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匯算清繳 固定資產(chǎn) 稅收金額 里面 累計折舊指的是當(dāng)年累計還是說當(dāng)年的稅收折舊攤銷額加以前年度的稅收折舊?
周老師
??|
提問時間:04/30 11:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 累計折舊指的是當(dāng)年的稅收折舊攤銷額加上以前年度的稅收折舊。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 328
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公司購買了手表單價1000多,本是要送人,沒送,開的專票,這個怎么入賬,
文文老師
??|
提問時間:04/30 10:31
#稅務(wù)師#
可按福利費處理,勾選系統(tǒng)按勾選不抵扣
?閱讀? 119
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房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)的已出租的房屋,為什么屬于投資性房地產(chǎn)?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/30 10:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為這些房產(chǎn)是企業(yè)為了獲取租金收入或資本增值而持有的,符合投資性房地產(chǎn)的定義。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 304
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公司向個人租房用作公司宿舍,支付的房租水電費對應(yīng)的發(fā)票抬頭是房東個人,公司是否可以入賬?企業(yè)所得稅是否可以稅前扣除?
周老師
??|
提問時間:04/30 09:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以入賬,但企業(yè)所得稅稅前扣除需滿足條件:若水電費有單獨計量且出租方開具分割單等憑證,可稅前扣除。房租需取得合規(guī)發(fā)票或憑證。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 535
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企業(yè)招殘疾人可以少交殘保金,還有什么稅嗎
文文老師
??|
提問時間:04/30 09:24
#稅務(wù)師#
企業(yè)招殘疾人,主要優(yōu)惠就是減免殘保金
?閱讀? 126
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賬按您的正確分錄寫在24年帳套里,23年利潤表管理費用減少43000,負債表的未分配利潤增加43000,其他應(yīng)付減少43000,24年財報和季報不動,25年資產(chǎn)負債表起初數(shù)修改,對嗎,老師
小鎖老師
??|
提問時間:04/29 21:03
#稅務(wù)師#
您好,這個的胡是對的,修改2025年的期初數(shù)據(jù),這個就行
?閱讀? 128
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香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/29 18:53
#稅務(wù)師#
您好,是的,法律合規(guī)上需兼顧兩地法規(guī),易違規(guī),稅務(wù)處理不當(dāng)有風(fēng)險。易財務(wù)混同,一家出問題波及另一家。 關(guān)聯(lián)交易受關(guān)注,操作不當(dāng)會被查處罰款。一家出問題,關(guān)聯(lián)公司聲譽受損。 但也有好的方面哦,可實現(xiàn)資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同,拓展市場、增強競爭力 。
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謝謝老師的耐心,24的賬錯了,我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤 -50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤 7000 貸:其他應(yīng)付款-個人 7000 這個分錄能不能再24年的12月調(diào)整,在更改季報和財報
董孝彬老師
??|
提問時間:04/29 18:31
#稅務(wù)師#
您好,可以的,這個分錄寫在24年或25年賬套里都是可以的,這是要更正23年4季度季報和23年年報、匯繳申報表
?閱讀? 155
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您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤表管理費用減少43000,負債表的其他應(yīng)付款減少43000,未分配利潤增加43000, 老師您這個是24年賬不動,我想修改24年的賬,我上午把24年財報和季報已經(jīng)修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調(diào)整下,修改24年財報和季報,老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄
董孝彬老師
??|
提問時間:04/29 17:47
#稅務(wù)師#
您好,就是調(diào)整改了24年賬哦,我們不用反結(jié)賬以24年,直接在25年賬套里寫分錄,24年利潤表和負債表就是您上面寫的這個調(diào)整金額 借:未分配利潤-50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借:未分配利潤 7000 貸:其他應(yīng)付款-個人 7000 只有這2個分錄,含義是先沖回錯的分錄,再寫正確金額的分錄
?閱讀? 128
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老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財報和季報,我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負數(shù)),這樣對嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:04/29 16:57
#稅務(wù)師#
您好,分錄不對,發(fā)票只有7000 借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 更正2024年年報管理費用減少43000,未分配利潤增加43000,其他應(yīng)付款減少43000
?閱讀? 164
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請問老師,收到稅審老師的提醒:提示企業(yè)未彌補虧損馬上過年限,如果有涉及納稅調(diào)整事項這兩年可以先行處理。請問老師處理什么呢?
宋生老師
??|
提問時間:04/29 15:39
#稅務(wù)師#
你好,你沒有需要調(diào)整的,可以不用管。 他的意思是,你如果有要調(diào)增利潤的,可以調(diào)。反正可以彌補虧損。
?閱讀? 133
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公司實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。本月收到業(yè)務(wù)員的一張2024年的費用發(fā)票。會計上如何做賬?2024年所得稅匯算清繳還沒做。需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
宋生老師
??|
提問時間:04/29 14:42
#稅務(wù)師#
你好,具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
?閱讀? 142
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老師,這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
小菲老師
??|
提問時間:04/29 12:46
#稅務(wù)師#
對于非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息,這是針對 同一個企業(yè)內(nèi)部營業(yè)機構(gòu)之間 發(fā)生的借款利息支出,其不能在企業(yè)所得稅前扣除。
?閱讀? 137
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老師,資源綜合利用產(chǎn)品即征即退,是不是得算一下實際稅負率與稅率13%比較,超過部分即征即退稅額?不像軟件產(chǎn)品直接按超過3%部分即征退退,這樣理解對嗎?
