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老師好,我想問(wèn)單位承擔(dān)了員工的社保個(gè)人部分和員工的個(gè)人所得稅,應(yīng)在哪個(gè)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目核算呢?企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:46
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你想要稅前扣除是應(yīng)該要增加他的工資,使得他扣掉個(gè)人部分后還能夠拿到那么多錢。但是賬上仍然是各自負(fù)擔(dān)各自的。
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汽油專票可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:45
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是出差產(chǎn)生的嗎?
?閱讀? 29
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老師,有一張加油的專票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)全部都丟失了,像這種是不是就不能抵扣了?那我就做不抵扣勾選選其他原因,然后寫(xiě)明原因丟失可以不抵扣嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:45
#稅務(wù)#
不是的,這種情況可以抵扣。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告 2020 年第 1 號(hào))第四條規(guī)定,納稅人同時(shí)丟失已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 所以,你可以聯(lián)系銷售方,讓其提供加蓋發(fā)票專用章的記賬聯(lián)復(fù)印件,以此作為抵扣憑證進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,無(wú)需做不抵扣勾選。同時(shí),發(fā)生發(fā)票丟失情形時(shí),應(yīng)當(dāng)于發(fā)現(xiàn)丟失當(dāng)日書(shū)面報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān),并填寫(xiě)發(fā)票遺失、損毀報(bào)告。
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老師我們?nèi)谫Y租賃設(shè)備,進(jìn)賬稅可以抵扣嗎
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:43
#稅務(wù)#
您好,取得專票就可以。
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你好,我找宋老師,電費(fèi)都是提前1個(gè)月預(yù)存繳款,2024年底需要算成本,我2024年12月計(jì)提電費(fèi)入成本,當(dāng)時(shí)因?yàn)闆](méi)有發(fā)票我計(jì)提了7萬(wàn),分錄是 借 成本7萬(wàn),貸 應(yīng)付賬款-國(guó)家電網(wǎng) 7萬(wàn) 但是2025年1月份發(fā)票來(lái)了,金額不是7萬(wàn),是5萬(wàn),我沖分錄是 借 應(yīng)付 -國(guó)家電網(wǎng)5萬(wàn),那貸方應(yīng)該寫(xiě)什么
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:43
#稅務(wù)#
您好同學(xué)我來(lái)為您解答相關(guān)問(wèn)題
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對(duì)方購(gòu)買方入庫(kù)的不含稅金額和我方的不含稅金額存在尾差,數(shù)量50噸,對(duì)方是分三筆數(shù)量入庫(kù),每筆不含稅金額保留2位小數(shù),這種情況如何開(kāi)發(fā)票呀
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:40
#稅務(wù)#
以銷售方數(shù)據(jù)為準(zhǔn):按銷售方核算的不含稅金額開(kāi)票,在發(fā)票備注欄說(shuō)明尾差原因,同時(shí)向購(gòu)買方解釋并提供計(jì)算依據(jù)。 協(xié)商確定統(tǒng)一金額:與購(gòu)買方溝通協(xié)商,按雙方認(rèn)可的方式(如四舍五入等)處理尾差,依協(xié)商后金額開(kāi)票,做好書(shū)面記錄。 按購(gòu)買方入庫(kù)數(shù)據(jù)調(diào)整:若購(gòu)買方堅(jiān)持且尾差小,按其入庫(kù)數(shù)據(jù)匯總金額開(kāi)票,同時(shí)調(diào)整企業(yè)自身財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),在財(cái)務(wù)記錄中說(shuō)明尾差處理情況。溝通一致并保留憑證。
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工資表3月份忘了核算一職工的公積金了,但銀行已經(jīng)扣了,這個(gè)公積金系統(tǒng)和工資表之間的差額,怎么給做賬務(wù)處理呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:39
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。到時(shí)候下個(gè)月扣出來(lái)就行了。
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老師,您好,我收到了25年的車輛租金發(fā)票,錢還未付,我這邊應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄,怎么每個(gè)月計(jì)提費(fèi)用
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:38
#稅務(wù)#
你好你這個(gè)是每個(gè)月借,管理費(fèi)用,租金貸,應(yīng)付賬款。
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公司與小規(guī)模公司簽訂機(jī)械合同,是雙方都要交印花稅嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:38
