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特聘專家每月都給發(fā)放固定稅后費(fèi)用,是按照工資薪金申報個稅呢還是勞務(wù)報酬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 18:36
#稅務(wù)#
您好,這個是按勞務(wù)費(fèi)來申報的
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老師好,接到稅局通知讓在電子稅務(wù)局 申報關(guān)聯(lián)公司怎么辦?申報了會有什么影響?
霞霞老師
??|
提問時間:05/14 18:32
#稅務(wù)#
您好!如果有關(guān)聯(lián)公司就需要申報
?閱讀? 30
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企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:30
#稅務(wù)#
你好,營業(yè)務(wù)收入填寫15萬
?閱讀? 32
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老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:29
#稅務(wù)#
你好,先不用減去的。第二年才減去。
?閱讀? 14
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郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務(wù)報表不就都要更正了
樸老師
??|
提問時間:05/14 18:27
#稅務(wù)#
如果反賬到 2024 年修改,通常后面申報的財務(wù)報表是需要更正的,因為這會改變 2024 年的相關(guān)數(shù)據(jù),而 2024 年年末數(shù)據(jù)是 2025 年年初數(shù)據(jù)的基礎(chǔ),可能影響到后續(xù)報表的連貫性和準(zhǔn)確性。不過,若修改內(nèi)容不影響財務(wù)報表整體勾稽關(guān)系和重要指標(biāo),也可考慮不更正,但從嚴(yán)謹(jǐn)角度看,更正更好。
?閱讀? 46
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老師,你好,我打借條是9萬,對方實際付了10萬,那我入稅務(wù)賬是不是以10萬作為借款依據(jù),不用補(bǔ)打借條了吧,打借條太麻煩了
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:24
#稅務(wù)#
你好,是的。是按10萬來了。
?閱讀? 70
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我申報個稅的時候,下載更新了員工的專項附加扣除,發(fā)現(xiàn)有一名員工狀態(tài)變成凍結(jié),為什么他的專項附加扣除還是可以預(yù)填,仍然可以享受?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:23
#稅務(wù)#
專項附加扣除信息的獨(dú)立性:專項附加扣除信息是基于員工個人的申報情況,即使員工狀態(tài)變?yōu)椤皟鼋Y(jié)”,只要其專項附加扣除信息在系統(tǒng)中仍然有效,這些信息仍會被預(yù)填并允許享受
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子公司向母公司分紅 母子公司都要交稅嗎? 有什么注意的
樸老師
??|
提問時間:05/14 18:20
#稅務(wù)#
子公司:子公司用稅后利潤向母公司分紅,無需就分紅再繳納企業(yè)所得稅 。因為利潤在產(chǎn)生時已在子公司層面繳納過企業(yè)所得稅,不會重復(fù)征稅。 母公司:若母公司和子公司都是居民企業(yè),且符合以下情況,母公司取得子公司分紅免征企業(yè)所得稅: 母公司與子公司屬于同一企業(yè)所得稅法下的居民企業(yè)。 母公司對子公司持股比例達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)(一般為 20% 以上 );即便持股比例未達(dá) 20%,但母公司對子公司的投資符合企業(yè)所得稅法中關(guān)于長期投資的定義,也可免稅 。 若母公司是非居民企業(yè),子公司向其分紅,一般需按 10% 預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅 。不過,若稅收協(xié)定有更優(yōu)惠規(guī)定,則按協(xié)定執(zhí)行。 注意事項 確認(rèn)稅收居民身份:母子公司需確認(rèn)是否屬于同一企業(yè)所得稅法下的居民企業(yè)。若涉及跨境,像香港子公司向內(nèi)地母公司分紅,要了解相關(guān)稅收協(xié)定,確保合規(guī) 。 關(guān)注持股比例:核實母公司對子公司持股比例,確認(rèn)是否符合稅法規(guī)定的免征企業(yè)所得稅條件。持股比例不足 20% 時,關(guān)注投資是否符合長期投資定義 。 合規(guī)操作:嚴(yán)格按稅法規(guī)定和公司章程執(zhí)行分紅方案。分紅后及時向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報,提供相關(guān)證明材料,以便合規(guī)享受稅收優(yōu)惠 。 外匯管理:若涉及跨境分紅,需遵循國家外匯管理規(guī)定,履行外匯結(jié)算和申報手續(xù),保證資金合法流動 。 準(zhǔn)備相關(guān)文件:留存分紅決議、財務(wù)報表、稅務(wù)申報表等文件,證明分紅合規(guī)性 。
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銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:12
#稅務(wù)#
你好,是的,有發(fā)票是可以的。
?閱讀? 14
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個稅申報表更正需要提供什么材料?,
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:12
#稅務(wù)#
你好,這個看稅務(wù)局,一般提供情況說明就行。
?閱讀? 50
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請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當(dāng)年的實際這個成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報?我的意思就是說,當(dāng)時如果說利潤是個負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進(jìn)去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補(bǔ)繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 18:11
#稅務(wù)#
您好,我們的賬沒錯,純?yōu)榱苏{(diào)增交點稅的話,當(dāng)無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他,這樣處理就可以了
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老師好 先問下國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅管理辦法的規(guī)定您這邊有嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:06
#稅務(wù)#
你好,沒有叫這個文件的啊 你在哪兒看到的。
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老師你好,公司的賬務(wù)交由代理記賬公司負(fù)責(zé)期間因為做賬混亂造成公司涉稅問題,這種情況可以追究代理記賬公司嗎? 過去一年的賬務(wù)錯亂還可以調(diào)整,再申請繳退稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:05
