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老師,我們公司是國有獨資企業(yè),在同屬于國有獨資企業(yè)A公司轉讓了5塊地,契稅和印花稅交了但是不會打款給對方。那這契稅和印花稅入哪個會計科目呀?
Fenny老師
??|
提問時間:05/14 16:03
#稅務#
你好,你這個印花稅和契稅是交個稅務機關。 契稅計入取得資產成本,印花稅計入稅金及附加。
?閱讀? 33
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技術服務費算服務費還是經(jīng)營成本
文文老師
??|
提問時間:05/14 16:03
#稅務#
公司主業(yè)是技術服務 ?
?閱讀? 30
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物業(yè)公司被稅務稽查到了收入過低,怎么回復好
宋生老師
??|
提問時間:05/14 16:00
#稅務#
你好,一般這種情況下都承認有誤,然后補一點稅
?閱讀? 30
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(財稅[2016]12號)第一條第(一)款 有沒有關于一般納稅人附加稅減免
家權老師
??|
提問時間:05/14 15:57
#稅務#
現(xiàn)在執(zhí)行《財政部 稅務總局關于進一步實施小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策的公告》(2022年第10號)
?閱讀? 31
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老師,報個稅時因為個人部分公司承擔,所以在工資上加社保個人部分上去申報,但是做工資表時工資沒有加上社保個人部分,例如:發(fā)4000元工資,社保個人部分是300,則報個稅為4300元,但做工資時只做4000元,不做個人部分進去。這樣賬載金額就和稅務金額差300了,這樣操作可以嗎?
麥克老師
??|
提問時間:05/14 15:55
#稅務#
您好,最好是賬載金額進項調整,因為填4000的話到時候所得稅匯算清繳只能按4000申報,就少了300的成本;并且金稅系統(tǒng)比對的話也會存在差異
?閱讀? 82
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福利費、業(yè)務招待費、廣宣費取得專票也要按相應的比例抵扣進項嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:52
#稅務#
福利費、業(yè)務招待費,進項不能抵扣的
?閱讀? 62
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是多頁 ,但是,全選了,與待勾選的條數(shù)也一樣多
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:48
#稅務#
全選,匯總數(shù)據(jù)應一致
?閱讀? 233
?收藏? 1
請問老師,一般納稅人企業(yè),前幾年買車的時候取得是個人給我們公司開的普通發(fā)票,沒有進項可抵扣!現(xiàn)在我們公司要將這輛車再賣出去,請我們開的發(fā)票應該是幾個點?
家權老師
??|
提問時間:05/14 15:45
#稅務#
現(xiàn)在你們的稅率是3%。減按2%申報
?閱讀? 39
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公司自然人股權轉讓需要不需要交個人所得稅?
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:44
#稅務#
若是平價轉讓,不用交個稅
?閱讀? 33
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開戶行會打電話要求對賬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 15:42
#稅務#
您好,有的,這個每個月都要對賬的
?閱讀? 37
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老師您好,購買設備,總價含增值稅、運雜費、安裝費等,如果是一般納稅人,增值稅稅率是13%吧
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:42
#稅務#
你好,是的,一般是按13%了。
?閱讀? 24
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匯算清繳時發(fā)現(xiàn)工資總額跟個稅申報總額不一致,因為是因為少報了,這時應該怎么處理呢
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:42
#稅務#
你好,這個要去更正申報了。
?閱讀? 78
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老師你好:問一下建筑公司沒有資質只是接一些不需要資質的活實收資本減資到多少合適,之前是500萬也沒有實繳
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:40
#稅務#
你好,你減到50萬就好了。
?閱讀? 44
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已經(jīng)認證抵扣的專用發(fā)票,對方公司名稱寫錯,重新開具,怎么做會計分錄?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 15:38
#稅務#
您好,把前面的分錄做負數(shù),再做正數(shù)分錄
?閱讀? 43
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老師公司購買8個行李箱用于資助8名貧困生,有行李箱發(fā)票,這個怎么入賬,
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:34
#稅務#
你好,這個你先借庫存商品,貸銀行存款。
?閱讀? 40
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村民和村委共同成為的經(jīng)濟合作社有什么稅收優(yōu)惠嗎?合作社出租土地使用權給村民,應如何開具發(fā)票,稅率多少,應繳納哪些稅款?
張瑞雪老師
??|
提問時間:05/14 15:34
#稅務#
你好,是把土地出租給非本集體的村民了么?
