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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 21:41
#稅務(wù)#
您好正在查看稍等
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老師,監(jiān)事?lián)蔚囊患夜咎撻_(kāi)發(fā)票被處罰了,會(huì)連帶另一家列入負(fù)面清單嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 21:35
#稅務(wù)#
您好,監(jiān)事?lián)蔚囊患夜咎撻_(kāi)發(fā)票被處罰后,通常不會(huì)連帶另一家公司直接列入負(fù)面清單
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進(jìn)口散裝食品,然后再生產(chǎn)預(yù)包裝再出口,出口是免增值稅的,那么進(jìn)口時(shí)的進(jìn)口增值稅應(yīng)怎么處理
晴紫老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 21:18
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,進(jìn)口時(shí)的進(jìn)口增值稅有兩種處理方式:(1)符合條件可申請(qǐng)退稅(2)作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
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老師,企業(yè)24年銷(xiāo)項(xiàng)票280萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)票只有24萬(wàn),然后24年盈利16萬(wàn),企業(yè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 21:17
#稅務(wù)#
您好,你們暫估了兩百多萬(wàn)的成本嗎?
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水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入怎么計(jì)算,個(gè)體戶(hù)
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 21:11
#稅務(wù)#
您好,水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入的計(jì)算因地區(qū)而異,比如廣西: 達(dá)到稅收起征點(diǎn)的農(nóng)村個(gè)體工商戶(hù)按每戶(hù)每年 25 元征收。 達(dá)到稅收起征點(diǎn)的城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶(hù)按每戶(hù)每年 50 元征收。 但在 2022 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日(所屬期),廣西對(duì)所有征收對(duì)象免征地方水利建設(shè)基金,免征期間無(wú)需申報(bào)
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老師,抵償債務(wù),公司對(duì)公司買(mǎi)賣(mài)房屋對(duì)比個(gè)人對(duì)個(gè)人買(mǎi)賣(mài)房屋哪個(gè)更加節(jié)稅
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 21:03
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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2025.1收到2024所得退稅300,請(qǐng)問(wèn)分錄如何寫(xiě)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:51
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整
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哪些農(nóng)產(chǎn)品是可以開(kāi)免稅發(fā)票的呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:28
#稅務(wù)#
根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十五條第一項(xiàng),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅。例如,農(nóng)民個(gè)人從事種植、養(yǎng)殖、捕撈等活動(dòng),直接銷(xiāo)售自己生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,如小麥、稻谷、玉米、高粱、谷子等糧食作物,各種蔬菜、菌類(lèi)植物和少數(shù)可作副食的木本植物,活禽、牲畜、鮮蛋、牛奶等畜牧業(yè)產(chǎn)品,鮮魚(yú)、海產(chǎn)品等漁業(yè)產(chǎn)品,以及木材、原木等林業(yè)產(chǎn)品等
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老師好,我們稅務(wù)上核定的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2023年開(kāi)始?xì)w并入集團(tuán)企業(yè)后,我們開(kāi)始用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則出報(bào)表,前兩年都是請(qǐng)外面的稅務(wù)所報(bào)稅的今年開(kāi)始由自己報(bào)稅了,請(qǐng)問(wèn)老師報(bào)2024年的匯算清繳用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?匯算清繳跳出來(lái)的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,其他收益選項(xiàng)填不上數(shù)據(jù)。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:19
#稅務(wù)#
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則你備案的是這一個(gè),一直都要用這一個(gè)。
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老師,當(dāng)月收到的發(fā)票當(dāng)月可以抵扣不?為什么我這個(gè)月收到的專(zhuān)票不能勾選認(rèn)證,我記得以前收到的發(fā)票當(dāng)月就能抵扣。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:17
#稅務(wù)#
信息準(zhǔn)確性問(wèn)題:需核實(shí)發(fā)票號(hào)碼、代碼、購(gòu)方識(shí)別號(hào)等信息的準(zhǔn)確性,確認(rèn)發(fā)票是否開(kāi)錯(cuò)。 數(shù)據(jù)同步時(shí)間差:開(kāi)具的發(fā)票信息數(shù)據(jù)同步到勾選平臺(tái)需要一定時(shí)間,平臺(tái)中可能不含當(dāng)天開(kāi)具的發(fā)票,可等待至少一天后再進(jìn)行勾選。 發(fā)票狀態(tài)異常:發(fā)票可能為異常發(fā)票,如作廢、失控、紅沖等,這些發(fā)票在勾選平臺(tái)中無(wú)法進(jìn)行勾選操作。 開(kāi)票方未上傳:開(kāi)票方離線(xiàn)開(kāi)票后未上傳發(fā)票信息,或者銷(xiāo)方離線(xiàn)開(kāi)具的發(fā)票在上傳至稅務(wù)局端之前,無(wú)法在勾選平臺(tái)中查詢(xún)到,可聯(lián)系開(kāi)票方確認(rèn)發(fā)票的上傳狀態(tài),并催促其盡快上傳。 稅號(hào)變更:若企業(yè)做了稅號(hào)變更,需登錄勾選平臺(tái)查看 “檔案信息維護(hù)” 并核實(shí)。
