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承包了一項(xiàng)建樓工程,用的甲方資質(zhì),工資表從公戶走了半年的賬了,對(duì)方會(huì)計(jì)沒跟我要過工資表,他是怎么報(bào)的個(gè)稅,她的這種做飯將來稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬
秦楓老師
??|
提問時(shí)間:07/03 06:21
#稅務(wù)師#
第一句話工資表都走了半年 第二句沒問你要過工資表 請(qǐng)問第一句的工資表怎么發(fā)的?
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這里的C選項(xiàng)是不是過于絕對(duì)了,不一定以證書的面積為準(zhǔn),如果有測(cè)定的面積應(yīng)該以測(cè)定的面積為準(zhǔn),幫忙解釋下
稅法老師
??|
提問時(shí)間:12/19 17:21
#稅務(wù)師#
選項(xiàng)C是稅二教材423頁的原文表述。
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增值稅納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑專用發(fā)票在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。(價(jià)稅合計(jì)) 題目:公司首次購買增值稅防偽稅控系統(tǒng)的稅控盤取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)稅合計(jì)金額為0.11萬元;該公司還購置一臺(tái)電腦專用于匯總增值稅發(fā)票信息,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款2萬元,增值稅0.26萬元。老師請(qǐng)問這個(gè)電腦2萬,能不能再增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。,概念里面不是說包括分開票機(jī)支付的費(fèi)用嗎
微微老師
??|
提問時(shí)間:08/25 15:57
#稅務(wù)師#
您好,購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備可以全額抵減,但是電腦不屬于其范疇,所以不難抵減。
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錯(cuò)題集使用,題答對(duì)一次自動(dòng)消除,能不能設(shè)置不自動(dòng)消除,因?yàn)橛械臅r(shí)候答對(duì)一次不代表會(huì)了,而是能夠設(shè)置多答對(duì)幾次再消除,或者是自己手動(dòng)移除移除
法律老師
??|
提問時(shí)間:10/15 10:53
#稅務(wù)師#
感謝對(duì)網(wǎng)校的支持,我們會(huì)將您的建議反饋。
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老師,這個(gè)b答案,貨物都交付受托方了,為啥不算可以確認(rèn)收入
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:12/18 15:00
#稅務(wù)師#
您好 委托代銷 收到代銷方的清單的時(shí)候才確認(rèn)收入
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老師,你好,我單位是一個(gè)集團(tuán)公司下屬的小公司,但是從外面看和總公司沒有任何關(guān)系的,就是小公司的前期的資金都是從總公司來的,占了往來其他應(yīng)付款上,這樣稅務(wù)要按分紅20%收稅,怎么處理這個(gè)賬?
青老師
??|
提問時(shí)間:06/09 14:09
#稅務(wù)師#
你好 ; 那就走往來科目即可 ; 這個(gè)不會(huì)涉及20%個(gè)稅的 ; 你們是公司之間的
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請(qǐng)問,投資性房地產(chǎn)在處置時(shí),公允價(jià)值變動(dòng)損益和其他綜合收益計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本還是其他業(yè)務(wù)收入?
王超老師
??|
提問時(shí)間:09/27 07:23
#稅務(wù)師#
你好 在處置的時(shí)候,這些是要進(jìn)入其他業(yè)務(wù)成本的
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自建商品房的增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)該用(含稅收入-土地價(jià)款)/1.09*0.09才對(duì)吧
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/02 17:02
#稅務(wù)師#
一般計(jì)稅方法時(shí)才可以用上面您給的公式
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長(zhǎng)期應(yīng)收款和未確認(rèn)的融資收益,他們是加的關(guān)系,還是減的關(guān)系
易 老師
??|
提問時(shí)間:11/24 20:02
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,是減的關(guān)系
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不是按折價(jià)款繳納契稅嗎
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/08 09:48
#稅務(wù)師#
您好,折價(jià)款的意思是雙方都是房屋交換才行,你這個(gè)是房屋交換債務(wù)
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這題如果有銷售合同部分和無銷售合同部分 分別一邊跌了,一邊沒跌價(jià),最后存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額應(yīng)該怎么計(jì)提?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:08/30 15:40
#稅務(wù)師#
也是分開計(jì)算,只計(jì)提跌價(jià)的部分
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老師,我總是分不清楚簡(jiǎn)易計(jì)稅那些是/(1+5%)或者(1+3%) 還有就是(1+3%)*3%還是2%。
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:10/19 08:22
#稅務(wù)師#
小規(guī)模銷售或者出租住房/(1+5%)*5%;小規(guī)模銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(1+3%)*3%*2%。其余都是(1+3%)*3%*3%。
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預(yù)開發(fā)票,為啥這樣做賬呢。
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/06 16:26
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 沒有確認(rèn)收入,只是繳納了稅金
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老師 這個(gè)出售限售股不是按照50%計(jì)算繳納個(gè)稅嗎?