?閱讀? 44
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老師,房地產公司交了城市基礎設施配套費,稅務局的人說我們沒交契稅,這個還要交契稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/14 15:33
#稅務#
對 財政部、稅務總局發(fā)布《關于貫徹實施契稅法若干事項執(zhí)行口徑的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第23號,以下簡稱“23號公告”)規(guī)定,土地使用權出讓的,計稅依據(jù)包括土地出讓金、土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、征收補償費、城市基礎設施配套費、實物配建房屋等應交付的貨幣以及實物、其他經(jīng)濟利益對應的價款。依據(jù)該條款,城市基礎設施配套費須繳納契稅。
?閱讀? 120
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沒有信用減值損失科目 用什么科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 15:32
#稅務#
您好,如果沒有信用減值損失科目,可以放在資產減值損失科目中
?閱讀? 49
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老師好,個稅不退,會怎么樣
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:30
#稅務#
你好,不退過3年就退不了了
?閱讀? 43
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今天被稅務局打電話說匯算清繳研發(fā)費用和利潤表里的研發(fā)費用不一致,讓自查,錯了讓修改。但是我們24年房租計入了研發(fā)費用科目,利潤表的研發(fā)費用跟賬上一致,但房租不能加計扣除,匯算清繳就把房租對應的研發(fā)支出去掉了,包括電子設備折舊費也計入了研發(fā)支出科目也沒有加計扣除,這個是之前會計做的,我匯算清繳時也沒加上。這下怎么辦呀老師
小菲老師
??|
提問時間:05/14 15:28
#稅務#
同學,你好 那你不要加計扣除的,就不要放在研發(fā)費用里面
?閱讀? 34
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老師工商年報里的社保信息本期實際繳費金額包含個人承擔的嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:28
#稅務#
工商年報里的社保信息本期實際繳費金額包含個人承擔的。
?閱讀? 62
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老師,請問這題為啥要按照含稅公允價值計入呢
家權老師
??|
提問時間:05/14 15:28
#稅務#
因為是自產的,所有要按公允價值及稅金計入福利費
?閱讀? 18
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公司是信息服務行業(yè),房租可以加計扣除嗎,不可以扣除的話,文件是什么,謝謝
家權老師
??|
提問時間:05/14 15:24
#稅務#
沒有文件規(guī)定房租可以加計扣除的哈
?閱讀? 41
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老師,如果一張進項發(fā)票開具1000臺,實際出口600臺,可以先退600臺的稅,后面400臺不出口了,如何做內銷抵扣?
樸老師
??|
提問時間:05/14 15:23
#稅務#
若進項發(fā)票已退稅勾選,先申請出口貨物轉內銷證明,再撤回退稅勾選、重新做抵扣勾選;若未勾選,憑證明做抵扣勾選。申請證明需填報申報表并提供專票、內銷發(fā)票等資料。取得證明后,在下一增值稅申報期,將證明作為抵扣憑證,填在附表二對應欄次申報抵扣。
?閱讀? 42
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個體戶報個稅時,提示成本費用與系統(tǒng)計算不一樣,備注那怎樣填寫
樸老師
??|
提問時間:05/14 15:23
#稅務#
因財務制度不健全導致差異或者寫經(jīng)營模式特殊難以取得發(fā)票 成本主要為 [具體項目,如房租、人工工資、從農戶處購買的食材等] ,因經(jīng)營模式特殊,如從農戶采購、零散小額交易等,難以取得進項發(fā)票,但保留了支付憑證、貨單等資料備查,業(yè)務真實,金額無誤。
?閱讀? 28
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老師,您好,請問下4月份有一個員工的工資到最后實發(fā)是負數(shù),所以沒有發(fā)的,前面應發(fā)合計與社保公積金需要正常計提嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:22
#稅務#
你好,是的,是需要正常計提。
?閱讀? 21
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老師,您好,請問一下,一般企業(yè)(非服務性)的年度匯算清繳中,除了政策里的費用限額外,其他費用有沒有限制啊,比如咨詢類服務費控制在多少以內不會有稅務預警
宋生老師
??|
提問時間:05/14 15:15
#稅務#
你好,嗯,這個沒有明確規(guī)定。但是也有查的。
?閱讀? 40
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為什么開票系統(tǒng)里“用票情況概覽”中的“當前可勾選增值稅金額”與導出的“抵扣勾選增值稅發(fā)票信息”不一致?
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:14
#稅務#
可勾選是沒有勾選的數(shù)據(jù),抵扣勾選是已經(jīng)勾選
?閱讀? 187
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匯算清繳是里面的預扣稅額比我實際繳納的企業(yè)所得稅大,原因是什么?
樸老師
??|
提問時間:05/14 15:13
#稅務#
匯算清繳時預扣稅額比實際繳納的企業(yè)所得稅大,原因包括享受稅收優(yōu)惠政策、存在納稅調整事項(如收入和扣除項目調整)、彌補以前年度虧損以及預繳計算不準確(如稅率適用錯誤、應納稅所得額計算錯誤)等。
?閱讀? 29
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那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負的更多了腦子有點轉不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 15:12
#稅務#
交22年的所得稅會影響24年年末的未分配利潤。
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