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出口企業(yè)如何申報增值稅
樸老師
??|
提問時間:12/29 10:12
#稅務(wù)師#
退稅的填寫在免抵退那欄
?閱讀? 622
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工資部分個稅扣社保,單位交那部分,要合并到工資總額嗎?單位部分可以扣減所得嗎
宋老師2
??|
提問時間:12/29 09:58
#稅務(wù)師#
你好,單位交的不用合并到工資總額部分,可以在稅前扣除。
?閱讀? 846
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老師,您好,我司主要做投資開發(fā),前期租一塊地,給農(nóng)戶青苗補(bǔ)償500萬,現(xiàn)因資金問題,無力開發(fā),現(xiàn)甲公司愿意和我司共同開發(fā)這塊地,甲公司在原來基礎(chǔ)上給我500萬的青苗補(bǔ)償,但是需要我司提供發(fā)票,那我這邊開發(fā)票主要寫的項目是什么是寫青苗補(bǔ)償,還是土地流轉(zhuǎn),增值稅和所得稅這塊怎么算
樸老師
??|
提問時間:12/29 09:56
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.發(fā)票項目內(nèi)容:如上述交易主要為青苗補(bǔ)償,那么發(fā)票的項目內(nèi)容建議寫“青苗補(bǔ)償”。 2.增值稅和所得稅: 增值稅:根據(jù)青苗補(bǔ)償?shù)男再|(zhì),可能需要繳納增值稅。 所得稅:企業(yè)因青苗補(bǔ)償而獲得的收入,需繳納企業(yè)所得稅。稅費(fèi)計算基于該筆500萬的補(bǔ)償收入和其他經(jīng)營收入
?閱讀? 634
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請問老師,購買辦公用品,與得力集團(tuán)簽訂的框架合同,購買的時收到的是專票,請問是按照價稅合計繳納印花稅還是不含增值稅金額繳納印花稅。
鄒老師
??|
提問時間:12/29 09:25
#稅務(wù)師#
你好,需要按含稅金額計算繳納印花稅
?閱讀? 741
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不會不會不會不會不會不會
東老師
??|
提問時間:12/29 06:15
#稅務(wù)師#
您好玩這個題目的選項是a
?閱讀? 777
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老師這道題怎么做
郭鋒老師
??|
提問時間:12/28 23:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: ①當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=200×(13%-10%)=6(萬元)。 ②當(dāng)期應(yīng)納稅額=280×13%-(39-6)-12=-8.6(萬元)。 ③當(dāng)期免抵退稅額=200×10%=20(萬元)。 ④當(dāng)期應(yīng)退稅額=8.6(萬元)。 ⑤當(dāng)期免抵稅額=20-8.6=11.4(萬元)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 648
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老師這道題怎么寫
范老師
??|
提問時間:12/28 23:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)題目所給信息,我們需要計算甲企業(yè)進(jìn)口高檔化妝品時應(yīng)繳納的增值稅。首先,我們需要計算出進(jìn)口環(huán)節(jié)的完稅價格,然后根據(jù)此價格計算關(guān)稅和消費(fèi)稅,最后計算增值稅。 進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅計算公式為: 增值稅 = 完稅價格 ×(1+ 關(guān)稅稅率) × (1 + 消費(fèi)稅稅率) × 增值稅稅率 增值稅=300*(1+20%)*(1+15%)*13% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 782
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賬面上的預(yù)收可以轉(zhuǎn)成應(yīng)付,做入股,處理嘛
艷子老師
??|
提問時間:12/28 19:10
#稅務(wù)師#
你好,可以的,這個沒有問題的
?閱讀? 729
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不會不會不會,有兩道,不知道咋區(qū)分,題目一變就又不會了
apple老師
??|
提問時間:12/28 19:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,我來為你 解答,請稍等
?閱讀? 834
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不會不會不會不會不會不會不會
諾言老師
??|
提問時間:12/28 18:27
#稅務(wù)師#
你好,正在解答中,請稍等
?閱讀? 841
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這道咋寫,不會不會不會不會不會
木木
??|
提問時間:12/28 18:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。 (P/A,8%,5)*1000*0.1+(P/A,8%,5)*1000,查系數(shù)表計算結(jié)果就可以了
?閱讀? 814
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老師,請問一下19年考過稅務(wù)師科目的稅法2,今年沒有考,2024年考其它科,那這個稅法2成績還有效嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/28 17:39
#稅務(wù)師#
超過5年就無效的哈
?閱讀? 857
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老師,你好,如果18年已經(jīng)通過了兩門稅務(wù)師考試,2020年只要報考了稅務(wù)師考試的,成績可以延長一年,那是不是18年的成績23年還是在有效期內(nèi)的?
