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老師,公司以提取備用金的方式轉賬到法人頭上,但多次轉而且金額大,我可以做成借款,后期歸還借款可以用其他賬戶,不是法人賬戶轉錢到公賬然后備注“代法人歸還公司借款”嗎?
家權老師
??|
提問時間:04/10 10:20
#稅務#
可以那樣做的,沒問題的
?閱讀? 50
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老師個體戶變查賬征收了,想申報個稅,下載了一個個稅申報客戶端,我用法人進的,為什么提示當前還為設置密碼
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:20
#稅務#
法定代表人 打開“個人所得稅”APP,登錄后通過【個人中心】-【安全中心】-【修改密碼】,在該界面 錄入新密碼保存成功即可。
?閱讀? 33
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個稅退手續(xù)費收入需要申報印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:20
#稅務#
個稅退手續(xù)費收入,不需要申報印花稅
?閱讀? 31
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開發(fā)票時的項目名稱怎么填?
郭老師
??|
提問時間:04/10 10:20
#稅務#
你好,這個就是商品名字。比如你要開蘋果的,那這里就填寫蘋果。
?閱讀? 32
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小規(guī)模納稅人生產(chǎn)后銷售食用菌菌棒,2025年開發(fā)票增值稅稅率是多少?
家權老師
??|
提問時間:04/10 10:19
#稅務#
是自產(chǎn)的菌種就免稅,
?閱讀? 12
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前期年度有虧損,但是在報企業(yè)所得稅季度報表的時候,又要交稅,是為什么,怎么處理
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:15
#稅務#
先完成24年度匯算清繳,才能還出彌補虧損額
?閱讀? 13
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老師2024年計提了公司,目前還沒有發(fā)放,匯算時我該怎么做
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:14
#稅務#
你好,你是說計提的工資,是嗎?
?閱讀? 38
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請問老師,公司員工在工作期間車禍身亡,沒有社保,通過法院判決賠償金額,這個賠償金可以稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:14
#稅務#
這個賠償金可以稅前扣除
?閱讀? 28
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老師,滴滴打車可以抵扣進項嗎?在本市打車,不是出差
家權老師
??|
提問時間:04/10 10:12
#稅務#
可以抵扣的,沒問題的
?閱讀? 16
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填報印花稅的應稅憑證名稱填什么?應稅憑證數(shù)量?應稅憑證書立日期根據(jù)什么來填?
家權老師
??|
提問時間:04/10 10:12
#稅務#
你好 應稅憑證名稱,就是簽訂的合同名稱 應稅憑證數(shù)量,就是簽訂的合同的份數(shù) 日期就是合同日期
?閱讀? 46
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老師,請問小規(guī)模納稅人去年開業(yè)有點收入,今年暫時沒有業(yè)務,如果半年沒業(yè)務,持續(xù)0申報的話,老板又不想注銷,會不會稅務局要求注銷或者需要注意什么?
家權老師
??|
提問時間:04/10 10:12
#稅務#
稅務局不會要求注銷的
?閱讀? 15
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有限責任公司一定要給員工買社保嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:12
#稅務#
你好,是的,是需要買社保的。
?閱讀? 9
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請問稅務上的工會經(jīng)費怎么申報,計稅依據(jù)在哪里取值?
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:10
#稅務#
按工資總額做為計稅依據(jù),可按個稅申報工資
?閱讀? 22
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公司與個人簽訂廠房倉儲協(xié)議,年租金10.8萬元,稅金由公司另行承擔,問個人代開普通發(fā)票需要繳納哪些稅款?
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:10
#稅務#
你好,這個需要印花稅萬分之5 個稅20%,房產(chǎn)稅6%。你如果不開專票的話,增值稅及附加是可以免的。
?閱讀? 38
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申報表自動帶出的收入和發(fā)票系統(tǒng)的收入不一致,一般是什么情況
文文老師
??|
提問時間:04/10 10:09
#稅務#
很大可能是系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)出錯,可自行修改
?閱讀? 16
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老師,我們是中職學校,我們的學生再最后一年要分批次外出去企業(yè)實習,所去企業(yè)實習的學生班主任會對他們進行實習情況跟蹤以及管理;那么學校給班主任發(fā)的學生外出實習管理補貼免個稅么?這個錢沒隨工資一起發(fā)?分開發(fā)的
郭老師
??|
提問時間:04/10 10:09
#稅務#
不可以。需要正常交。
?閱讀? 39
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小規(guī)模開專票點怎么算
宋生老師
??|
提問時間:04/10 10:09
#稅務#
你好,一般就是一個點或者三個點。
?閱讀? 25
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郭老師,您好。請問建筑行業(yè)去年有異地預交項目,預交了企業(yè)所得稅項目,年終結賬又不想退稅。所以導致比往年利潤率高出了50%,導致匯算清繳提示風險利潤率高出50%。如果申報的話稅務局會不會關注,有什么影響?
