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老師 我是建筑公司 我現(xiàn)在要給下面的施工隊給錢 施工隊是個人張三 下面3個個人 我可以把錢直接打個這個施工隊的張三嗎
文文老師
??|
提問時間:07/15 10:33
#建筑#
可以把錢直接打個這個施工隊的張三
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老師,建筑勞務(wù)公司簡易計稅分包抵減,開勞務(wù)票銷售50萬,取得分包發(fā)票25萬。分包占到50%,這么高的比例可以做增值稅分包抵減嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/15 08:33
#建筑#
你好,你是把勞務(wù)分包出去了,是分包給企業(yè)嗎?勞務(wù)不允許分包。
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老師,建筑企業(yè)一定要用新收入準(zhǔn)則做賬嗎
郭老師
??|
提問時間:07/14 22:50
#建筑#
用企業(yè)會計準(zhǔn)則也可以的
?閱讀? 98
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你好,我想問一下,我們是建筑公司,橋梁檢測維修的那種 我之前看前會計2024年有把買的瑞祥卡(充值購物卡),酒水,香煙,茶葉,還有被子,保溫杯啥的放在主營業(yè)務(wù)成本-橋梁檢測-業(yè)務(wù)費,這個是不對的吧,只能當(dāng)在管理費用-業(yè)務(wù)招待費吧? 但是這個是項目上發(fā)生的費用
董孝彬老師
??|
提問時間:07/14 22:22
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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我公司是勞務(wù)公司,把一部分專業(yè)作業(yè)分包給了另一個勞務(wù)公司,取得了對方勞務(wù)公司開具的發(fā)票,應(yīng)該如何做賬?入主營業(yè)務(wù)成本的話,他給我公司開了25萬。我能不能只入15萬做主營業(yè)務(wù)成本?
小鎖老師
??|
提問時間:07/14 22:04
#建筑#
這個的話是可以把這15萬作為成本的。
?閱讀? 75
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老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)印花稅怎么申報的 填哪個數(shù)據(jù) 這是公司交的還是個人交的
董孝彬老師
??|
提問時間:07/14 21:45
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 91
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老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)印花稅怎么申報的 填哪個數(shù)據(jù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 20:57
#建筑#
您好,用轉(zhuǎn)讓的價減去原值,這個就是要填的數(shù)
?閱讀? 93
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購買筆記本電腦6000,如何做賬務(wù)處理?
明琪老師
??|
提問時間:07/14 18:17
#建筑#
下午好親! 借:固定資產(chǎn)-筆記本電腦 6000 貸:銀行存款 6000
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老師你好,我們公司(小規(guī)模)今年一月份開了一張銷項票102萬給甲方,增值稅及附加稅都已繳納,甲方一直沒有收到款,現(xiàn)在我把這102萬的票紅沖了,重新開了30萬的票,怎么做賬務(wù)處理呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 17:40
#建筑#
原分錄紅沖102的銷售就行
?閱讀? 75
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老師 建筑施工企業(yè) 在25年6月修改了24年12月和25年4月稅務(wù)報表,增加了前期兩筆收入。然后我們在25年6月認(rèn)證了進(jìn)賬發(fā)票,走的留底抵欠稅 。老師您告訴我本月我該如何做賬?確認(rèn)前期兩筆收入和認(rèn)證進(jìn)賬分別怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:07/14 16:39
#建筑#
做收入 借應(yīng)收賬款 貸以前年度年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 結(jié)轉(zhuǎn)銷項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。 認(rèn)證借工程施工等 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。進(jìn)項 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
?閱讀? 65
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我公司是勞務(wù)公司,把一部分專業(yè)作業(yè)分包給了另一個勞務(wù)公司,取得了對方勞務(wù)公司開具的發(fā)票,應(yīng)該如何做賬?
文文老師
??|
提問時間:07/14 16:34
#建筑#
做為公司的主營業(yè)務(wù)成本
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老師,我們公司水利水電工程公司,上月中標(biāo)了1800萬的項目,上月甲方預(yù)付我們500萬,我們500萬票也開了,但是成本票沒有,我們?nèi)绾窝舆t或者少交點稅
樸老師
??|
提問時間:07/14 15:54
#建筑#
增值稅:已開票需按規(guī)定申報,若符合甲供工程等條件,可選擇簡易計稅(3% 征收率)降稅負(fù)。 企業(yè)所得稅:暫估已發(fā)生成本(匯算前需取得發(fā)票),減少預(yù)繳稅額;若為小微企業(yè),可享受對應(yīng)稅率優(yōu)惠。 核心:合法合規(guī),及時催成本票,利用政策合理降負(fù),避免稅務(wù)風(fēng)險。
?閱讀? 88
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老師,買的固定資產(chǎn),買的時候用于簡易計稅項目,用一段時間手又用于一般計稅項目,進(jìn)項稅是否能抵扣呢
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:28
#建筑#
可以的,又用于一般計稅項目,進(jìn)項稅 能抵扣
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本期老師好!我想咨一下企業(yè)所得稅季報營業(yè)成本本年累計金額這個成本包括管理費用和稅金數(shù)嗎?若包括則成夲高于收入了,因為虧損,但高于收入就有風(fēng)險預(yù)警,到底該咋填請老師給予指導(dǎo)!謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 15:23
#建筑#
季度所得稅申報表都是利潤表的本年累計數(shù): 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 這個營業(yè)成本,不包含:財務(wù)費用,管理費用,和銷售費用 利潤總額=利潤表的利潤總額: 營業(yè)收入-營業(yè)成本<>利潤總額
?閱讀? 81
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老師,收到2023年匯算清繳退回稅款,怎么做分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 15:20
#建筑#
借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配
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建筑業(yè)小規(guī)模,購買電動工具220元,如何做賬?
