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老師,這個(gè)是怎么作答的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:47
#稅務(wù)師#
(1)啤酒分為甲類和乙類,分別適用250元/噸和220元/噸的單位稅額。啤酒分類以每噸出廠價(jià)的高低作為劃分標(biāo)準(zhǔn),每噸不含增值稅出廠價(jià)(含包裝物及包裝物押金)3000元(含3000元)以上是甲類啤酒。計(jì)算啤酒分類的包裝物押金不包括供重復(fù)使用的塑料周轉(zhuǎn)箱的押金。(2)鮮啤酒每噸出廠價(jià)=[29000+(2000-500)÷(1+13%)]÷10=3032.74(元),為甲類啤酒;無醇啤酒每噸出廠價(jià)=[(13800+750)÷(1+13%)]÷5=2575.22(元),為乙類啤酒。(3)甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅=10×250+5×220=3600(元)
?閱讀? 471
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老師,這個(gè)問題怎么解答的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:46
#稅務(wù)師#
您好,(1)金屬工藝筷子、竹制一次性筷子不屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品,不繳納消費(fèi)稅。(2)應(yīng)稅消費(fèi)品連同包裝物銷售的,無論包裝物是否單獨(dú)計(jì)價(jià),也不論在會(huì)計(jì)上如何核算,均應(yīng)并入銷售額中征收消費(fèi)稅。(3)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅=30×5%=1.5(萬元)
?閱讀? 465
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找郭老師 找郭老師解決會(huì)計(jì)問題
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
在 具體的什么問題?
?閱讀? 605
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老師,這個(gè)要怎么算的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:45
#稅務(wù)師#
您好,甲企業(yè)銷售卷煙每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)=250000÷10÷250=100(元),屬于甲類卷煙,適用消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支。甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅=25×56%+0.003×200×250×10÷10000=14.15(萬元)
?閱讀? 468
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請(qǐng)問老師,購買股票(少量)怎么做賬
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/19 16:29
#稅務(wù)師#
你好!借交易性金融資產(chǎn) 貸銀行存款
?閱讀? 590
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老師 你好 我是小規(guī)模的物業(yè)公司 目前我測(cè)算第四季度的不含稅的收入是57萬 我是剛剛代賬小規(guī)模公司的 我報(bào)稅填寫申報(bào)表 有個(gè)這個(gè)表 你看我需要填寫嗎 是附表 附表一 我拍照你看 我怎么填寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:28
#稅務(wù)師#
你好,這里差額交稅的是什么業(yè)務(wù)的?
?閱讀? 656
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老師,福利費(fèi)發(fā)票入賬必須有發(fā)票嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:10
#稅務(wù)師#
是的,對(duì)外支付福利費(fèi)需要發(fā)票
?閱讀? 573
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老師,這個(gè)要怎么算的呢?
阿旭老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好, 消費(fèi)稅為 25*56%+10*250*200*0.003\10000=14.15可以算出答案
?閱讀? 475
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老師,這個(gè)要怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 16:04
#稅務(wù)師#
您好,委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的,為納稅人收回的應(yīng)稅消費(fèi)品數(shù)量
?閱讀? 469
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老師,這個(gè)題目要怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 15:56
#稅務(wù)師#
您好, 工業(yè)企業(yè)以外的單位和個(gè)人的下列行為視為應(yīng)稅消費(fèi)品的生產(chǎn)行為,按規(guī)定征收消費(fèi)稅:(1)將外購的消費(fèi)稅低稅率應(yīng)稅產(chǎn)品以高稅率應(yīng)稅產(chǎn)品對(duì)外銷售的;(2)將外購的消費(fèi)稅非應(yīng)稅產(chǎn)品以消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品對(duì)外銷售的(選項(xiàng)B)
?閱讀? 482
?收藏? 2
老師,這個(gè)該怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 15:45
#稅務(wù)師#
該廠應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅=(30000+10000+5000)÷(1-15%)×15%=7941.18
?閱讀? 460
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老師,這個(gè)該怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 15:44
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)退消費(fèi)稅稅額=50×15%=7.5
?閱讀? 467
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老師,這個(gè)怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 15:33
#稅務(wù)師#
您好,委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方在交貨時(shí)已代收代繳消費(fèi)稅,委托方將收回的應(yīng)稅消費(fèi)品,以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,不屬于直接出售,需按照規(guī)定申報(bào)繳納消費(fèi)稅,在計(jì)稅時(shí)準(zhǔn)予扣除受托方已代收代繳的消費(fèi)稅。甲手表廠2023年4月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納消費(fèi)稅=632.8÷(1+13%)×20%-200×2×20%=32
?閱讀? 452
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老師,這個(gè)要如何作答的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 15:31
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)A:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)(進(jìn)口)、批發(fā)電子煙的單位和個(gè)人為消費(fèi)稅納稅人。選項(xiàng)E:只從事代加工電子煙產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè)不屬于電子煙消費(fèi)稅納稅人。
?閱讀? 601
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老師,請(qǐng)問收到煙酒的專用 發(fā)票,還有旅游發(fā)票,是不是不能抵扣?只能全額做成本,在不抵扣中勾選,就可以避免滯留發(fā)票?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/19 15:14
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 462
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您好 老師 可以解答一下這個(gè)問題嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/19 14:51
#稅務(wù)師#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
?閱讀? 16922
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請(qǐng)問老師,單位的是外資企業(yè),老板來中國(guó),單位給租的別墅,費(fèi)用放到哪里合適。
岳老師
??|
提問時(shí)間:12/19 14:01
#稅務(wù)師#
應(yīng)當(dāng)作為職工福利。
?閱讀? 467
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出租房產(chǎn)租金7w部分開票 2.57w部分不開票 4.43申報(bào)房產(chǎn)稅踢掉開票的金額嗎 7-2.57?
