳納了稅款,均應(yīng)在年度結(jié)束后3個月內(nèi)到主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報。 以下五種人不申報,稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)后可以按征管法處理。 凡在中國境內(nèi)負(fù)有個人所得稅納稅義務(wù)的納稅人,具有以下五種情形之一的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定自行向稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報: (一)年所得12萬元以上的; (二)從中國境內(nèi)兩處或兩處以上取得工資、薪金所得的; (三)從中國境外取得所得的; (四)取得應(yīng)稅所得,沒有扣繳義務(wù)人的; (五)國務(wù)院規(guī)定的其他情形。
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第二題,利息支出才8000萬,怎么計算出調(diào)增10000萬的?
小天老師
??|
提問時間:08/22 22:17
#稅務(wù)師#
晚上好,題干應(yīng)該還有一個關(guān)聯(lián)方借20萬的信息了
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老師,請問企業(yè)租的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:08/15 17:42
#稅務(wù)師#
你好,這個房產(chǎn)稅由房東交
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求5月份甲材料的成本差異率是多少???答案看不懂!有沒有老師能詳細(xì)講解一下
葉小葵
??|
提問時間:08/02 17:07
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,請稍等一下,我看看
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這里按從價算了一個月的房產(chǎn)稅是因為投入本單位使用是用于生產(chǎn)經(jīng)營?
金金老師
??|
提問時間:07/29 11:07
#稅務(wù)師#
您好,對的,因為是本單位的
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答案里寫的是6000,為什么選項是5075.7?
冉老師
??|
提問時間:07/20 21:49
#稅務(wù)師#
你好,學(xué)員,因為未確認(rèn)融資費用,是租賃負(fù)債的備抵項目的
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老師你好!司機運費按什么工資所得還是按從事貨物運輸所得申報個人所得稅呢?
小菲老師
??|
提問時間:07/19 12:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 按工資申報
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不用減成本嗎?全額按4%嗎
鄒老師
??|
提問時間:07/10 21:12
#稅務(wù)師#
你好,是的,是這樣的
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老師,請問下預(yù)付卡業(yè)務(wù)中提到到發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè)有什么區(qū)別,發(fā)卡企業(yè)不就是售卡企業(yè)嗎,為啥還要區(qū)分呢,煩請舉例說明一下,謝謝
郭子老師
??|
提問時間:06/15 20:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,請耐心等待,正在答復(fù)中
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請問老師這個4700是怎么計算得來的
薛薛老師
??|
提問時間:06/08 16:42
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!請稍等
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您好 老師員工市內(nèi)出差的每天一百元的出差補助 需要和工資一起發(fā)放申報個稅嗎 還是說可以和報銷一起 發(fā)放 不申報個稅
新新老師
??|
提問時間:06/06 17:02
#稅務(wù)師#
記差旅費 不記個稅 不報的
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工程類錨桿屬于那種類型的分類發(fā)票
一鳴老師
??|
提問時間:05/29 11:40
#稅務(wù)師#
這個錨桿是屬于貨物按銷售貨物的大類開
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請問下少報了個12月份的無票收入,我是在第四季度申報表里面改還是在匯算清繳里面改?
金金老師
??|
提問時間:05/23 22:13
#稅務(wù)師#
您好,匯算清繳就可以
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虧損的小型微利企業(yè)要填減免所得稅明細(xì)表嗎
艷子老師
??|
提問時間:05/20 20:25
#稅務(wù)師#
您好,是虧損不需要填的
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社保補繳個人部分單位出了,跟匯算清繳有關(guān)系嗎
青老師
??|
提問時間:05/18 17:00
#稅務(wù)師#
你好; 會的; 這個會 記入營業(yè)外支出; 調(diào)整的
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老師您好!工地上勞務(wù)報酬怎么申報?在扣繳端報個稅了還需要代開發(fā)票嗎
青老師
??|
提問時間:05/10 11:01
#稅務(wù)師#
你好; 這個是 勞務(wù)費; 需要個人代開發(fā)票給你; 同時代扣個稅的; 是的
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老師最新政策,小型微利企業(yè)的注冊資本的資金賬本印花稅率是多少,有減半再減半征收嗎?所得稅核定比例又是什么意思?
郭老師
??|
提問時間:04/21 11:35
#稅務(wù)師#
你好,萬分之二點五,如果是小型微利企業(yè)或者是小規(guī)??梢詼p半。
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請問老師,收到集團財務(wù)公司資金池的利息收入,還需要給財務(wù)公司開發(fā)票嗎?我認(rèn)為不用開具,就跟收到銀行的利息收入一樣,也不需要開票的。
向陽老師
??|
提問時間:04/17 13:16
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),您的理解是正確的,不用開具
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2022年企業(yè)所得稅繳納4734.44元,主營業(yè)務(wù)收入是多少利潤是多少?不考慮費用和成本。怎么計算
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/15 22:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,利潤=繳納的企業(yè)所得稅/企業(yè)所得稅率=4734.44/2.5%=189,377.6元。收入也就是這個數(shù)了。
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老師好,咨詢一下長期供貨協(xié)議需要計入印花稅的計稅金額嗎?但是長期供貨協(xié)議里面又沒有金額顯示。
青老師
??|
提問時間:06/09 09:55
#稅務(wù)師#
你好; 這個 沒有金額就不報哈; 就按實際金額 發(fā)生的來報
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承包了一項建樓工程,用的甲方資質(zhì),工資表從公戶走了半年的賬了,對方會計沒跟我要過工資表,他是怎么報的個稅,她的這種做飯將來稅務(wù)局會不會查賬
秦楓老師
??|
提問時間:07/03 06:21
#稅務(wù)師#
第一句話工資表都走了半年 第二句沒問你要過工資表 請問第一句的工資表怎么發(fā)的?
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這里的C選項是不是過于絕對了,不一定以證書的面積為準(zhǔn),如果有測定的面積應(yīng)該以測定的面積為準(zhǔn),幫忙解釋下
稅法老師
??|
提問時間:12/19 17:21
#稅務(wù)師#
選項C是稅二教材423頁的原文表述。
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增值稅納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機)支付的費用,可憑專用發(fā)票在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。(價稅合計) 題目:公司首次購買增值稅防偽稅控系統(tǒng)的稅控盤取得增值稅專用發(fā)票注明的價稅合計金額為0.11萬元;該公司還購置一臺電腦專用于匯總增值稅發(fā)票信息,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款2萬元,增值稅0.26萬元。老師請問這個電腦2萬,能不能再增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。,概念里面不是說包括分開票機支付的費用嗎
微微老師
??|
提問時間:08/25 15:57
#稅務(wù)師#
您好,購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備可以全額抵減,但是電腦不屬于其范疇,所以不難抵減。
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老師,這個b答案,貨物都交付受托方了,為啥不算可以確認(rèn)收入
玲竹老師
??|
提問時間:12/18 15:00
#稅務(wù)師#
您好 委托代銷 收到代銷方的清單的時候才確認(rèn)收入
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老師,你好,我單位是一個集團公司下屬的小公司,但是從外面看和總公司沒有任何關(guān)系的,就是小公司的前期的資金都是從總公司來的,占了往來其他應(yīng)付款上,這樣稅務(wù)要按分紅20%收稅,怎么處理這個賬?
青老師
??|
提問時間:06/09 14:09
#稅務(wù)師#
你好 ; 那就走往來科目即可 ; 這個不會涉及20%個稅的 ; 你們是公司之間的
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