樸老師
??|
提問時間:04/10 10:08
#稅務#
建筑企業(yè)匯算清繳利潤率高出 50% 且有異地預繳項目,申報后稅務局很可能關注??赡軙l(fā)稅務檢查或評估,要求企業(yè)說明情況,若發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為會面臨處罰,即使無主觀故意,財務核算不規(guī)范導致異常也可能需調(diào)整申報,影響稅務信用評級。
?閱讀? 15
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個體工商戶,4月報哪些稅
家權老師
??|
提問時間:04/10 10:04
#稅務#
需要報生產(chǎn)經(jīng)營個稅和增值稅
?閱讀? 21
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老是,這個條例怎么理解 第二十三條,以總機構名義進行生產(chǎn)經(jīng)營的非法人分支機構,無法提供匯總納稅企業(yè)分支機構所得稅分配表,應在預繳申報期內(nèi) 向其所在地主管稅務機關報送非法人營業(yè)執(zhí)照(或登記證書)的復印件、由總機構出具的二級及以下分支機構的有效證明和支持有效 證明的相關材料(包括總機構撥款證明、總分機構協(xié)議或合同、公司章程、管理制度等),證明其二級及以下分支機構身份。 級及以下分支機構所在地主管稅務機關應對二級及以下分支機構進行審核鑒定,對應按本辦法規(guī)定就地分攤繳納企業(yè)所得稅的 級分支機構,應督促其及時就地繳納企業(yè)所得稅。 第二十四條,以總機構名義進行生產(chǎn)經(jīng)營的非法人分支機構,無法提供匯總納稅企業(yè)
樸老師
??|
提問時間:04/10 10:02
#稅務#
這兩條規(guī)定是關于跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)中非法人分支機構的管理規(guī)定。 第二十三條 無法提供匯總納稅企業(yè)分支機構所得稅分配表的非法人分支機構,要在預繳申報期內(nèi),向所在地主管稅務機關報送相關材料證明其二級及以下分支機構身份,稅務機關會對其進行審核鑒定,對應就地分攤繳納企業(yè)所得稅的分支機構,會督促其及時繳納。 第二十四條 由于你未完整給出內(nèi)容,推測是對第二十三條情況的補充或延伸,可能涉及無法提供分配表的其他情形、處理方式或對分支機構、稅務機關的其他要求等。
?閱讀? 84
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公司租用員工的車輛,繳納的車位費用,以及充電的費用的分別計入什么科目?
家權老師
??|
提問時間:04/10 10:01
#稅務#
那些費用都計入管理費用-車輛使用費
?閱讀? 24
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老師您好,醫(yī)保分為個人賬戶和醫(yī)保賬戶,一般都是一個月后到對公賬戶上,這樣的會計分錄怎么寫,還有買的耗材特別多都是小東西,直接走成本可以么
高輝老師
??|
提問時間:04/10 10:00
#稅務#
你好,現(xiàn)在當月扣的都是當月的費用的,公司部分直接確認當月的損益,個人部分確認其他應收款 耗材金額小,可以直接計入到管理費用/制造費用
?閱讀? 21
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一家客戶借錢給我們掛其他應付款,然后收到客戶貨款掛應收賬款可以嗎?會不會有風險
小愛老師
??|
提問時間:04/10 09:55
#稅務#
您好,可以的,按各自的用途掛賬,借款和貨款分開是合適的
?閱讀? 30
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請問一下老師,我們公司工會經(jīng)費一直都是0申報,這個季度報表自動生成稅費,請問一下需要交嗎
樸老師
??|
提問時間:04/10 09:55
#稅務#
若公司符合當?shù)毓?jīng)費免稅政策,如小規(guī)模納稅人季度銷售額不超規(guī)定標準等,雖報表生成稅費,可暫不繳,按規(guī)定申報填減免額即可;若不符合免稅政策,按相關規(guī)定需繳納,如建立工會組織的企業(yè)按工資總額一定比例撥繳,稅務部門代征,未建工會的可能按工資總額 2% 收繳籌備金
?閱讀? 21
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生肉經(jīng)過油鹽醬等作料腌制后再賣,稅率是9個點還是13個點,
文文老師
??|
提問時間:04/10 09:54
#稅務#
生肉經(jīng)過油鹽醬等作料腌制后再賣,稅率是9個點
?閱讀? 54