青老師
??|
提問時(shí)間:11/16 14:43
#稅務(wù)師#
你好; 具體業(yè)務(wù)是什么
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老師問下,開票時(shí)候的地址怎么填寫,有具體的要求嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/29 12:53
#稅務(wù)師#
你好填寫營業(yè)執(zhí)照的地址
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公司變更法人,只需要工商變更嗎?如果法人還有股權(quán)就需要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/23 07:19
#稅務(wù)師#
是的 稅務(wù)局也變更 可以轉(zhuǎn)讓有限公司的話也可以不轉(zhuǎn)讓
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購進(jìn)的鮮豬肉生產(chǎn)火腿。這個(gè)豬肉屬于鮮活肉蛋,免稅,因此進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。那銷售火腿的銷項(xiàng)如何計(jì)算,按照多少稅率繳納增值稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/29 15:39
#稅務(wù)師#
購入的免稅農(nóng)產(chǎn)品可以計(jì)算抵扣9%
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分配現(xiàn)金股利500萬 為什么不會(huì)影響可供分配的凈利潤的金額?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:04/25 09:35
#稅務(wù)師#
那個(gè)現(xiàn)金股利分的是21年的,不會(huì)影響22年的可供分配利潤
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒認(rèn)定稅種可以不交嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/02 07:00
#稅務(wù)師#
您好,沒有認(rèn)定可以不用繳納的
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老師,公司自建或者購買一棟樓,一部分用于辦公一部分用于員工宿舍一部分出租給其他公司做飯?zhí)茫婕暗降亩惙謩e有哪些?應(yīng)該怎么處理?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/18 16:56
#稅務(wù)師#
這個(gè)可以全額抵扣增值稅的
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請(qǐng)問我標(biāo)注的廣告性質(zhì)的贊助支出如何調(diào)整企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/16 22:52
#稅務(wù)師#
您好,直接做納稅調(diào)增
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一般納稅人開出去的是普票,那進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,開出去的普票的稅額,是嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:12/10 13:39
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué), 如果全是普票的話,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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請(qǐng)問報(bào)表中應(yīng)交稅金,稅金及附加,所得稅費(fèi)用分別說的哪些科目,都有什么區(qū)別
宋老師2
??|
提問時(shí)間:11/23 15:49
#稅務(wù)師#
你好!稅金及附加,所得稅費(fèi)用,都是屬于應(yīng)交稅費(fèi)的一種 比如借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅
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B甲公司購買偽造的增值稅專用發(fā)票又出售,依照非法出售增值稅專用發(fā)票罪定罪處罰 選項(xiàng)BCDE:非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開或者出售的,分別依照《刑法》第205條(虛開增值稅專用發(fā)票罪)、第206條(出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪)、第207條(非法出售增值稅專用發(fā)票罪)的規(guī)定定罪處罰。行為人購買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開,構(gòu)成“虛開增值稅專用發(fā)票罪”,此時(shí)虛開“假票”也構(gòu)成了虛開增值稅專用發(fā)票罪。 沒明白b哪錯(cuò)了?
商央老師
??|
提問時(shí)間:10/06 14:27
#稅務(wù)師#
您好,偽造假票不是虛開發(fā)票,虛開發(fā)票開的是真發(fā)票,但業(yè)務(wù)是虛構(gòu)的。
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A公司破產(chǎn)了,,如果與B公司存在可以抵消的債權(quán)債務(wù),比如A欠B100萬,B欠A30萬,如果抵消了,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償么?為什么說抵消權(quán)都是債權(quán)人申請(qǐng)的,這里如果債務(wù)人提出怎么就吃虧了呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/01 11:55
#稅務(wù)師#
您好,就是A欠B70萬,然后再按清償率,比如是10%清償,是的 債務(wù)人提出怎么就吃虧,是的,人家債權(quán)人不提出來就是還100*10%=10嘛,抵后還30+70*10%=37,您看是不是多還了27嘛
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老師,國際稅收怎么考一般都是?我感覺這個(gè)知識(shí)點(diǎn)平時(shí)做題怎么很少見呢
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:08/25 16:32
#稅務(wù)師#
你好!這樣的一般都是單選而已
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老師 假設(shè)這道題每月租金是4200 2月扣修繕費(fèi)800后 是3400 這時(shí)候是扣減800還是 3400*20%
小天老師
??|
提問時(shí)間:08/18 06:28
#稅務(wù)師#
您好,不考慮修繕費(fèi),這個(gè)單獨(dú)扣,計(jì)算(4200*(1-20%)-800)*20%
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公司有個(gè)稅算零申報(bào)嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/15 11:03
#稅務(wù)師#
有個(gè)稅就不算0申報(bào)哈
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報(bào)考稅務(wù)師時(shí),20年報(bào)考了的,現(xiàn)在報(bào)考一直提示照片不符是怎么回事?
新新老師
??|
提問時(shí)間:08/04 10:45
#稅務(wù)師#
那您就看一下上傳照片那個(gè)說明,然后對(duì)應(yīng)那個(gè)上傳。
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賣酒的商貿(mào)公司也要按購銷合同交印花稅對(duì)嗎老師
金金老師
??|
提問時(shí)間:07/06 13:50
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)的,是這個(gè)意思的
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