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請問老師,乙公司是甲集團下面的一家房地產(chǎn)經(jīng)紀公司,負債把甲集團其他子公司或者是遺留的房屋,的房屋出租工作,乙公司名下是沒有房屋的,收上來的房租收入,都在乙公司這里做收入的。請問老師乙公司需要根據(jù)收入全額申報從租的房產(chǎn)稅么?如果房屋所有人按照從價繳納了房產(chǎn)稅,乙單位無償使用并出租的,針對這部分的收入還需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/07 14:49
#稅務師#
同學,你好 乙不需要申報房產(chǎn)稅的
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老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 11:53
#稅務師#
你好,這個沒什么辦法。除非收入高,交的稅才會多。
?閱讀? 112
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匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎金,其中有個懷孕員工計提工資,后期公司收到生育保險金,沖了為她計提工資,這個表里的職工薪酬支出含不含為她計提工資。
宋生老師
??|
提問時間:05/07 11:44
#稅務師#
你好,你實際有支付,就算。沒有支付,就要調。
?閱讀? 99
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老師24年發(fā)生的網(wǎng)費25年5月到期開來發(fā)票我直接做長期待攤費用,有影響嗎 有印花稅嗎 新辦企業(yè)
家權老師
??|
提問時間:05/07 11:19
#稅務師#
那個應該直接計入利潤分配,-未分配利潤,是24年的費用
?閱讀? 89
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老師,請問購入的庫存商品價格低于開票金額,我怎樣做賬?
文文老師
??|
提問時間:05/07 09:57
#稅務師#
正常做購入商品的分錄
?閱讀? 93
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請問老師,支付退休人員的獨生子女費用,企業(yè)所得稅前可以扣除么?跟員工退休前支付和退休后支付有關系么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/07 09:35
#稅務師#
《財政部、國家人口和計劃生育委員會關于完善人口和計劃生育投入保障機制的意見》(財教[2011]558號)明確規(guī)定:企業(yè)發(fā)放給職工的獨生子女父母獎勵費,由企業(yè)負擔,在職工福利費中列支,并可按規(guī)定予以稅前扣除6。 《國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函〔2009〕3號)將獨生子女補貼明確納入職工福利費范圍,允許在福利費限額內扣除(不超過工資總額的14%) 政策中“職工”概念未明確排除退休人員,但需注意退休人員已不屬于“任職或受雇”狀態(tài)。若企業(yè)自愿向退休人員支付獨生子女費用,可能需按“與生產(chǎn)經(jīng)營無關的支出”處理,存在稅務爭議風險
?閱讀? 118
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老師,境內營業(yè)機構的虧損可以用境外營業(yè)機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
東老師
??|
提問時間:05/07 06:06
#稅務師#
您好,您指的是初級還是中級
?閱讀? 117
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無形資產(chǎn)在持有過程中,在初始未確認暫時性差異的所得稅影響范圍內的攤銷額等的差異不予確認,請問老師這句話是什么意思
郭鋒老師
??|
提問時間:05/06 22:20
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這句話的意思是,對于無形資產(chǎn)在取得時沒有確認暫時性差異對所得稅的影響部分,在后續(xù)持有期間產(chǎn)生的攤銷額等差異也不再確認遞延所得稅。這是因為初始未確認的暫時性差異已經(jīng)決定不予考慮其對未來所得稅費用的影響,因此在其后的會計處理中保持一致,不再單獨為這些差異調整遞延所得稅資產(chǎn)或負債。 祝您學習愉快!
?閱讀? 102
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老師為什么員工的工資直接能扣除,勞務工資需要代開發(fā)票呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/06 21:46
#稅務師#
您好,如果不是公司的員工,那么的話是屬于勞務工人,需要開票才能扣除
?閱讀? 96
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老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項,然后在納稅調增表調增,我知道在哪張表里調增,但我不知道在哪張表里填減值準備的數(shù)。
董孝彬老師
??|
提問時間:05/06 20:53
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 125
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請問這個發(fā)票金額含稅嗎
樸老師
??|
提問時間:05/06 20:06
#稅務師#
同學你好 是不含增值稅的
?閱讀? 98
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請問老師,甲單位要注銷,有其他應收款-個人股東張三200萬。稅務注銷時未清理干凈。稅務查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬??梢栽僮鲎N嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/06 17:57
#稅務師#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 96
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公司4月28收了一筆300元現(xiàn)金物業(yè)費 5月6號出納存到銀行里 我這個分錄要哪天寫 是寫在四月份了還是五月份里?