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個體工商是查賬征收的,每個季度需要報哪些稅
樸老師
??|
提問時間:04/10 09:53
#稅務#
流轉稅類 增值稅: 小規(guī)模納稅人:按季度銷售額確定是否免稅,季度銷售額未超過 30 萬元(含本數(shù) ,不同時期免稅標準可能有調(diào)整 )的,免征增值稅;超過標準的,按照 1% 的征收率計算繳納增值稅(特殊行業(yè)除外)。開具增值稅專用發(fā)票的,需就專票部分繳納增值稅。 一般納稅人:按適用稅率計算銷項稅額,扣除進項稅額后申報納稅,適用稅率根據(jù)行業(yè)不同有所不同,如銷售貨物一般為 13%,提供建筑服務等一般為 9% 等。 消費稅:若個體工商戶從事特定消費品(如煙酒、化妝品、成品油等)的生產(chǎn)、委托加工和進口業(yè)務,需要申報繳納消費稅,稅率根據(jù)不同應稅消費品而定。比如,銷售卷煙,不同類別卷煙有不同稅率;銷售白酒,稅率為 20% 加 0.5 元 / 500 克(或者 500 毫升 )。 附加稅類 城市維護建設稅:以實際繳納的增值稅和消費稅稅額為計稅依據(jù),稅率根據(jù)地區(qū)不同而不同。市區(qū)的稅率為 7%,縣城、鎮(zhèn)的稅率為 5%,其他地區(qū)稅率為 1%。例如,某個體戶實際繳納增值稅 1000 元,消費稅為 0,若其位于市區(qū),則城市維護建設稅 = 1000×7% = 70 元。 教育費附加:以實際繳納的增值稅和消費稅稅額的 3% 計征。如上述例子中,教育費附加 = 1000×3% = 30 元。 地方教育附加:以實際繳納的增值稅和消費稅稅額的 2% 計征。即上述例子中,地方教育附加 = 1000×2% = 20 元。 所得稅類 個人所得稅:按照經(jīng)營所得計算繳納,適用 5% - 35% 的超額累進稅率。以每一納稅年度的收入總額減除成本、費用以及損失后的余額,為應納稅所得額。例如,某個體戶全年收入 100 萬元,成本費用等扣除項為 60 萬元,則應納稅所得額 = 100 - 60 = 40 萬元,再按照稅率表計算應納稅額。同時,根據(jù)相關政策,對不超過 200 萬元的應納稅所得額部分,可享受減半征收優(yōu)惠。 其他稅種 印花稅:如果發(fā)生了應稅憑證的簽訂、領受等行為,需要繳納印花稅。例如,簽訂購銷合同,按照合同金額的 0.03% 繳納;簽訂租賃合同,按照租金金額的 0.1% 繳納。 房產(chǎn)稅:若個體工商戶擁有房產(chǎn)且用于經(jīng)營,需按規(guī)定申報房產(chǎn)稅。從價計征的,稅率為 1.2%,應納稅額 = 房產(chǎn)原值 ×(1 - 扣除比例)×1.2% (扣除比例由省、自治區(qū)、直轄市人民政府在稅法規(guī)定的減除幅度內(nèi)自行確定 );從租計征的,稅率為 12% ,應納稅額 = 租金收入 ×12%。 城鎮(zhèn)土地使用稅:若個體工商戶占用城鎮(zhèn)土地進行經(jīng)營活動,要申報城鎮(zhèn)土地使用稅。稅額標準由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定,不同地區(qū)、不同地段稅額不同。
?閱讀? 141
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老師,我們跟對方有官司,想調(diào)取查下對方工商情況,在哪里可以查,還是必須去工商局
家權老師
??|
提問時間:04/10 09:53
#稅務#
那個可以在企查查上查詢的
?閱讀? 17
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老師,公司請村里的人砌水溝有一萬左右,因為項目小沒簽合同,只有一張工程付款申請單,發(fā)票也沒有,請問還需要完善哪些資料
東老師
??|
提問時間:04/10 09:53
#稅務#
您好,完善資料比如說合同和發(fā)票才成
?閱讀? 22
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請問下,我們老板找人代開發(fā)票,大概別人要收取5萬元左右的費用,這個費用請問是用對公還是對私的支付合適?
家權老師
??|
提問時間:04/10 09:51
#稅務#
不能代開發(fā)票的,特別是金額那么大,被查到的風險很大,查到起碼是1萬的罰款,3倍處罰
?閱讀? 19
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老師,我2月份是0申報的,但是做賬這邊顯示有發(fā)了工資,這個工資我可以補到3月申報嘛?
文文老師
??|
提問時間:04/10 09:49
#稅務#
工資 可以補到3月申報
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