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A企業(yè)持股B企業(yè)80%股權,B企業(yè)注冊資本金100萬,A企業(yè)分文未實繳,一年后B企業(yè)給A企業(yè)利潤分紅80萬,A企業(yè)想要把分紅的80萬用于資本實繳,請問都需要繳納哪些稅費?稅率是多少?
小林老師
??|
提問時間:02/03 11:53
#稅務師#
您好,A和B都是境內居民企業(yè)?
?閱讀? 1424
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老師你好 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),電子稅務局,電子發(fā)票服務平臺,增值稅電子發(fā)票公共服務平臺,這些系統(tǒng)分別做什么用途和含義?有包含關系嗎?
周老師
??|
提問時間:02/03 08:57
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)比較統(tǒng)一的管理方法是對信息管稅的重要組成部分的加強,金稅工程三期建設的重點項目,減輕了納稅人的負擔,納稅服務效率得到提高,并且引入了競爭機制,從而使得稅收管理成本能夠得到減少,能夠適應稅收現(xiàn)代化建設的需要以及滿足增值稅一體化管理要求,降低了基層稅務機關和納稅人負擔。 電子稅務局是由國家稅務總局設立的,辦稅功能更加強大、辦稅流程更加便捷的網上辦稅服務廳。納稅人可以通過電子稅務局辦理發(fā)票申領、發(fā)票票種核定、納稅申報、稅務信息變更、稅費繳納、社會保險費繳納等業(yè)務。 電子發(fā)票服務平臺是一個提供電子發(fā)票相關服務的平臺,它可以為企業(yè)和個人提供方便、快捷的電子發(fā)票管理和使用服務。 2019年11月15日全國統(tǒng)一的增值稅電子發(fā)票公共服務平臺(以下簡稱公共服務平臺)在我省上線了!公共服務平臺可免費為納稅人提供電子發(fā)票開具、打印、交付、查詢及增值稅普通發(fā)票紙質發(fā)票開具等公共服務。 祝您學習愉快!
?閱讀? 643
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開發(fā)票時常見的錯誤之處幫我們培訓一下
小萌老師
??|
提問時間:02/03 02:50
#稅務師#
您好,開發(fā)票常見錯誤主要有以下幾點
?閱讀? 1271
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我想問一下貨物名稱開發(fā)票的時候分類齊全的表格發(fā)我一下,大家開票的時候可以查找不容易開錯
郭老師
??|
提問時間:02/02 19:59
#稅務師#
你去學堂 更多 工具里面就有
?閱讀? 1376
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老師好,我的會員積分,讓美容院為我們的會員做美容服務,我收了服務費,請問老師我這個會計分錄怎么做啊
小樣兒demo
??|
提問時間:02/02 17:57
#稅務師#
...
?閱讀? 1452
?收藏? 6
老師想問一下月度不超過10萬,季度不超過30萬,教育費附加和地方教育費附加免征。是說的小規(guī)模嗎?一般納稅人可以享受嗎
郭老師
??|
提問時間:02/02 17:19
#稅務師#
你好,一般納稅人小規(guī)模都可以。
?閱讀? 1474
?收藏? 6
老師,請問一下勞動仲裁,從公賬轉出了錢,這個支出,后續(xù)在企業(yè)所得稅匯算需要調增嗎?還是有個調解書或,勞動仲裁協(xié)定,可以稅前作為公司支出全額 所得稅前扣除?
一鳴老師
??|
提問時間:02/02 16:37
#稅務師#
關鍵是因為什么仲裁的呢?
?閱讀? 1354
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老師你好,公司年會給會員的禮品(水杯),需要交個稅嗎
鄒老師
??|
提問時間:02/02 15:55
#稅務師#
你好,公司年會給會員的禮品(水杯),是需要交個稅的
?閱讀? 1552
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老師,總公司是一般納稅人,開了一家分公司是小規(guī)模納稅人,跟總公司簽的合同指定收款賬戶是分公司,可以合理避稅嗎
鄒老師
??|
提問時間:02/02 15:34
#稅務師#
你好,跟總公司簽的合同,是不能指定收款賬戶是分公司的
?閱讀? 1485
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民間借貸借款產生的利息需要繳納個人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/02 15:33
#稅務師#
個人收到的利息需要交20%
?閱讀? 1481
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老師好,我外購了14000.00元的水杯,會計分錄這么做
艷子老師
??|
提問時間:02/02 15:30
#稅務師#
您好,這個是做什么用的了?