文文老師
??|
提問時間:05/06 14:41
#稅務師#
寫在四月份,做現(xiàn)金收入 5月份,做存現(xiàn)分錄
?閱讀? 94
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生產(chǎn)企業(yè),制造費用在匯算清繳中填不填
周老師
??|
提問時間:05/06 14:35
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不需要。 制造費用是企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務而發(fā)生的各項間接費用,最終會分配到生產(chǎn)成本中,隨著產(chǎn)品的完工和銷售,其成本會逐步結轉到主營業(yè)務成本等科目。所以,制造費用本身通常不在匯算清繳報表中單獨直接填報,而是通過其后續(xù)影響的成本、資產(chǎn)等項目間接反映在匯算清繳的相關數(shù)據(jù)中。 祝您學習愉快!
?閱讀? 119
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今年稅務師考試大綱何時發(fā)布呀?
周老師
??|
提問時間:05/06 14:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 目前還沒有明確的消息,如果發(fā)布后,網(wǎng)校會第一時間進行解讀,可以關注下網(wǎng)校的動態(tài) 祝您學習愉快!
?閱讀? 119
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老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項?需要填幾張表。
宋生老師
??|
提問時間:05/06 14:27
#稅務師#
A105000《納稅調整項目明細表》: 在第33行“(二)資產(chǎn)減值準備金”中填報長期股權投資減值準備的稅會差異。 填報內容包括本期計提的減值準備金額,以及因減值準備導致的納稅調整金額。
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老師 你好,村級股份經(jīng)濟合作社賬務有盈利,合作社收入有投資收益(但是有協(xié)議約定要還本金的),政府補助的公益性收入,自產(chǎn)自銷的收入等等,請問填報24年匯算清繳,上面幾種收入,哪些是要不征稅收入?還是全部都要征企業(yè)所得稅呢?另外賬面有經(jīng)營性,非經(jīng)營性資產(chǎn),村級股份經(jīng)濟合作社,為了結余數(shù)據(jù)好看,沒有計提折舊,請問年報時,是不是要按稅法計提折舊額?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/06 12:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.政府補助的公益性收入如果符合不征稅收入條件,可以不計入應納稅所得額;投資收益和自產(chǎn)自銷的收入需要繳納企業(yè)所得稅。2.年報時應按稅法規(guī)定計提折舊,即使為了結余數(shù)據(jù)好看未計提,也需在稅務處理時進行調整。 祝您學習愉快!
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企業(yè)招一個殘疾人,是不是人數(shù)不超過66人的話,殘保金就全免嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/06 12:26
#稅務師#
您好,企業(yè)招一個殘疾人,并不是只要人數(shù)不超過66人,殘保金就能全免。如果企業(yè)的職工人數(shù)超過了30人,即使招用了殘疾人,也可能需要繳納殘保金。
?閱讀? 90
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您好老師,去年過了稅一,今年想考兩門,想考稅二另外在加一個,不知道是加財會好還是實務好,如果加實務的話會不會里面涉及財會的東西聽不懂,我只有初級會計的基礎,拜托啦老師
周老師
??|
提問時間:05/06 11:32
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 建議你選擇稅二和涉稅服務實務。雖然實務中會涉及到一些財務與會計的知識點,但主要還是圍繞稅務服務展開的。你可以結合自己的基礎,在學習過程中遇到不懂的財會知識時再進行針對性的學習。這樣既能鞏固已有的初級會計基礎,又能有效備考稅務師考試。 祝您學習愉快!
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請問老師收回委托加工商品后,借方計應交稅費-應交消費稅,這樣減少了應交消費稅應該增加了營業(yè)利潤,請問為什么在計算營業(yè)利潤時不計算這一項?以及為什么不計算增值稅,增值稅對營業(yè)利潤沒有影響嗎?謝謝老師
郭鋒老師
??|
提問時間:05/06 11:30
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在財務處理中,營業(yè)利潤的計算通常不包括增值稅和消費稅的影響,原因如下: 1.**增值稅的影響**: -增值稅是價外稅,不影響企業(yè)的營業(yè)利潤。企業(yè)在銷售商品時,增值稅是從客戶那里收取的,并不是企業(yè)的收入部分。同樣,企業(yè)在采購時支付的增值稅可以作為進項稅抵扣。因此,增值稅的收取和支付不影響企業(yè)的營業(yè)利潤。 2.**消費稅的影響**: -在委托加工業(yè)務中,受托方代收代繳的消費稅會計入“應交稅費-應交消費稅”的借方,這只是一個稅費的轉移,并不影響企業(yè)的營業(yè)利潤。消費稅在銷售時會計入“稅金及附加”,這部分會影響營業(yè)利潤,但在計算營業(yè)利潤時,已經(jīng)通過“稅金及附加”科目反映了。 在題目中,大山公司在計算營業(yè)利潤時,考慮了銷售收入、營業(yè)成本和稅金及附加(包括消費稅),因此對營業(yè)利潤的影響金額為27萬元。增值稅的部分不影響營業(yè)利潤的計算,因為它是價外稅。 祝您學習愉快!
