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前期在開發(fā)公司上班,后成立建筑公司,成為建筑公司的法人,和前面上班的開發(fā)公司合作可以嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/14 18:04
#稅務(wù)師#
有風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)聯(lián)企業(yè) 認(rèn)為虛開發(fā)票
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老師:請(qǐng)問一下:一般納稅人提供純勞務(wù)安裝怎么開發(fā)票對(duì)企業(yè)有利。
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:03/14 17:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里要結(jié)合具體的情況來(lái)分析,如果開普票的話,稅率比較低,但取得的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣。 如果開專票的話,稅率比較高,但是進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的。 這里在實(shí)際情況中還要考慮到購(gòu)買方的對(duì)發(fā)票的要求。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 669
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您好,請(qǐng)問我是20年通過的稅務(wù)師第一科,高會(huì)通過了免考一門了,成績(jī)是可以延到哪年呢
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:03/14 17:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:免試人員需要在4個(gè)年度內(nèi)通過稅務(wù)師考試,根據(jù)有關(guān)文件,受疫情影響無(wú)法參加2022年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的應(yīng)試人員,已取得的合格成績(jī)有效期延長(zhǎng)一年。因疫情影響無(wú)法參加2021年稅務(wù)師考試申請(qǐng)退費(fèi)成功的應(yīng)試人員,已取得的合格成績(jī)有效期延長(zhǎng)一年。因疫情影響無(wú)法參加2022年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的申請(qǐng)退費(fèi)并審核通過的應(yīng)試人員,已取得的合格成績(jī)有效期延長(zhǎng)一年。可以根據(jù)自己的具體情況判定,具體可以和稅協(xié)確認(rèn)一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 459
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924.3怎么得出的?看不懂答案
棉被老師
??|
提問時(shí)間:03/14 17:14
#稅務(wù)師#
你好 具體是什么問題的呀
?閱讀? 797
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老師我們單位有合同后,但是發(fā)票不是現(xiàn)在開,我是可以,借應(yīng)收30,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票15,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票10,銷項(xiàng)稅,5。等結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候:借:庫(kù)存-有票5,-暫估入庫(kù)3,應(yīng)付賬款8.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8,貸:庫(kù)存商品8 這樣是不是內(nèi)賬外賬是對(duì)上的,可以這樣做嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/14 16:24
#稅務(wù)師#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 707
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購(gòu)買方開具了紅字信息表,銷售方不開具紅字發(fā)票,那么購(gòu)買方能否憑著紅字信息表入賬?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:03/14 16:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不可以的,建議協(xié)調(diào)銷售方開票 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 548
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請(qǐng)問老師這為啥不確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債呢,他可能虧損2000?。?/a>
范老師
??|
提問時(shí)間:03/14 15:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)橛写尕洠杂?jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備即可,不確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債 可以按下述步驟確定: 首先應(yīng)計(jì)算比較執(zhí)行合同的損失和不執(zhí)行合同的損失; 其次看是否存在標(biāo)的資產(chǎn),具體情況有: (1)執(zhí)行合同、有標(biāo)的資產(chǎn),計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,合同損失超過存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的部分確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債; (2)執(zhí)行合同、無(wú)標(biāo)的資產(chǎn),確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債; (3)不執(zhí)行合同、無(wú)標(biāo)的資產(chǎn),確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債; (4)不執(zhí)行合同、有標(biāo)的資產(chǎn),違約金確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,同時(shí)按市場(chǎng)價(jià)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 864
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老師:麻煩你給普及一下約當(dāng)產(chǎn)量法,
瀟灑老師
??|
提問時(shí)間:03/14 15:17
#稅務(wù)師#
約當(dāng)產(chǎn)量法指將月末實(shí)際結(jié)存的在產(chǎn)品數(shù)量,按其完工程度折算成相當(dāng)于完工產(chǎn)品產(chǎn)量(即約當(dāng)產(chǎn)量),然后將生產(chǎn)費(fèi)用按完工產(chǎn)品產(chǎn)量和在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量之間的比例進(jìn)行分配,計(jì)算完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品成本的一種方法。采用約當(dāng)產(chǎn)量法分配生產(chǎn)費(fèi)用,關(guān)鍵在于正確確定在產(chǎn)品完工程度,此外還應(yīng)考慮原材料投入生產(chǎn)的方式
?閱讀? 828
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請(qǐng)問老師,物業(yè)公司開的供暖費(fèi)發(fā)票,稅率可以寫不征稅嗎
王 老師
??|
提問時(shí)間:03/14 15:04
#稅務(wù)師#
你好,如果是轉(zhuǎn)供暖一般是不可以的
?閱讀? 735
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老師,這是稅務(wù)行政復(fù)議內(nèi)容,我用紅筆畫住的啥意思啊
王 老師
??|
提問時(shí)間:03/14 14:45
#稅務(wù)師#
你好,沒有看到圖片了
?閱讀? 772
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連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,不是可以抵扣消費(fèi)稅嗎?為什么80萬(wàn)不可以抵減?