?閱讀? 1338
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超市推出代金劵給顧客,比如優(yōu)惠了1000元,怎么做分錄
一鳴老師
??|
提問時間:02/02 14:57
#稅務師#
這個可以不做賬的,對方消費時,按扣除代金券的金額開票
?閱讀? 1418
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老師你好,申報全年一次性獎金的個稅怎么申報比較合適呢
艷子老師
??|
提問時間:02/02 14:23
#稅務師#
您好,并入工資,或單獨申報
?閱讀? 1445
?收藏? 6
請問獎金在同一個月一次性發(fā)放,這獎金可以拆開金額分月申報個人所得稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:02/02 13:50
#稅務師#
同學你好 這個可以的
?閱讀? 1439
?收藏? 6
你好老師,為什么這題沒有明確說明,15000跟4200元也是按照1%的征收率計算而不是按照3%征收率計算呢?
樸老師
??|
提問時間:02/02 10:38
#稅務師#
同學你好 是我們學堂的嗎
?閱讀? 1402
?收藏? 6
老師,旅游公司選擇差額計稅,是不是差額余額可以開專票,扣減的部分不能開專票?
venus老師
??|
提問時間:02/02 08:19
#稅務師#
你的理解是正確的,同學。
?閱讀? 1439
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我們公司目前是自然人控股,未分配利潤200萬,如果分紅的話要交百分之20?,F(xiàn)在想把股東換成有限公司持股,走股權轉讓要交稅,怎么能少交稅或者不交稅?
cassie 老師
??|
提問時間:02/01 22:46
#稅務師#
同學你好。 1.能證明被投資企業(yè)因國家政策調整,生產經營受到重大影響,導致低價轉讓股權; 2.繼承或將股權轉讓給其能提供具有法律效力身份關系證明的親人; 3.本企業(yè)員工持有的不能對外轉讓股權的內部轉讓; 4.其他合理情形。
?閱讀? 1437
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老師您好,我們請的個人工人給我們做項目安裝,對方在稅務局代開了這樣發(fā)票,已經找對方要了完稅憑證但是他的個稅好像是按照個體經營所得繳納的,這個發(fā)票和繳納個稅完稅憑證有沒有問題呢,可以直接用也不用替他申報代扣個人所得稅了吧
小天老師
??|
提問時間:02/01 18:02
#稅務師#
您好,圖2個稅已經繳了,我們不管了,直接入賬付款就可以了
?閱讀? 1430
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老師 我2023年第四季度 計提工資填錯了 我2024年現(xiàn)在在電子稅務局都需要改哪個表 是只需要改財務報表和企業(yè)所得稅表就可以吧 會有啥影響嗎
郭老師
??|
提問時間:02/01 17:10
#稅務師#
你好,你是反結賬修改了嗎?
?閱讀? 1326
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老師,我公司是紅木家具銷售的,小規(guī)模納稅人。這個營業(yè)執(zhí)照經營范圍要填什么最好,目前已經填了生產,銷售,我想增加一些項目,如“咨詢、工藝品、維修保養(yǎng)”這些行不行,對企業(yè)有沒有影響,我聽說這個不能亂填,我也不太懂。希望老師幫我指點指點
青風老師
??|
提問時間:02/01 16:00
#稅務師#
同學您好;對于紅木家具銷售的公司,您已經填寫了生產和銷售,這是與您的業(yè)務相符的經營范圍。如果您希望增加其他項目,如咨詢、工藝品、維修保養(yǎng)等,您需要確保您的公司有能力和資質從事這些業(yè)務,并且能夠滿足相關法律法規(guī)的要求。
?閱讀? 1271
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老師,應付賬款-應付資產構建款和應付賬款-應付營業(yè)款,啥區(qū)別吧?這是
小菲老師
??|
提問時間:02/01 14:46
#稅務師#
同學,你好 二級科目不同,是你們自己設置的,便于你們區(qū)分 一級科目一樣,沒什么區(qū)別
?閱讀? 1284
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農業(yè)種植的虧損可以彌補應稅項目的利潤嗎?
小王老師
??|
提問時間:02/01 12:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以,免稅項目如果虧損,不但可以抵減當年的應稅項目所得,還可以作為虧損結轉到以后年度彌補。比如,企業(yè)當年從事生產應稅所得500萬元,從事農業(yè)種植免稅所得虧損600,這個免稅項目的600萬元虧損,不但可抵當年應稅生產所得500萬元,當年不需要繳稅,還有100萬元沒抵完的,可通過虧損表結轉下一年度,繼續(xù)抵減下一年的應稅所得。 祝您學習愉快!
?閱讀? 987
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免稅項目的虧損可以彌補應稅項目的利潤嗎?有具體的文件嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:02/01 12:06
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 沒有具體針對性的規(guī)定,針對同一個企業(yè)來說,應納稅所得額是看的整體的業(yè)務,不用區(qū)分項目,結合您所說的理解為可以彌補 祝您學習愉快!