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在差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)中,如果機(jī)票購(gòu)買(mǎi)時(shí)有附加手續(xù)費(fèi)可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:12
#稅務(wù)#
您好,如果是出差產(chǎn)生的,能報(bào)銷(xiāo)的
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25年收到24年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票專(zhuān)票怎么做分錄,
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:12
#稅務(wù)#
您好,把24年分紅沖費(fèi)用,比如收入106, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-106 財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng)稅 6 分錄都在借方
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老師,請(qǐng)教一下,公司銀行賬戶(hù)不能用,貨款由其他公司代付,這個(gè)貨款由公司法人支付給這個(gè)公司,可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:10
#稅務(wù)#
您好,可以的, 到時(shí)公司有錢(qián)還給法人
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老師,新辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,第一次登陸電子稅務(wù)局,怎么操作
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:06
#稅務(wù)#
您好,要先開(kāi)通稅務(wù)才可以登陸的
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老師,請(qǐng)問(wèn)建筑公司承接一單工程后,要向稅務(wù)局備案嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:05
#稅務(wù)#
建筑公司承接工程后,部分情況需要向稅務(wù)局備案: 增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅:一般納稅人提供建筑服務(wù)按規(guī)定適用或選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,自 2019 年 10 月 1 日起,不再實(shí)行備案制,相關(guān)證明材料改為自行留存?zhèn)洳椤?建筑業(yè)項(xiàng)目報(bào)告:納稅人提供建筑業(yè)應(yīng)稅勞務(wù)發(fā)生納稅義務(wù)的,應(yīng)在建筑業(yè)工程合同簽訂并領(lǐng)取建筑施工許可證之日起 30 日內(nèi),向建筑業(yè)應(yīng)稅勞務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行建筑工程項(xiàng)目登記,同時(shí)向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行建筑業(yè)工程項(xiàng)目登記。 跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)所得稅相關(guān)備案:實(shí)行總分機(jī)構(gòu)體制的跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè),總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的 0.2% 按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅,項(xiàng)目部應(yīng)向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳,同時(shí)需提供總機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的《外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明》及總機(jī)構(gòu)出具的證明該項(xiàng)目部屬于總機(jī)構(gòu)或二級(jí)分支機(jī)構(gòu)管理的證明文件
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請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票和普票,怎么做分錄,專(zhuān)票部分可以轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:00
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師我在算有多少無(wú)票收入時(shí),用利潤(rùn)表上的第一季度本年累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入減去發(fā)票系統(tǒng)里的開(kāi)票的實(shí)際數(shù)差額是無(wú)票的收入對(duì)不對(duì),還有什么好的方法求知道謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 19:59
#稅務(wù)#
對(duì) 你在做賬務(wù)處理的時(shí)候,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二級(jí)科目可以增加一個(gè)無(wú)票收入,看你的貸方發(fā)生額就行
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老師您好,注冊(cè)資本金是200萬(wàn)認(rèn)繳的,被前面那個(gè)財(cái)務(wù)人員做成實(shí)繳了,現(xiàn)在要怎么處理。
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 19:58
#稅務(wù)#
您好,他是借方用了什么科目了
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老師跨年的發(fā)票,對(duì)方去年7月給我們轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元,我們給他開(kāi)了3萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在他要退回來(lái)2萬(wàn)元,這個(gè)怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 19:30
#稅務(wù)#
您好,那你們要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款- 貸:以前年度損益調(diào)整- 應(yīng)交稅費(fèi)-
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淘寶賣(mài)家給買(mǎi)家的超時(shí)發(fā)貨賠償都有哪些涉稅的風(fēng)險(xiǎn)。需要代扣代繳個(gè)稅嘛
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 19:16
#稅務(wù)#
最后發(fā)貨了賠償款沒(méi)發(fā)票不能抵扣所得稅 不需要代扣代繳
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老師,我們有個(gè)公司30萬(wàn)注冊(cè)資金,法人股占80%,全部到位24萬(wàn),另外兩個(gè)自然人各3萬(wàn)全部沒(méi)到位,對(duì)外的帳是虧損,但實(shí)際帳是盈利的。帳面凈資產(chǎn)是95萬(wàn)多。現(xiàn)在有個(gè)人想入股占30%,請(qǐng)問(wèn)如果平價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)怎么算?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 19:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有個(gè)人想入股30%,是誰(shuí)把股權(quán)出售給他??