庚申老師
??|
提問時(shí)間:03/14 14:42
#稅務(wù)師#
因?yàn)椴粚儆谶B續(xù)加工可以扣除那8大類的范圍
?閱讀? 762
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現(xiàn)在公司購(gòu)買純電動(dòng)商務(wù)車,需要交些什么稅啊
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/14 14:39
#稅務(wù)師#
您好, 要交車輛購(gòu)置稅和車船稅
?閱讀? 820
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老師,貸款利息,和轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,但銀行說(shuō)沒有發(fā)票,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳需要調(diào)增嗎?
王 老師
??|
提問時(shí)間:03/14 13:31
#稅務(wù)師#
你好,銀行是可以開具發(fā)票的。可以找他們領(lǐng)導(dǎo)開具
?閱讀? 742
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老師,以前年度的增值稅發(fā)票沒入賬還能入賬抵扣嗎嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/14 13:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好! 以前年度的增值稅發(fā)票,若未入賬,通常需要先進(jìn)行賬務(wù)處理才能抵扣。若發(fā)票符合抵扣條件且未跨年度,可以進(jìn)行入賬并抵扣;若已跨年,則需根據(jù)具體規(guī)定判斷。建議咨詢稅務(wù)專家或查閱相關(guān)法規(guī),以確保合規(guī)操作。
?閱讀? 608
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老師,發(fā)票沒入賬,匯算清繳后就作廢了是嗎
大明明老師
??|
提問時(shí)間:03/14 13:25
#稅務(wù)師#
你好 不是的 取得發(fā)票后計(jì)入到當(dāng)期的損益里面去 還是可以用的
?閱讀? 744
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老師,公司前幾年購(gòu)買材料發(fā)票沒給抵扣,也沒入賬,這個(gè)月把發(fā)票抵扣了,也銷售了,怎么做賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎么報(bào)稅
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/14 13:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好! 您好! 對(duì)于前幾年未抵扣和入賬的材料發(fā)票,本月抵扣并銷售后,應(yīng)首先補(bǔ)記入庫(kù)和成本,再進(jìn)行銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本。報(bào)稅時(shí),需將抵扣發(fā)票信息錄入稅務(wù)系統(tǒng),并按規(guī)定申報(bào)銷售收入和成本。
?閱讀? 767
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老師,前幾年的材料票沒入賬沒抵扣現(xiàn)在怎么入庫(kù)和出庫(kù),成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)利潤(rùn)表有什么影響
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/14 12:57
#稅務(wù)師#
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款, 正常入庫(kù),然后再出來(lái)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸原材料, 屬于以前年度的成本,做這個(gè)利潤(rùn)表沒有影響匯算期交納稅調(diào)減。
?閱讀? 799
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地租費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,沒有取的發(fā)票,所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
王 老師
??|
提問時(shí)間:03/14 12:53
#稅務(wù)師#
你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用,就未多確認(rèn)成本費(fèi)用,是不需要調(diào)增的
?閱讀? 823
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2023年稅法教材,第230頁(yè)2-15題,最后一問答案不理解,(1-50%)依據(jù)是什么
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:03/14 12:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 非常抱歉,2023年稅法教材230頁(yè)沒有例題,其他頁(yè)也沒有找到例2-15,辛苦核實(shí)一下具體出處吧,或者把題目拍照上傳一下也可以,感謝您的理解 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 608
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老師您好,可以申請(qǐng)延期繳納稅款嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/14 12:35
#稅務(wù)師#
你好,如果是客觀事件導(dǎo)致繳納稅款有困難,可以申請(qǐng),最終需要由稅局審批確定
?閱讀? 739
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此題答案錯(cuò)誤