#稅務(wù)#
公司與小規(guī)模公司簽訂機(jī)械合同,雙方都需繳納印花稅。印花稅的繳納依據(jù)合同類型而定,常見(jiàn)的機(jī)械合同類型及稅率如下: 機(jī)械租賃合同:按租賃金額的 1‰貼花,稅額不足 1 元的按 1 元貼花。 機(jī)械加工承攬合同:按加工或承攬收入的 0.5‰貼花。 機(jī)械購(gòu)銷合同:按購(gòu)銷金額的 0.3‰貼花。
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請(qǐng)問(wèn),稅務(wù)上,這個(gè)算發(fā)票嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:37
#稅務(wù)#
有財(cái)政和稅務(wù)監(jiān)制章的就可以做賬
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個(gè)稅的解除勞動(dòng)合同一次性賠償金,是本地年度工資三倍以內(nèi)免個(gè)稅嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:32
#稅務(wù)#
你好,是的,是這樣的
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老師你好,小規(guī)模納稅人公司,公司目前無(wú)人員繳納個(gè)稅,沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)。做賬的時(shí)候我是分開(kāi)記賬的,計(jì)提社保借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,繳納當(dāng)月社保,借:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。這樣記賬可以嗎?如果在發(fā)放工資那個(gè)地方添加其他應(yīng)收款的話,銀行存款在基本戶金額就不對(duì)了!我們的應(yīng)發(fā)和實(shí)發(fā)都一樣
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:31
#稅務(wù)#
看看我的列子 比如:工資6000,單位部分社保1000、個(gè)人部分社保自行承擔(dān)500,個(gè)稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)收款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應(yīng)收款—社保,公積金(個(gè)人部分)500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅,申報(bào)工資收入6000,專項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 貸:銀行存款15
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請(qǐng)問(wèn)老師,24年開(kāi)來(lái)的發(fā)票,還能入在25.4月嗎?相關(guān)依據(jù)發(fā)一下
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:29
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你做是可以做,只要是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)都可以做,但是涉及損益類的科目需要用以前年度損益調(diào)整。
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稅率不同的可以開(kāi)在一張發(fā)票上嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:28
#稅務(wù)#
稅率不同的可以開(kāi)在一張發(fā)票上的
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請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候。開(kāi)辦費(fèi)的資產(chǎn)原值。就是裝修待攤費(fèi)用。是記本年度年初余額。還是記最早的原始金額。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:27
#稅務(wù)#
記最早的原始金額
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老師,勞務(wù)公司給員工購(gòu)買社保費(fèi)計(jì)入到什么會(huì)計(jì)科目 ? 當(dāng)月繳費(fèi)的需要計(jì)提嗎? 還是可以直接按照繳費(fèi)的金額做分錄
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 管理費(fèi)用 需要計(jì)提
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老師您好,本季度需要有什么申報(bào)的注意事項(xiàng)嗎?財(cái)報(bào)在快賬里怎么操作? 謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:24
#稅務(wù)#
季度申報(bào)注意事項(xiàng) 申報(bào)期限:月(季)度預(yù)繳納稅期限為季度終了之日起的 15 日內(nèi),申報(bào)期遇最后一日是法定休假日的,以休假日期滿的次日為期限的最后一日;在期限內(nèi)有連續(xù) 3 日以上法定休假日的,按休假日天數(shù)順延。 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性: 收入確認(rèn):企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中 “營(yíng)業(yè)收入” 數(shù)據(jù)應(yīng)來(lái)源于利潤(rùn)表,填寫(xiě) “本年累計(jì)數(shù)”,不能填寫(xiě)當(dāng)月數(shù),且不應(yīng)包含 “營(yíng)業(yè)外收入” 等。 成本核算:“營(yíng)業(yè)成本” 同樣取自利潤(rùn)表的 “本年累計(jì)數(shù)”,不能將銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等損益類科目數(shù)據(jù)加和填入。 利潤(rùn)總額:其數(shù)據(jù)來(lái)源于利潤(rùn)表 “本年累計(jì)數(shù)”,“營(yíng)業(yè)收入”“營(yíng)業(yè)成本”“利潤(rùn)總額” 不存在表內(nèi)計(jì)算關(guān)系。 