橙子
??|
提問時間:12/28 17:34
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),是這樣的,從通過第一門科目起有效期五年,2020年如果報名了但沒讓考,再延期一年。你20年參加考試了嗎
?閱讀? 903
?收藏? 0
不會不會不會不會,不知道這樣寫對不對
小碧老師
??|
提問時間:12/28 17:10
#稅務(wù)師#
你好同學(xué)!你劃的線是對的,只不過在線內(nèi)的金額是不需要作調(diào)整的,即當(dāng)是500元時,處于上下線之間,即不投資也不把投資換成現(xiàn)金
?閱讀? 797
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外籍雇員在境外為中國公司提供勞務(wù)申報個稅要填減免事項附表選哪項
棉被老師
??|
提問時間:12/28 16:47
#稅務(wù)師#
具體問一下12366的工作人員 怎么操作 個稅系統(tǒng)里面有的哈
?閱讀? 792
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稅務(wù)師拿證的,老師看下呢
微微老師
??|
提問時間:12/28 16:26
#稅務(wù)師#
你好,等稅務(wù)師協(xié)會官網(wǎng)發(fā)公告,到時候會有電子證書和紙質(zhì)證書,如果要紙質(zhì)證書,付郵費(fèi),你填上地址就會給你寄過來了的。
?閱讀? 19153
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我的到期了,續(xù)費(fèi)怎么說
文文老師
??|
提問時間:12/28 16:05
#稅務(wù)師#
你好,是指會計學(xué)堂的課程與會員嗎?
?閱讀? 768
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債務(wù)重組里以低于債務(wù)計稅基礎(chǔ)的金額償還債務(wù),債務(wù)人確認(rèn)重組所得,債權(quán)人確認(rèn)重組損失,那這損失可以沖減債權(quán)人應(yīng)納稅所得稅額嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:12/28 15:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,可以,債務(wù)重組的損失可以從應(yīng)納所得額中減除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 532
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老師,如果想開13個點(diǎn),勞務(wù)發(fā)票,營業(yè)執(zhí)照上需要有什么樣的范圍
郭老師
??|
提問時間:12/28 15:04
#稅務(wù)師#
加工 維修的 就可以的
?閱讀? 732
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公司車分期還貸款,每月從法人銀行卡扣,怎么做賬。購車發(fā)票是公司
若素老師
??|
提問時間:12/28 15:00
#稅務(wù)師#
你好分期貸款是不是從銀行貸的款?
?閱讀? 780
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老師,2024年個稅確認(rèn)時間是什么時候?元月份可以嗎
棉被老師
??|
提問時間:12/28 14:47
#稅務(wù)師#
專項附加扣除確認(rèn)最后時間是2023年12月呀 最好是年前做了 元月份到時候做也行
?閱讀? 787
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老師,我們是做預(yù)制菜的,現(xiàn)在有客戶在我們公司,利用我們的設(shè)備和人工,來進(jìn)行加工,需要我們開具發(fā)票。他們的貨物也放在我們這里儲藏。我們可以開具倉儲服務(wù)6%?,還有加工費(fèi)是要13%吧。我們本是菜品加工,平常產(chǎn)品一般是13%個點(diǎn)
若素老師
??|
提問時間:12/28 14:42
#稅務(wù)師#
按照合同,你要是倉庫就是6%加工就是13%是這樣。
?閱讀? 629
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2018年考過法律,2019年考過稅一和稅二,2020年考過實(shí)務(wù),2021年、2022年卡在財務(wù)與會計,2023年重新報考法律+財務(wù)與會計,財務(wù)與會計合格,但法律沒合格,請問2024年我應(yīng)該重新報考哪幾科?
郭鋒老師
??|
提問時間:12/28 14:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果想24年通過考試,18年和19年的考試會作廢。所以需要重新報考稅一稅二和法律 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 564
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用紅筆畫的第四題看不懂答案,麻煩講一下原理和NCF1=0,NCF2=6.8+7(7咋來的?),NCF8=15.8+8(8又是咋來的?)為啥要求第一年,第二年和第八年的現(xiàn)金凈流量?