#稅務(wù)#
你好,可以的。這個可以追究 可以申請。
?閱讀? 28
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給投資企業(yè)利潤,給多少有比例嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/14 18:05
#稅務(wù)#
你好,這個一般按章程約定。
?閱讀? 34
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投資a公司,收到a公司利潤,要交稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 17:56
#稅務(wù)#
公司之間分紅不需要交所得稅
?閱讀? 44
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在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)在去年9月將一筆增值稅記到了營業(yè)外支出滯納金了,現(xiàn)在怎么處理比較好
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 17:55
#稅務(wù)#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對應(yīng)調(diào)整營業(yè)外支出滯納金
?閱讀? 185
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制造型工廠增值稅和企業(yè)所得稅都包含哪些,怎么算
宋生老師
??|
提問時間:05/14 17:53
#稅務(wù)#
你好,沒明白你意思。增值稅就是增值稅,所得稅就是所得稅。沒有包括其他啊。 你可以直接看你的申報表。上面就有計算方式
?閱讀? 57
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老師,制造業(yè)工廠增值稅和企業(yè)所得稅都是怎么算
宋生老師
??|
提問時間:05/14 17:52
#稅務(wù)#
增值稅一般是按收入的比例,小規(guī)模1%,一般納稅人13% 所得稅按利潤的比例,小微企業(yè)5%,一般企業(yè)25%
?閱讀? 45
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請問老師,私營合伙企業(yè)是沒有企業(yè)所得稅,只申報個人所得稅-經(jīng)營所得嗎?新成立的一家公司稅費(fèi)種自動認(rèn)證成個人所得稅-經(jīng)營所得。沒有企業(yè)所得。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 17:49
#稅務(wù)#
有員工還需要申報工資個稅
?閱讀? 25
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老師你好!小規(guī)模公司,2023年匯算的所得稅1000元,直接在2024年系統(tǒng)做了。借:所得稅費(fèi)用 1000 2024年財報正常做,但匯算企業(yè)所得稅申報時,這個1000的沒有地方填。怎么處理。謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 17:46
#稅務(wù)#
那個做賬錯誤,應(yīng)該直接計入利潤分配-未分配利潤
?閱讀? 61
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請問老師購買生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:46
#稅務(wù)#
購買生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備需要繳納印花稅。
?閱讀? 23
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公司給私人開發(fā)票可以稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:45
#稅務(wù)#
公司開票,是確認(rèn)收入與增值稅
?閱讀? 32
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稅務(wù)申報(我要辦稅-稅收減免-重點群體和自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)信息采集)中采集一人員信息失敗。提示某某人員已入職(實際情況是2014年入職后離職)。目前無法備案,該如何操作
李老師A
??|
提問時間:05/14 17:38
#稅務(wù)#
聯(lián)系辦稅服務(wù)廳:攜帶該員工 2014 年入職及離職的相關(guān)證明材料,如勞動合同、離職證明等,前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳,向工作人員說明情況,請求協(xié)助核實和處理系統(tǒng)提示問題。
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老師,個體戶如果5月份開票30萬,沒有成本票,季度是不是要交個人所得稅了,
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 17:38
#稅務(wù)#
是的,需要交個稅的了
?閱讀? 24
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老師,匯算清繳資產(chǎn)總額平均值是系統(tǒng)自動生成的,還是需要核算的
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:37
#稅務(wù)#
匯算清繳資產(chǎn)總額平均值是系統(tǒng)自動生成
?閱讀? 86
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4月有發(fā)票開錯了,我在5月已經(jīng)勾選進(jìn)項了,同時也申報了,我5月讓對方紅沖了。那我現(xiàn)在將4月申報更正,在表二將進(jìn)項轉(zhuǎn)出填紅沖發(fā)票進(jìn)項稅,提交申請出現(xiàn)這個情況?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 17:34
#稅務(wù)#
4月申報不能更正。只能在5月申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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老師好,公司必須申報法人的工資嗎,去年剛成立一直申報員工的工資,沒有申報法人的
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 17:34
#稅務(wù)#
只有法人就需要申報他的工資,0申報
?閱讀? 58
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老師您好,請問在電子稅務(wù)局提交了清算申請四個月后還能撤回嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:33
#稅務(wù)#
你好,據(jù)判斷,無法撤回
?閱讀? 37
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勞務(wù)公司,票開了,錢還沒有給,怎么入帳呢,應(yīng)該不是入收入吧
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:30
#稅務(wù)#
開票了,確認(rèn)收入,掛應(yīng)收賬款
?閱讀? 23
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公司是2024年12月13日成立的,請問需要做年度匯算清繳嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 17:28
#稅務(wù)#
不需要做年度匯算清繳
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