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老師,有什么情況或者政策,企業(yè)給員工交的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)不用交個(gè)人所得稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 19:04
#稅務(wù)#
一般企業(yè)給員工交的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)要并入工資、薪金計(jì)征個(gè)稅,但有以下特殊情況: 符合規(guī)定的商業(yè)健康險(xiǎn):自 2017 年 7 月 1 日起,單位統(tǒng)一為員工購(gòu)買(mǎi)符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品,支出計(jì)入員工工資薪金,在 2400 元 / 年(200 元 / 月 )限額內(nèi)可稅前扣除,該部分不用交個(gè)稅。 特殊征管情況:企業(yè)按國(guó)家政策為全體員工支付補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),在不超職工工資總額 5% 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部分,企業(yè)所得稅可扣。實(shí)際征管中,若能合理區(qū)分費(fèi)用,符合政策精神,經(jīng)與當(dāng)?shù)囟惥譁贤ù_認(rèn),可能存在這部分不用交個(gè)稅的情況。
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固定資產(chǎn)一次性扣除,比如原值80萬(wàn),殘值5%,也就是4萬(wàn),年限4年,目前使用2個(gè)月 申報(bào)表里面,有三個(gè)折舊,一個(gè)賬載折舊,一個(gè)一般折舊,一個(gè)享受加速政策的折舊,也就是2、3、4列,這幾個(gè)折舊有啥區(qū)別
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 18:54
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 賬載折舊金額就是賬上的金額 一般折舊是稅收折舊金額,一般和賬上一致 加速折舊金額,你享受一次性扣除,就是填寫(xiě)全部的折舊金額
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老師,麻煩咨詢(xún)一下我們公司錯(cuò)月發(fā)放工資,自然人申報(bào)系統(tǒng)所屬期2025年1-3月份的數(shù)據(jù)實(shí)際是2024年11月份,2024年12月份,2025年1月份的工資申報(bào)數(shù)據(jù),2025年第1季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)取數(shù)是取自然人申報(bào)系統(tǒng)所屬期2025年1-3月份數(shù)據(jù)還是取賬面實(shí)際計(jì)提的1-3月份的數(shù)據(jù)?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 18:51
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,工會(huì)的計(jì)提依據(jù)是 財(cái)務(wù)帳上計(jì)提的工資,
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老師,員工離職社保要交完這個(gè)月,怎么算
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 18:51
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)正常算就可以了 一般來(lái)說(shuō)一年之內(nèi)都不會(huì)變的
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房地產(chǎn)企業(yè)拿地時(shí)繳納的印花稅計(jì)入開(kāi)發(fā)成本還是計(jì)入稅金及附加
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 18:48
#稅務(wù)#
房地產(chǎn)企業(yè)拿地時(shí)繳納的印花稅應(yīng)計(jì)入稅金及附加。依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,印花稅屬于企業(yè)組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入該科目,且其并非與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)體建造或土地開(kāi)發(fā)直接相關(guān),不符合計(jì)入開(kāi)發(fā)成本的條件,同時(shí)在土地增值稅清算時(shí)也按規(guī)定在稅金及附加中扣除。
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飛機(jī)行程單現(xiàn)在在哪里取
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 18:42
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)直接要客服寄過(guò)來(lái)就可以
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名下兩家個(gè)體戶(hù),都是核定征收,都不超120萬(wàn),年度需要匯算清繳嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 18:33
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 核定征收,不需要匯算清繳
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請(qǐng)問(wèn)股東的投資款要交稅嗎?交什么稅,銀行轉(zhuǎn)入備注股東投入
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 18:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 繳納印花稅
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老師我的分錄錯(cuò)在哪里了?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 18:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你用其他收益,是可以的
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