?閱讀? 662
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2023年12月份加計抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減?
樸老師
??|
提問時間:02/01 11:58
#稅務師#
加計抵減政策是指納稅人在計算應納稅額時,可以按照一定比例加計抵減應納稅額的一種稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)國家稅務總局的規(guī)定,加計抵減政策的有效期一般為一個自然年度,即從年初至年底。因此,如果納稅人在2023年12月份的加計抵減期末余額為2024.1元,那么在2024年1月份的應納稅額中,這個余額仍然可以繼續(xù)抵減。
?閱讀? 1487
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老師想問一下一般納稅人主表里有一列是本年累計,第25行期初未繳稅額哪里的本月數(shù)和本年數(shù)怎么出來的呢
郭老師
??|
提問時間:02/01 10:12
#稅務師#
不好意思,我剛才給你回復了,你再重新提供一個吧,我們接了問題不好退回
?閱讀? 1401
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老師你看下這個題目。存量留底不是也按比列退了一部分嗎?存量留底*進項構成比例
周老師
??|
提問時間:01/31 17:09
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里退還存量留抵的時候,是用存量留抵稅額*進項構成比例*100%來進行計算的,可以理解為這個100%相當于是把可以退的全退了。退了之后相當于就沒有存量留抵可以退了。 這里您可以和增量留抵退稅那里做個比較,增量留抵退稅時,對于一般企業(yè),增量留抵稅額*進項構成比例*60%,可以理解為能夠退的部分,我只給你退60%;而對于小微企業(yè)、先進制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè),退增量留抵是增量留抵稅額*進項構成比例*100%來退的,這里退的比例是不同的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 846
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100萬不含稅的營業(yè)收入,印花稅是怎么計算的呀
一鳴老師
??|
提問時間:01/31 16:31
#稅務師#
直接就是100*0.03%計算印花稅
?閱讀? 1468
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老師你好問下,這個人個稅是3618.70,已繳個稅5966.67。到時匯算清繳要退2347.97。
郭老師
??|
提問時間:01/31 16:24
#稅務師#
是的對的,是這么做的
?閱讀? 1311
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2x18年1月1日,M公司支付270萬元收購甲公司持有N公司股份總額的30%,達到重大影響程度,當日N公司可辨認凈資產的公允價值為800萬元,N公司各項資產、負債的公允價值與賬面價值均相等。5月1日,N公司宣告分配現(xiàn)金股利200萬元,實際發(fā)放日為5月4日。6月30日,N公司持有的其他債權投資增值80萬元,2×18年N公司實現(xiàn)凈利潤400萬元。2×19年N公司發(fā)生凈虧損200萬元。2×19年12月31日,M公司對N公司投資的預計可收回金額為272萬元。2×20年1月5日,M公司將其持有的N公司股份全部對外轉讓,轉讓價款260萬元,假定不考慮所得稅因素,則M公司持有此長期股權投資產生的累計收益額為()萬元。請問老師答案為什么是50?我這樣算看錯在哪里?營業(yè)外收入30+利潤200*0.3-減值22,出售時賣虧-12,我算出來是56,請問老師錯在哪里?謝謝
范老師
??|
提問時間:01/31 15:56
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: ①2×18年因N公司分配現(xiàn)金股利減少長期股權投資=200×30%=60(萬元); ?、?×18年因N公司盈余而產生的投資收益額=400×30%=120(萬元); ?、?×18年M公司因N公司其他債權投資增值而追加的“其他綜合收益”=80×30%=24(萬元); ?、?×19年因N公司虧損而產生的投資損失額=200×30%=60(萬元); ?、?×19年末長期股權投資的賬面余額=270-200×30%+120+24-60=294(萬元),相比此時的可收回金額272萬元應提取減值準備22萬元; ⑥2×20年初處置此投資時產生的投資收益=250-272+24=2(萬元); ⑦甲公司因該投資產生的累計損益額=120-60-22+2=40(萬元)。 沒有營業(yè)外收入的 祝您學習愉快!
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老師,存量留底、增量留底按照進項構成比列退還了,剩余的部分放到進項稅的余額里邊,也可以放到這個留抵退稅的余額里邊。那這部分以后還可以退嗎?對這個政策沒搞太明白?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/31 14:14
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 存量留抵是只能退一次的,也就是退完存量留抵后,存量留抵金額就變?yōu)?了,之后就不能再退存量了。 而增量留抵,如果本次退完之后,之后月份又產生了留抵,如果符合留抵退稅的條件,也是可以再申請退增量留底稅額的。 祝您學習愉快!
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