岳老師
??|
提問時(shí)間:12/19 13:41
#稅務(wù)師#
按照全部租金申報(bào)。
?閱讀? 560
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請(qǐng)問老師,我租進(jìn)來的房子,再出租,請(qǐng)問我單位需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
宋老師2
??|
提問時(shí)間:12/19 13:39
#稅務(wù)師#
您好這個(gè)你們不用,二手房東不用房產(chǎn)稅。
?閱讀? 612
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2022年1月1日,A公司與B公司簽訂了分期銷售合同,向其銷售一套大型設(shè)備,該設(shè)備當(dāng)月已交付。合同約定的銷售價(jià)格為2000萬元(不含稅),分5次于每年12月31日前等額收取,該大型設(shè)備成本為1560萬元,現(xiàn)銷價(jià)格為1600萬元(不含稅)。A公司在收到首付款時(shí)一次性開具增值稅專用發(fā)票。因合同中存在重大融資成分,未實(shí)現(xiàn)融資收益在合同期間內(nèi)采用實(shí)際利率法攤銷,折現(xiàn)率為7.93%,假設(shè)2022年根據(jù)折現(xiàn)率計(jì)算未實(shí)現(xiàn)融資收益攤銷,并計(jì)入會(huì)計(jì)利息收入的金額為126.88萬元。企業(yè)所得稅采用簡(jiǎn)化處理方法,在開具發(fā)票的當(dāng)年度一次性確認(rèn)收入和銷售成本。問題1:2022年上述業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)算的增值稅銷售稅額是多少?
艷民老師
??|
提問時(shí)間:12/19 13:24
#稅務(wù)師#
A公司在收到首付款時(shí)一次性開具增值稅專用發(fā)票。2000萬元*0.13+126.88萬元*0.06
?閱讀? 604
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這一題選項(xiàng)C為什么不對(duì)?不是AC都對(duì)嗎?
玥玥老師1
??|
提問時(shí)間:12/19 13:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可轉(zhuǎn)債票面利率大于市場(chǎng)利率不是贖回條款的情形。你考慮到的應(yīng)該是市場(chǎng)利率下行的時(shí)候,企業(yè)更愿意贖回債券,以更低的利率重新發(fā)行,但不是票面利率大于市場(chǎng)利率的時(shí)候
?閱讀? 640
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臨時(shí)工工資和勞務(wù)費(fèi)的扣稅標(biāo)準(zhǔn)及稅率
東老師
??|
提問時(shí)間:12/19 13:17
#稅務(wù)師#
這個(gè)是勞務(wù)費(fèi)稅率表,您可以看看
?閱讀? 602
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請(qǐng)問老師,這個(gè)分錄對(duì)應(yīng)的后面的附件是這樣做賬嗎。
東老師
??|
提問時(shí)間:12/19 13:12
#稅務(wù)師#
...
?閱讀? 450
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請(qǐng)問老師,訂票中介的票,可以在企業(yè)所得匯算清繳前扣除嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/19 12:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 439
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老師,小微企業(yè)服務(wù)費(fèi)利息收入開幾個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票
鄒老師
??|
提問時(shí)間:12/19 12:12
#稅務(wù)師#
你好,如果是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是按1%的稅率開具發(fā)票
?閱讀? 463
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老師,這個(gè)題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 11:56
#稅務(wù)師#
您好,選項(xiàng)A:融資租賃按照“租賃服務(wù)”繳納增值稅;選項(xiàng)D:融資性售后回租按“金融服務(wù)—貸款服務(wù)”繳納增值稅;選項(xiàng)E:車輛停放服務(wù)、道路通行服務(wù)(包括過路費(fèi)、過橋費(fèi)、過閘費(fèi)等)等按照“不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)”繳納增值稅。
?閱讀? 556
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老師,這個(gè)是如何做的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 11:55
#稅務(wù)師#
應(yīng)退增值稅額=退稅物品銷售發(fā)票金額(含增值稅)×退稅率,所以應(yīng)退增值稅=2260×11%=248.60
?閱讀? 454
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老師,這個(gè)題目要如何解答的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 11:54
#稅務(wù)師#
您好,老師,應(yīng)納增值稅=85500×(1+15%)/(1-5%)×13%=13455
?閱讀? 455
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老師,這個(gè)題目怎么解答的呢?
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 11:53
#稅務(wù)師#
您好,納稅人一經(jīng)放棄免稅權(quán),其生產(chǎn)銷售的全部增值稅應(yīng)稅貨物、勞務(wù)以及應(yīng)稅行為均應(yīng)按照適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不得根據(jù)不同的銷售對(duì)象選擇部分貨物、勞務(wù)以及應(yīng)稅行為放棄免稅權(quán),所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。其他個(gè)人代開增值稅發(fā)票時(shí),放棄免稅權(quán)不受“36個(gè)月不得享受減免稅優(yōu)惠限制”,僅對(duì)當(dāng)次代開發(fā)票有效,不影響以后申請(qǐng)免稅代開,所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。納稅人放棄免稅權(quán)后,36個(gè)月內(nèi)不得再申請(qǐng)免稅,所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。只有D選項(xiàng)符合政策規(guī)定。
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老師,這個(gè)題目怎么解答的呢?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:12/19 11:50
#稅務(wù)師#
你好,計(jì)算過程你參考下的呢150*13%-58/(1+13%)*13%
?閱讀? 478
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