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增值稅電子普通飛機票,未注明旅客信息的還能抵扣嗎?注明了才會抵扣對不?
東老師
??|
提問時間:04/14 15:56
#稅務師#
對的,注明的才可以抵扣的
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老師,為什么圖一和圖二的研發(fā)加計扣除的比例不一樣呢? 圖一是100%圖二是75%,如何來區(qū)分呢? 圖一不是制造企業(yè)為什么是百分百加計扣除呢?怎么樣的情況是100%什么樣的情況是75%?
稅法老師
??|
提問時間:11/07 21:02
#稅務師#
這里圖一說的是中小科技型企業(yè),科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用 ,未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,自2022年1月1日起,再按照實際發(fā)生額的100%在稅前 加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2022年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。
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你好,我想問下,稅法中有條文寫民事訴訟的嗎?民法有民事訴訟,稅法中也有民事訴訟嗎?稅務師考試的內(nèi)容
路露老師
??|
提問時間:06/05 10:58
#稅務師#
同學你好,涉稅問題主要涉及行政訴訟和刑事訴訟,稅務師考試里涉稅法律科目有涉及到民事訴訟內(nèi)容,但也只是知識普及問題
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我們公司是光伏安裝企業(yè),老師。具體業(yè)務有租賃組件,也有電站發(fā)電,收取電費。本月還新增加一項業(yè)務,就是賣了一批光伏組件,簽的是租賃物的買賣合同。您幫我看看,我應該怎么申報印花稅?我把具體業(yè)務的發(fā)票 拍給您
向陽老師
??|
提問時間:03/19 09:15
#稅務師#
您好,同學,經(jīng)營租賃按照租賃金額的千分之一納稅哦
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老師,問下新購的固定資產(chǎn)忘了計提折舊了,過了3個月了,怎么辦?
易 老師
??|
提問時間:01/05 10:09
#稅務師#
學員您好,可以補涉及到以前年度損益的,通過以前年度損益調(diào)整處理
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老師 這道題的答案是對的,但是答案紅框的里 是不有錯呢?稿酬 稅率就是20% 勞務報酬才是20—40%的三級超額累進預各率
木木老師
??|
提問時間:08/19 17:55
#稅務師#
你好,你這里答案錯了,你理解的對的
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2022年財務與會計必刷550題第100題,答案是不是錯誤了,應該折現(xiàn)到建設(shè)期期初
財會老師
??|
提問時間:11/17 11:49
#稅務師#
答案是沒有問題的,折到的就是零時點。
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第15題外購商品不確認收入不是應付職工薪酬不平嗎?
林立老師
??|
提問時間:08/09 12:28
#稅務師#
同學你好 外購商品發(fā)放職工福利 借,生產(chǎn)成本 一價稅合計 借,管理費用一價稅合計 貸,應付職工薪酬一價稅合計 發(fā)放時 借,應付職工薪酬一價稅合計 貸,庫存商品一價稅合計;
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務。2020 年11月發(fā)生以下業(yè)務: (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含增值稅價100萬元全部出售。 (2)從另一鞭炮企業(yè)丙處購人鞭炮一 批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為25萬元。本月領(lǐng)用了80%用于繼續(xù)加工組合禮花彈。 (3)本月銷售鞭炮產(chǎn)品,共取得零售銷售額129.95萬元。 (4)用100箱鞭炮和丁企業(yè)交換一臺生產(chǎn)設(shè)備,已知此批鞭炮的平均不含稅售價為25萬元,最高不含稅售價為30萬元。其他資料:鞭炮的消費稅適用稅率15%。請問企業(yè)甲本月應交納的消費稅要不要考慮業(yè)務一收回后銷售需要補交的消費稅?
小鈴鐺老師
??|
提問時間:08/28 20:30
#稅務師#
同學,您好! 企業(yè)甲本月應交納的消費稅,不需要考慮業(yè)務一收回后銷售需要補交的消費稅。 對于乙來說,收回已代收代繳消費稅的消費品后,直接銷售的不再征收消費稅,加價銷售的應計稅,同時減除已被代收代繳的消費稅。
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這兩個題里的都是提供設(shè)計服務,為什么一個是6%,一個是3%的稅率?