張老師
??|
提問時(shí)間:03/14 12:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 請(qǐng)貼出具體題目,以便我們做出有針對(duì)性解答 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 363
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18個(gè)稅種當(dāng)中,企業(yè)所得稅是針對(duì)企業(yè)交的,個(gè)稅是針對(duì)個(gè)人交的,煙葉稅是只有單位交的,其他的稅種都是單位個(gè)人都交吧
阿斯多夫
??|
提問時(shí)間:03/14 11:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,是的,大致可以這樣分,但是還是要從主體和業(yè)務(wù)出發(fā),看是不是交稅 交那些稅
?閱讀? 861
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我們工程企業(yè),收到保理公司工程款x(不含稅金額),收到貼息補(bǔ)償金額 x*(1+9%)/(1-2%*12%)除數(shù)1—2%*12%是什么意思呀
棉被老師
??|
提問時(shí)間:03/14 11:53
#稅務(wù)師#
你好 這個(gè)是不是有合同約定的比例呀 要不這個(gè)比例也不是稅額的呀
?閱讀? 774
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@賈apple老師,這個(gè)后面?zhèn)€體戶那個(gè)可以說(shuō)下嗎
apple老師
??|
提問時(shí)間:03/14 11:36
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,我來(lái)解答。請(qǐng)稍等
?閱讀? 639
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買酒送給客戶進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,增值稅應(yīng)視同銷售計(jì)銷項(xiàng)稅額交增值稅,同時(shí)代扣代繳偶然所得的個(gè)人所得稅,在實(shí)務(wù)中應(yīng)怎么合理避稅呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/14 10:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 視同銷售交增值稅就可以抵扣
?閱讀? 734
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24年稅務(wù)師報(bào)考從什么時(shí)候開始
玲老師
??|
提問時(shí)間:03/14 10:23
#稅務(wù)師#
稍等我查詢一下,因?yàn)檫€沒開始報(bào)名呢,要往年是11月考試。
?閱讀? 1129
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老師 客戶給我們開安裝費(fèi)普通發(fā)票的話, 我們收到之后還有做賬 需要交企業(yè)所得稅等 ,還不能抵扣增值稅,是不是就不如走對(duì)私合適呢
若素老師
??|
提問時(shí)間:03/14 10:12
#稅務(wù)師#
普通發(fā)票不能抵扣增值稅,可以抵扣所得稅單位業(yè)務(wù)最好對(duì)公走賬。
?閱讀? 646
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老師,我們單位想要內(nèi)外賬一致,那么收入按照什么確定呢,我是做內(nèi)帳的。
宋老師2
??|
提問時(shí)間:03/14 10:00
#稅務(wù)師#
你好,按實(shí)際來(lái)就可以了。按權(quán)責(zé)發(fā)生制
?閱讀? 608
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固定付款額及實(shí)質(zhì)固定付款額,存在租賃激勵(lì)的,扣除租賃激勵(lì)相關(guān)金額: 這句租賃激勵(lì)情況是什么情況呢 能舉例嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/14 09:13
#稅務(wù)師#
在租賃合同中,租賃激勵(lì)通常指出租人為吸引或維持承租人繼續(xù)租賃而提供的某種經(jīng)濟(jì)利益或優(yōu)惠條件。這些激勵(lì)可能包括租金減免、免租期、裝修補(bǔ)貼、搬遷費(fèi)用補(bǔ)貼等。這些激勵(lì)措施的目的是為了增加租賃合同的吸引力,或者鼓勵(lì)承租人在租賃期滿后繼續(xù)租賃。 當(dāng)涉及到固定付款額及實(shí)質(zhì)固定付款額的計(jì)算時(shí),如果存在租賃激勵(lì),那么這些激勵(lì)相關(guān)的金額需要從付款額中扣除。這是因?yàn)樽赓U激勵(lì)本質(zhì)上減少了承租人的實(shí)際付款義務(wù),所以在計(jì)算固定或?qū)嵸|(zhì)固定付款額時(shí),需要考慮到這些因素的影響。 舉個(gè)例子來(lái)說(shuō),假設(shè)一份租賃合同約定承租人每月應(yīng)支付10,000元的租金,租期為三年。作為租賃激勵(lì),出租人提供了前兩個(gè)月的免租期。在這種情況下,雖然合同上規(guī)定的每月租金是10,000元,但實(shí)際上承租人在前兩個(gè)月內(nèi)不需要支付任何租金。因此,在計(jì)算固定或?qū)嵸|(zhì)固定付款額時(shí),需要將這兩個(gè)月的免租金額(即20,000元)從總付款額中扣除。
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去年?duì)I業(yè)外支出-滯納金期末結(jié)轉(zhuǎn)了,今年稅務(wù)讓做調(diào)增,然后還不能影響未分配利潤(rùn),我這分錄怎么做?
庚申老師
??|
提問時(shí)間:03/14 08:29
#稅務(wù)師#
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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