稅收優(yōu)惠: 小型微利企業(yè):注意資產(chǎn)總額單位是 “萬(wàn)元”,從業(yè)人數(shù)包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和勞務(wù)派遣用工人數(shù)。符合條件的小型微利企業(yè),資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo),暫按當(dāng)年度截至本期預(yù)繳申報(bào)所屬期末的情況進(jìn)行判斷。 其他優(yōu)惠:符合高新技術(shù)企業(yè)、軟件集成電路企業(yè)等稅收優(yōu)惠條件的企業(yè),應(yīng)在申報(bào)表中準(zhǔn)確填寫(xiě)優(yōu)惠事項(xiàng)行次及子事項(xiàng)信息。 特殊情況: 分支機(jī)構(gòu):分公司(分支機(jī)構(gòu))無(wú)論何種核算方式,均不能享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠。 彌補(bǔ)虧損:納稅人需完成上年度匯算清繳申報(bào)后,預(yù)繳申報(bào)時(shí)才可彌補(bǔ)以前年度虧損,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算和填寫(xiě)相關(guān)欄次信息。 快賬軟件生成財(cái)報(bào)操作 錄入憑證:每月將企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按照會(huì)計(jì)分錄的形式錄入快賬軟件,確保憑證錄入的準(zhǔn)確性和完整性。這是生成財(cái)報(bào)的基礎(chǔ),只有憑證錄入正確,才能保證財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。 檢查數(shù)據(jù):在錄入憑證后,仔細(xì)檢查憑證數(shù)據(jù),查看是否有錯(cuò)誤或遺漏。例如,檢查科目使用是否正確、金額是否準(zhǔn)確、借貸是否平衡等??梢酝ㄟ^(guò)憑證查詢功能,逐筆核對(duì)憑證,確保數(shù)據(jù)無(wú)誤。 選擇報(bào)表類型:在快賬軟件中,找到報(bào)表生成模塊,選擇需要生成的財(cái)務(wù)報(bào)表類型,如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。根據(jù)實(shí)際需求,也可以選擇生成其他特定的報(bào)表,如科目余額表、費(fèi)用明細(xì)表等。 設(shè)定報(bào)表參數(shù):設(shè)置報(bào)表的時(shí)間范圍,如本季度(通常是選擇具體的季度期間,如 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日)。還可以根據(jù)需要設(shè)置其他參數(shù),如報(bào)表的顯示格式、是否包含明細(xì)數(shù)據(jù)等。 生成報(bào)表:確認(rèn)報(bào)表參數(shù)設(shè)置無(wú)誤后,點(diǎn)擊 “生成報(bào)表” 按鈕,快賬軟件會(huì)根據(jù)錄入的憑證數(shù)據(jù)自動(dòng)生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。生成報(bào)表后,需檢查報(bào)表數(shù)據(jù)是否正確,有無(wú)異常數(shù)據(jù)或錯(cuò)誤提示。 報(bào)表導(dǎo)出和共享:將生成的報(bào)表導(dǎo)出為常見(jiàn)的文件格式,如 Excel、PDF 等,以便打印、發(fā)送給相關(guān)人員或進(jìn)行進(jìn)一步的分析。部分快賬軟件還支持報(bào)表自動(dòng)共享功能,可以設(shè)定自動(dòng)發(fā)送時(shí)間和接收人員,實(shí)現(xiàn)報(bào)表的自動(dòng)化共享。
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老師,您好,假如3月份賬上做利潤(rùn)分配了,什么時(shí)候申報(bào)股東分紅的個(gè)稅
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:24
#稅務(wù)#
您好,就是分紅的次月納稅申報(bào)個(gè)稅
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無(wú)票成本怎么做賬這個(gè)季度和下個(gè)季度
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:24
#稅務(wù)#
你好正常做賬平日,就是匯算清繳需要納稅調(diào)增處理
?閱讀? 14
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老師我想咨詢下,注冊(cè)代理記賬公司需要準(zhǔn)備什么,主要負(fù)責(zé)人中級(jí)會(huì)計(jì)師這個(gè)不是法定代表人可以嗎
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:22
#稅務(wù)#
代理記賬公司的主要負(fù)責(zé)人(主管代理記賬業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人)可以不是法定代表人。只要該主要負(fù)責(zé)人具有會(huì)計(jì)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或者從事會(huì)計(jì)工作不少于三年,且為專職從業(yè)人員,滿足相關(guān)法規(guī)要求即可。
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車牌號(hào)不是公司的可以在我公司開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:20
#稅務(wù)#
是你們租入的就可以
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個(gè)人購(gòu)買二手規(guī)劃為辦公用途的辦公樓,原購(gòu)入價(jià)為300萬(wàn),現(xiàn)賣價(jià)為350萬(wàn),需要繳納什么稅費(fèi),怎樣計(jì)算?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:16
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得, 涉及 增值稅, 附加稅 個(gè)人所得稅
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老師,什么叫營(yíng)業(yè)執(zhí)照減資?要怎么操作?