新新老師
??|
提問時間:11/19 09:07
#稅務師#
你好,6%的那個不對。第一個說的是個人提供服務。個人適合小規(guī)模稅率一樣的也是3%。
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請問老師,這一題,我的答案是:-189 20年的資產(chǎn)減值損失是419,21年的資產(chǎn)減值損失是-230,資產(chǎn)減值損失合計是189,那么對損益的影響不是應該是-189嗎,請問老師,我是哪里理解的不對呢
桂龍老師
??|
提問時間:06/07 14:25
#稅務師#
同學,你好,資產(chǎn)減值損失本身就是對損益是負影響的,如果你再加一個負號,相當于負負得正的,所以,還是應該是189
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老師,公司12月25日封賬,匯算清繳之前用不用把25—31日前的收入成本算進去?
郭老師
??|
提問時間:01/01 21:25
#稅務師#
你好,需要的 屬于2022年的
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單位、個人在改制重組時以房地產(chǎn)作價入股進行投資,對其將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權(quán)投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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請問稅法二考試時會提供個人所得稅累進稅率表參考嗎?
周老師
??|
提問時間:10/29 17:47
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 稅法二考試時會提供個人所得稅累進稅率表,不需要記憶。 祝您學習愉快!
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建筑企業(yè)選擇簡易計稅模式的時候,有分包款的,分包開了3個點的專票,計算該模式下的利潤的時候,為什么不能把分包款含稅價計入成本扣除,是因為簡易計稅模式下差額征稅的原因嗎?請老師詳細講解下,謝謝|
張老師
??|
提問時間:05/16 08:56
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 【案例分析】2021年3月,A建筑公司以甲供工程方式為某企業(yè)修建道路,并將其中一部分工程分包給B公司,B公司可以按照3%的征收率向A公司開具專票。該工程購進的輔助材料可以取得13%的專票。按稅法規(guī)定,該工程可以選擇簡易計稅方法。該項工程經(jīng)營情況如下,請為A公司選擇合理的計稅方法。說明:按照12%計算城建及附加。 一般計稅VS簡易計稅(以萬元為單位) 一般計稅方法 簡易計稅方法 含稅總包價格 327(不含稅300) 311.06 含稅分包價格 103(不含稅100) 103 含稅輔料價格 33.9(不含稅30) 33.9 銷項稅額 27 進項稅額 6.9 應納增值稅 20.1 6.06 應納城建稅等 2.41 0.73 利潤 167.59 167.37 利潤=(311.06-103)/1.03-33.9-0.73=167.37萬元。 這里的103是分包出去的分包款而不是企業(yè)的成本,是不作為企業(yè)主營業(yè)務成本的。企業(yè)的收入應該為總包款與分包款之間的差額(311.06-103)/1.03,成本就是購進輔料的價值,收入-成本-相關(guān)稅費(附加稅)=利潤。 祝您學習愉快!
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為什么企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機構(gòu)的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除呢?
暖暖老師
??|
提問時間:08/12 11:06
#稅務師#
企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機構(gòu)的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除,主要是因為發(fā)行權(quán)益性證券(如股票)是企業(yè)所有者權(quán)益的變動,與企業(yè)的損益無關(guān),不應該影響企業(yè)所得稅。 根據(jù)會計準則,發(fā)行權(quán)益性證券過程中支付的手續(xù)費及傭金,要計入所有者權(quán)益,沖減資本公積的相關(guān)明細科目,應從溢價中扣除。其會計處理為:借記“資本公積—股本溢價”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 而企業(yè)發(fā)行債券相關(guān)的傭金手續(xù)費等,是計入到所發(fā)行債券的成本,可以稅前扣除。這是因為企業(yè)發(fā)行債券屬于債務性融資,其相關(guān)費用的處理方式與權(quán)益性證券不同。 具體規(guī)定可參考《財政部、國家稅務總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財稅〔2009〕29 號):企業(yè)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的手續(xù)費及傭金支出,不超過規(guī)定計算限額以內(nèi)的部分,準予扣除;超過部分,不得扣除。其中,企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機構(gòu)的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除。企業(yè)應與具有合法經(jīng)營資格中介服務企業(yè)或個人簽訂代辦協(xié)議或合同,并按國家有關(guān)規(guī)定支付手續(xù)費及傭金。除委托個人代理外,企業(yè)以現(xiàn)金等非轉(zhuǎn)賬方式支付的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除。
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老師,現(xiàn)在可以收2023.12月的進項發(fā)票嗎 今天挺大五六十萬
鄒老師
??|
提問時間:02/29 09:33
#稅務師#
你好,現(xiàn)在可以收2023.12月的進項發(fā)票
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廚房改造,健身房改造,值班室改造需要繳納印花稅嗎?