朱朱老師
??|
提問時間:12/28 14:32
#稅務(wù)師#
您好,稍等。解答過程中
?閱讀? 785
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稅務(wù)師考過一門可以免繼續(xù)教育嗎?
東老師
??|
提問時間:12/28 13:40
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師考過一門是可以免繼續(xù)教育的。 參加稅務(wù)師考試且有通過科目的學(xué)員,可以在當(dāng)年根據(jù)當(dāng)?shù)貢嬂^續(xù)教育要求進(jìn)行本年度會計繼續(xù)教育的學(xué)分折算及相應(yīng)繼續(xù)教育抵免。
?閱讀? 872
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稅務(wù)師考試周期5年,2020年是不是延期一年?
郭老師
??|
提問時間:12/28 12:50
#稅務(wù)師#
是 根據(jù)有關(guān)文件,凡報名2020年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的考生,成績管理周期延長一年; 因疫情影響無法參加2021年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的應(yīng)試人員,已取得的合格成績有效期延長一年; 受疫情影響無法參加2022年度稅務(wù)師職業(yè)資格考試的應(yīng)試人員,已取得的合格成績有效期延長一年。
?閱讀? 795
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老師這個題的計算步驟怎么寫
范老師
??|
提問時間:12/28 12:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué)可以參考這道題目的解析理解一下,有不會的地方歡迎提問: 1.甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2022年3月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)采用直接收款的方式銷售A類高檔化妝品,銷售額為450萬元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品,銷售額為560萬元,合同規(guī)定當(dāng)月收取價款的60%,實(shí)際收到40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,發(fā)出委托加工材料成本120萬元,乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)金額為30萬元,增值稅額3.9萬元,受托方乙企業(yè)無同類型化妝品銷售價格,已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)將B類高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,門市部當(dāng)月將其銷售,取得銷售額為600萬元。 (4)外購一批高檔化妝品,增值稅專用發(fā)票上注明金額350萬元,稅額45.5萬元,當(dāng)月領(lǐng)用80%用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。 (5)將生產(chǎn)的C類高檔化妝品200套,作為“三八”節(jié)福利發(fā)放給本單位女職工。 (6)將生產(chǎn)的C類高檔化妝品100套,與丙企業(yè)換取原材料一批,取得對方開具的增值稅發(fā)票注明金額200萬元。 其他相關(guān)資料:C類高檔化妝品實(shí)際生產(chǎn)成本1.2萬元/套,成本利潤率為5%,最低不含稅銷售價格1.5萬元/套,平均不含稅銷售價格1.8萬元/套,最高不含稅銷售價格2萬元/套。上述業(yè)務(wù)中的銷售額均為不含稅金額,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:根據(jù)上述資料,請回答下列問題: 1.業(yè)務(wù)(1)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f元。 A.151.5 B.134.07 C.117.9 D.104.34 【正確答案】C 【答案解析】納稅人采用賒銷和分期收款結(jié)算方式的,消費(fèi)稅納稅義務(wù)的發(fā)生時間為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 業(yè)務(wù)(1)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=450×15%+560×60%×15%=117.9(萬元) 2.業(yè)務(wù)(2)乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅為(?。┤f元。 A.0 B.19.57 C.22.5 D.26.47 【正確答案】D 【答案解析】業(yè)務(wù)(2)乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=(120+30)÷(1-15%)×15%=26.47(萬元) 3.業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f元。 A.0 B.79.65 C.90 D.95 【正確答案】C 【答案解析】納稅人通過自設(shè)非獨(dú)立核算門市部銷售的自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)當(dāng)按照門市部對外銷售額或者銷售數(shù)量計算征收消費(fèi)稅。 業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=600×15%=90(萬元) 4.業(yè)務(wù)(5)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f元。 A.60 B.54 C.45 D.37.8 【正確答案】B 【答案解析】將自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品用于饋贈、贊助、集資、職工福利、獎勵的,按照同類應(yīng)稅消費(fèi)品的平均銷售價格計算消費(fèi)稅。 業(yè)務(wù)(5)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=200×1.8×15%=54(萬元) 5.業(yè)務(wù)(6)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f元。 