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稅務師,稅一稅二和實務聯(lián)報好還是先考了財務與會計,在學實務好
張老師
??|
提問時間:05/06 11:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以先考財務與會計,再學習實務。這樣可以在掌握了財務知識的基礎上更好地理解實務內容。但如果你覺得同時備考三科壓力不大,也可以選擇聯(lián)報稅一、稅二和實務,這有助于理解和掌握相關知識點。具體怎么安排,還是要根據(jù)你自己的時間和精力來決定。 祝您學習愉快!
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請問老師這里的年度報告期間指的是什么時間
小王老師
??|
提問時間:05/06 10:43
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 年度報告期間通常指的是會計年度,根據(jù)《會計法》規(guī)定,會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。 祝您學習愉快!
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您好老師,看了貴校2025.4.10兩條關于視同銷售的答疑,請問老師,品鑒喝掉的茶,屬于促銷嗎?如果屬于促銷,是不是屬于視同銷售中贈送行為中的廣告、促銷、捐贈中的促銷?那么品鑒喝的茶,為何不屬于視同銷售?請老師釋疑,謝謝!
周老師
??|
提問時間:05/06 10:35
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這個行為屬于個人消費中的業(yè)務招待,銷售茶葉的公司用外購的茶葉招待客戶品鑒,增值稅不視同銷售 祝您學習愉快!
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總公母大額借款分公司,不收利息可行嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/06 10:01
#稅務師#
您好,可以的,在合同中約定就可以
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之前像別的公司借款10萬元 我寫的是借 銀行存款 貸 其他應付款 現(xiàn)在還款怎么寫分錄 是借其他應付 貸 銀行存款嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/06 09:17
#稅務師#
是 的,直接做相反分錄
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老師1500的授課費代扣多少個稅
宋生老師
??|
提問時間:05/06 08:35
#稅務師#
你好,這個是(1500-800)*20%=140 按這個預交了。
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做企業(yè)所得稅匯算清繳,問題是工資薪金支出包含什么?比如我是乙方,是勞務派遣人力資源行業(yè)公司,給甲方開具5%的差額發(fā)票還有6%的服務費,那我的其他應付款/還有銷售費用下的工資算嗎? 開5%的工資代收代付的記到其他應付款了,開6%外包的記到銷售費用下,自己人記到管理費用下
董孝彬老師
??|
提問時間:05/06 07:20
#稅務師#
您好,我們公司自己員工工資記在管理費用下的自己員工工資,屬于工資薪金支出 ,可在匯算清繳時按規(guī)定扣除。 勞務派遣業(yè)務工資: 5% 差額發(fā)票的代收代付工資記在其他應付款的這部分,是為甲方代發(fā)工資,不屬于本公司工資薪金支出。 6% 服務費中的工資若提供外包服務的人員與乙方存在任職或受雇關系,其工資屬于乙方工資薪金支出;若這些人員由甲方管理指揮,乙方僅提供派遣服務,直接支付給員工個人的費用,作為工資薪金和職工福利費支出;按協(xié)議支付給勞務派遣公司的費用,作為勞務費支出 。
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長期股權投資,什么類型的企業(yè)分紅可以免稅?
小秋老師
??|
提問時間:05/06 06:56
#稅務師#
你好,居民企業(yè)之間的股息紅利、通過公開市場購買上市公司股票,若持有時間滿12個月,其分紅同樣免稅
?閱讀? 107
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單位內部借用資金,按利息收入交企業(yè)所得稅嗎?利息支出的能稅前扣除嗎
小敏敏老師
??|
提問時間:05/05 22:12
#稅務師#
你好,關聯(lián)方之間借款需要按利息收入繳納所得稅。利息支出利率不超過金融機構同期同類貸款基準利率。若超過,超額部分不得扣除。同時,關聯(lián)方借款的債資比例限制:關聯(lián)方債權性投資與權益性投資比例(金融企業(yè)5:1,其他企業(yè)2:1)。超出部分的利息不得扣除。
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為什么掃了沒用???什么叫微信客戶端
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/05 15:20
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 老師測試過那個二維碼,可以正常掃描出答案和解析??赡苁悄木W(wǎng)絡有問題,或者您可以嘗試在書后查找相關內容。至于“微信客戶端”,是指使用微信軟件進行掃碼的環(huán)境,確保您是在最新版本的微信中操作,有時候舊版本可能會導致一些功能不正常。 祝您學習愉快!
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