易 老師
??|
提問時間:01/06 23:41
#稅務師#
學員您好,這種情況是要的。按建設(shè)工程合同交
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●3.根據(jù)利潤分配方案,股東李某本年3月從甲公司分得股利32000元,甲公司為其代扣代繳個人所得稅6400元,請對甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。(12\')
郭老師
??|
提問時間:12/28 08:35
#稅務師#
借應付利潤32000, 貸銀行存款32000-6400, 應交稅費代扣代繳個人所得稅6400
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老師,農(nóng)產(chǎn)品的扣除在領(lǐng)用時什么情況下可以加計扣除1%?有9%的專票,有1%的專票和3%的專票?
王超老師
??|
提問時間:11/19 11:32
#稅務師#
你好 以下情況可以適用: 1.如果購買方為增值稅一般納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的13%的專用發(fā)票,則購買方可按照13%的稅率進行抵扣,不需要額外加計扣除1%; 2.如果購買方為小規(guī)模納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的3%的專用發(fā)票,則購買方可按照3%的稅率進行抵扣,不需要額外加計扣除1%; 3.如果購買方為個人或者個體工商戶等其他特殊納稅人,取得了農(nóng)產(chǎn)品銷售方開具的免稅普通發(fā)票,則購買方可按1%的稅率進行抵扣。
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公安機關(guān)對公民甲交通違法行為依法作出的行政處罰屬于(??)。 A.雙方行政行為、外部行政行為、依職權(quán)行政行為 B.具體行政行為、損益行政行為、非要式行政行為 C.作為行政行為、羈束行政行為、行政執(zhí)法行為 D.外部行政行為、裁量行政行為、損益行政行為 正確答案 : D 【知識點】行政行為的分類 答案解析 : 行政處罰屬于典型的外部行政行為、具體行政行為、裁量行政行為、單方行政行為、損益行政行為、要式行政行為。 問題:羈束行政行為有哪些?行政處罰不是羈束行政行為? C選項
科科老師
??|
提問時間:11/17 20:18
#稅務師#
羈束行政行為是指法律規(guī)范對其范圍、條件、標準、形式、程序等作了較詳細、具體、明確規(guī)定的行政行為。羈束行政行為主要包括:行政拘留、暫扣或者吊銷許可證和執(zhí)照等行政處罰;限制人身自由或者對財產(chǎn)的查封、扣押、凍結(jié)等行政強制措施;以及行政強制執(zhí)行等。羈束性行政行為是指法律明確規(guī)定了行為的范圍、方式、程序、手段等內(nèi)容,而行政主體必須嚴格依法實施的行為。
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去年的收入,沒給客戶開票,現(xiàn)在能開嗎,怎么做賬
小寶老師
??|
提問時間:08/30 10:54
#稅務師#
你好,去年沒開票的時候,咱們賬務處理也沒確認收入嗎?
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中獎10000元以內(nèi)免個稅,抽獎價值800元以內(nèi)免個稅對嗎?
金金老師
??|
提問時間:08/29 21:38
#稅務師#
您好,對的,是這意思的
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什么是公司法中的人格混同?
新新老師
??|
提問時間:08/29 15:14
#稅務師#
你好,稍等我發(fā)給你具體的規(guī)定。
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老師,代理記賬公司申請下來執(zhí)照后,需要到什么部門備案呢?
郭老師
??|
提問時間:08/22 22:43
#稅務師#
你好,你光有營業(yè)執(zhí)照嗎?你有許可證書嗎?
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請問農(nóng)產(chǎn)品種植配送公司農(nóng)產(chǎn)品不交增值稅,所得稅要交,對嗎?
艷子老師
??|
提問時間:08/20 21:05
#稅務師#
您好, 所得稅也是減免的
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老師您好!這個我們還能申請退稅嗎?如果可以,那企業(yè)的經(jīng)營情況是寫哪一年呢?而且我們不是小型企業(yè)了,選哪一個呢?退稅申請的理由怎么寫呢老師
樸老師
??|
提問時間:08/11 12:38
#稅務師#
同學你好 為啥申請退稅
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考完中級,建議報稅務師哪兩門,相對于重合度高。好通過。
一鳴老師
??|
提問時間:08/11 15:45
#稅務師#
只有開稅務師的會計了哈
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老師你好,房地產(chǎn)公司的土地滯納金是否可以計入開發(fā)成本?
易 老師
??|
提問時間:08/10 17:24
#稅務師#
同學您好,你好, 是不可以的,記營業(yè)外支出的
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老師,職工旅游費屬于什么
文文老師
??|
提問時間:08/04 10:47
#稅務師#
職工旅游費屬于福利費
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