A.30 B.27 C.22.5 D.26.85 【正確答案】A 【答案解析】納稅人自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料、投資入股和抵償債務(wù)等方面,應(yīng)當(dāng)按納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費(fèi)稅。 業(yè)務(wù)(6)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=100×2×15%=30(萬元) 6.當(dāng)月甲生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f元 A.254.4 B.264.9 C.270.5 D.249.9 【正確答案】D 【答案解析】業(yè)務(wù)(4)外購已稅高檔化妝品連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品,按當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量計算準(zhǔn)予扣除的外購的應(yīng)稅消費(fèi)品已納的消費(fèi)稅稅款。 當(dāng)月甲生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納的消費(fèi)稅=117.9+90+54+30-350×15%×80%=249.9(萬元) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這個題的計算步驟怎么寫
趙老師
??|
提問時間:12/28 12:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué)可以參考這道題目的解析理解一下,有不會的地方歡迎提問: 1.某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)從國外進(jìn)口一批高檔香水精,支付給國外的貨價98萬元、國外稅金8.9萬元、自己的采購代理人傭金1萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)15萬元(取得海關(guān)填發(fā)的專用繳款書)。 (2)進(jìn)口生產(chǎn)化妝品的機(jī)器設(shè)備一套,支付給國外的貨價13萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險費(fèi)2萬元(取得海關(guān)填發(fā)的專用繳款書)。高檔香水精和機(jī)器設(shè)備均驗(yàn)收入庫。 (3)本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口高檔香水精的80%生產(chǎn)加工為高檔香水6800件,對外銷售6000件,取得含稅銷售額260萬元。 (4)向消費(fèi)者零售高檔香水800件,取得含稅銷售額49萬元。 已知:化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%,以上化妝品均為高檔化妝品;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%。 根據(jù)上述資料,回答下列問題: 1.該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為( )萬元。 A.30.12 B.25.22 C.32.25 D.22.33 【正確答案】A 【答案解析】支付自己的采購代理人傭金屬于購貨傭金,不計入完稅價格。 進(jìn)口香水精應(yīng)繳納關(guān)稅=(98+8.9+15)×40%=48.76(萬元) 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(98+8.9+15+48.76)÷(1-15%)×15%=30.12(萬元) 2.該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為(?。┤f元。 A.33.22 B.28.44 C.25.63 D.45.22 【正確答案】B 【答案解析】香水精進(jìn)口應(yīng)繳納的增值稅=(98+8.9+15+48.76)÷(1-15%)×13%=26.10(萬元) 進(jìn)口設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅=(13+2)×(1+20%)×13%=2.34(萬元) 進(jìn)口應(yīng)繳納的增值稅=2.34+26.10=28.44(萬元) 3.該企業(yè)當(dāng)月國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為(?。┤f元。 A.6.21 B.5.23 C.7.45 D.7.11 【正確答案】D 【答案解析】國內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅=(260+49)÷1.13×13%-28.44=7.11(萬元) 4.該企業(yè)當(dāng)月國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為(?。┤f元。 A.15.22 B.13.21 C.11.23 D.16.92 【正確答案】D 【答案解析】將進(jìn)口高檔香水精生產(chǎn)加工為高檔香水,準(zhǔn)予按照生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣進(jìn)口環(huán)節(jié)已納的消費(fèi)稅。 國內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(260+49)÷1.13×15%-30.12×80%=16.92(萬元) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,今年4月份供應(yīng)商開出8萬增值稅專用發(fā)票我已入賬銷售費(fèi)用,并已勾選已認(rèn)證,12月對方紅沖,又開出6萬元的專用發(fā)票,會計分錄該如何寫?
東老師
??|
提問時間:12/28 11:46
#稅務(wù)師#
你好,第一次開票的時候您怎么做賬的呢?發(fā)給我看一下
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稅務(wù)師,5年過六科,這個是怎么算的。比方我5年中第二年過了兩科,第三年一科沒過。是不是后面兩年必須考完4科才能拿證?還是說從第一次考過的科目時間來開始算5年時間
一鳴老師
??|
提問時間:12/28 11:37
#稅務(wù)師#
意思是從第1年合格開始必須連續(xù)5年通過考試。不然,就繼續(xù)以第2次成績合格的再滾動5年
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