郭老師
??|
提問時間:07/14 15:18
#建筑#
項目上使用的 借工程施工易耗品 貸銀行存款
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購買電動220元,如何做賬務(wù)處理
文文老師
??|
提問時間:07/14 15:16
#建筑#
可計入管理費用-低值易耗品
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老師,我們是主營共享充電樁企業(yè),老板免費送了很多充電卡給大客戶,該如何做賬啊
文文老師
??|
提問時間:07/14 14:59
#建筑#
送充電卡不用做分錄,客戶充電時,不再收費時,再做分錄
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老師分公司的稅怎么申報的?
郭老師
??|
提問時間:07/14 13:34
#建筑#
一般納稅人還是小規(guī)模,和總公司在一個地方還是異地的?
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一般納稅人建筑工程公司,甲方要開具建筑勞務(wù)(勞務(wù)外包)的發(fā)票,稅率是多少呀?
郭老師
??|
提問時間:07/14 13:33
#建筑#
簡易計稅3%的稅率,一般計稅9%。
?閱讀? 82
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甲方業(yè)主方發(fā)放工程款時將一部分打到工資戶作為農(nóng)民工資,一部分打到工程款戶,也就是公司基本賬戶,我們**別人公司,他們要求我們提供人員工資,并且從銀行里面將這些錢轉(zhuǎn)到每一個人的賬戶上,并且同時還要提供這批工勞務(wù)發(fā)票,我不明白的是為什么一定要提供勞務(wù)發(fā)票,我們可以提供工資表,但對方表示不行。
樸老師
??|
提問時間:07/14 12:47
#建筑#
主要因稅務(wù)合規(guī):工資表會被認(rèn)定為**公司職工,需繳社保,風(fēng)險高;勞務(wù)發(fā)票可合法稅前扣除,一般納稅人還能抵扣增值稅,故需提供。
?閱讀? 94
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可以增值稅不享受小微,企稅享受小微嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/14 11:58
#建筑#
可以增值稅不享受小微,企稅享受小微。
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老師,請問一下我們從總包那兒承包項目的一部分,人工材料,工資總包代我們發(fā)放了,代發(fā)放的工資個稅由誰來申報?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 11:44
#建筑#
那個還是你們申報個稅,人家只是代付工資
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老師好!我想咨詢一下應(yīng)交稅費里那些有余額,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅款數(shù)應(yīng)該跟那些相符,若是負(fù)數(shù)則表示什么?請老師詳細(xì)說一下,謝謝!
樸老師
??|
提問時間:07/14 11:15
#建筑#
“應(yīng)交稅費” 是負(fù)債類科目,貸方記計提稅費,借方記實際繳納稅費: 余額與報表關(guān)系:資產(chǎn)負(fù)債表 “應(yīng)交稅費” 取總賬余額,貸方余額為欠繳,借方為多繳、預(yù)繳或待抵扣。 負(fù)數(shù)(借方余額)含義:可能是增值稅進(jìn)項留抵、預(yù)繳稅費(如企業(yè)所得稅、增值稅預(yù)繳多了)、錯賬(計提 / 繳納分錄寫反) ,需結(jié)合明細(xì)排查。
?閱讀? 70
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小規(guī)模納稅人,季度交稅,請問4月5月的費用能計入6月做賬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 11:04
#建筑#
您好,可以的, 當(dāng)年做完賬就可以
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融資收款會計處理: 1.借:應(yīng)收賬款-保理公司 貸:應(yīng)收賬款-甲方 。 2.收到實際到賬: 借:銀行存款 財務(wù)費用 貸:應(yīng)收賬款-保理公司 3.收到利息發(fā)票: 借:應(yīng)付賬款-保理公司 貸:應(yīng)付賬款-保理公司 會計處理正確嗎?是否需要第3步?麻煩老師細(xì)解
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/14 10:59
#建筑#
你好,同學(xué)。努力解答中,稍后回復(fù)你。
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計提企業(yè)所得稅1元,銀行存款交上季度企業(yè)所得稅1.01元,多出的0.01元如何做賬務(wù)處理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 10:45
#建筑#
現(xiàn)在補計提0.01元的所得稅就行
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老師好,我們是建筑行業(yè),甲方?jīng)]有錢將一座養(yǎng)殖場抵債給我們公司,公司現(xiàn)在想要把這個養(yǎng)殖場轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理(個人),這樣的話公司應(yīng)該怎么處理這個業(yè)務(wù),公司會涉及到那些稅款?
郭老師
??|
提問時間:07/14 10:30
#建筑#
你好,這個養(yǎng)殖場是房屋嗎?如果是的話,過戶給你們了嗎?
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請問:建筑公司開出的工程發(fā)票需要繳印花稅嗎?計稅依據(jù)和稅收比率?
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:12
#建筑#
建筑公司開出的工程發(fā)票需要繳印花稅,建筑合同 ,萬分之三
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老師好,我們建筑公司里面有很多項目,進(jìn)項進(jìn)來是分項目抵扣,還是可以相互抵扣呢?
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:10
#建筑#
你好,可以相互抵扣
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