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:15
#稅務(wù)#
你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照減資主要是指的注冊(cè)資本的減少 在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面可以看到具體金額 一般是先在稅務(wù)局進(jìn)行減資,然后交納印花稅等稅費(fèi) 再在工商局進(jìn)行變更,一般是在當(dāng)?shù)氐娜屉娮踊脚_(tái)做變更,每個(gè)地區(qū)平臺(tái)不一樣
?閱讀? 22
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老師,你好,我問(wèn)一下,我們公司的買賣合同印花稅必須交嗎?有個(gè)90000的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和123000元的銷售發(fā)票。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:15
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要交的。
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增值稅即征即退可退附加稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:14
#稅務(wù)#
對(duì)增值稅采用即征即退政策的,不會(huì)退還附加稅。
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沒(méi)設(shè)置預(yù)付賬款,那預(yù)付款項(xiàng)放應(yīng)收還是應(yīng)付
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:10
#稅務(wù)#
預(yù)付款項(xiàng)放應(yīng)付賬款科目
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發(fā)放工資多發(fā)200,我應(yīng)該怎么怎么做分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:07
#稅務(wù)#
你好,你們收回來(lái)借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
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收入上個(gè)季度收到這個(gè)季度開(kāi)票怎么做賬
晴紫老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:07
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)季度確認(rèn)了履約義務(wù)了沒(méi),比如商品交付或者服務(wù)完成。
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老師好,財(cái)務(wù)報(bào)表比如24年庫(kù)存年末余額100萬(wàn),我修改了憑證,庫(kù)存年末變成150萬(wàn),但是財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有更新,準(zhǔn)備匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整。 那我報(bào)25年1月的報(bào)表,庫(kù)存這個(gè)數(shù)值年初余額不一致,有關(guān)系嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:06
#稅務(wù)#
有關(guān)系。從會(huì)計(jì)連貫性看,會(huì)破壞數(shù)據(jù)連貫性和可比性,影響財(cái)務(wù)分析;稅務(wù)申報(bào)上,易引起稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注,可能被視為數(shù)據(jù)異常;企業(yè)內(nèi)部管理方面,會(huì)干擾管理層對(duì)資產(chǎn)狀況的判斷,影響生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃。建議及時(shí)更新報(bào)表數(shù)據(jù),若無(wú)法及時(shí)調(diào)整,匯算清繳時(shí)要詳細(xì)說(shuō)明差異原因并在附注披露,以減少風(fēng)險(xiǎn)。
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老師 你好 請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣免稅嗎?開(kāi)票的大類是什么?稅收分類編碼是多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:06
#稅務(wù)#
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣是否免稅 與農(nóng)業(yè)機(jī)耕、排灌、病蟲(chóng)害防治、植物保護(hù)等相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)屬于免稅范圍。單純的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù),一般需繳納增值稅,具體依當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定和業(yè)務(wù)實(shí)際判斷。 開(kāi)票大類 通常屬于 “銷售服務(wù)” 大類,可細(xì)分到 “現(xiàn)代服務(wù)” 中的 “研發(fā)和技術(shù)服務(wù)”。若是與農(nóng)業(yè)機(jī)耕等相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)(免稅),可參考 “其他生活服務(wù)”。 稅收分類編碼 技術(shù)咨詢服務(wù)類的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,編碼為 3040102。與農(nóng)業(yè)機(jī)耕等相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)(免稅),參考其他生活服務(wù)編碼 30799000
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