咔咔老師
??|
提問時間:04/29 12:29
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,你的理解是正確的,資源綜合利用產(chǎn)品即征即退和軟件產(chǎn)品即征即退計算方式上是有差異的。
?閱讀? 148
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實收資本用于日常經(jīng)營,若花完了需要填補嗎?尤其在注銷清算的時候
樸老師
??|
提問時間:04/29 12:23
#稅務(wù)師#
經(jīng)營期一般無需填補,公司可通過盈利、融資維持運營。注銷清算時,無債務(wù)或已清償,無需填補;有未清償債務(wù),股東足額出資則以現(xiàn)有資產(chǎn)償債,未足額出資需補繳償債。
?閱讀? 108
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請問老師為什么發(fā)行權(quán)益性證券取得長期股權(quán)投資時,證券發(fā)行費用沖減股本溢價等,而不計入管理費用,應(yīng)該如何理解,謝謝
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/29 10:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 發(fā)行權(quán)益性證券取得長期股權(quán)投資時,證券發(fā)行費用沖減股本溢價是因為這些費用與權(quán)益性證券的發(fā)行直接相關(guān),屬于資本性支出,應(yīng)計入資本公積-股本溢價,而不是作為期間費用計入管理費用。這樣可以更準(zhǔn)確地反映權(quán)益性證券的實際成本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 188
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我公司從其他公司取得一個停車場,合作協(xié)議書(名字為:停車場合作協(xié)議書)約定大家按收入分成,款進到我公司,要分成給其他公司,其他公司開什么發(fā)票給我公司呢
宋生老師
??|
提問時間:04/29 10:08
#稅務(wù)師#
你好,這個看實際,比如對方給你們提供了什么
?閱讀? 138
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老師,企業(yè)所得稅匯算報表,基礎(chǔ)信息,股東控股部分,原來是自然人控股,24年變?yōu)楣?00%控股了,請問,這部分需要怎么填寫?不寫 可以嗎?
高輝老師
??|
提問時間:04/29 09:30
#稅務(wù)師#
你好,只用填寫變更后最新的股東就可以 之前的老股東可以不寫的
?閱讀? 136
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老師您好,房產(chǎn)企業(yè)虧損轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),還需要交土地增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/29 09:28
#稅務(wù)師#
若高于當(dāng)時購買價,會要交土地增值稅
?閱讀? 145
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您好老師,進項0.64怎么計算出來的?
小鎖老師
??|
提問時間:04/29 09:22
#稅務(wù)師#
你好,你說的是題目幾???
?閱讀? 139
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老師,這題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),一般計稅方式,我的理解是全額納稅,就是30000/(1+9%).9%,為什么答案需要30000-7000呢?
樸老師
??|
提問時間:04/29 08:39
#稅務(wù)師#
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一般計稅轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),為避免重復(fù)征稅,計算增值稅銷售額時,可從全部價款和價外費用中,扣除當(dāng)期銷售項目對應(yīng)的土地價款,所以本題要30000 - 7000 ,再算稅額。
?閱讀? 94
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老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
樸老師
??|
提問時間:04/29 06:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個可以的
?閱讀? 115
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老師,稅務(wù)師1例題,不動產(chǎn)自用改為職工福利轉(zhuǎn)出進項稅額稅率為何是5%
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/28 23:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題干中,金額2000萬,稅額100萬,也就是之前我們?nèi)〉玫倪M項稅發(fā)票,就是按簡化方法計算開票的,稅率就是5% 之前抵扣的適用稅率是5%,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,也是要按5%的稅率計算轉(zhuǎn)出。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 222
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對于同一筆短期借款,企業(yè)支付利息的方式對企業(yè)當(dāng)期損益沒有影響。為什么?
郭老師
??|
提問時間:04/28 20:29
#稅務(wù)師#
你好支付的那一個月的
?閱讀? 127
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請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
文文老師
??|
提問時間:04/28 18:09
#稅務(wù)師#
傭金匯算扣除比例是按全年收入
?閱讀? 116
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請問老師,這個房產(chǎn)稅的題目p1關(guān)于租賃合同約定有免收租金期限的,沒有明白題目中為什么不是用的3000的原值,而是用的p2余值的計算方法
小王老師
??|
提問時間:04/28 17:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 免租期房產(chǎn)稅是按照從價計征的,也就是免租期以及無租使用期間,雖然名義上是出租了,但是實際沒有收租金,房產(chǎn)稅從價計征。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 197
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老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點,可以嗎,賬上多,個稅申報的少
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 16:43
#稅務(wù)師#
您好,這個要按實際的來填
?閱讀? 179
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2024年暫估的分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 20000 貸 應(yīng)付賬款暫估 20000 25年這2萬票沒來,A105000表30欄納稅調(diào)增20000, 賬上調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估20000 貸 利潤分配未分配利潤,這樣對嗎,其他表還需要填嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 16:05
#稅務(wù)師#
你好,你實際有收到這個貨物嗎
?閱讀? 127
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企業(yè)安置殘疾人,他和殘疾證到期時間是2024年9月13日,在2024年的企業(yè)所得稅匯算時,還能享受殘疾人工資加計扣除嗎?如果2025年還沒有換新的就不殘疾證就不能享受了是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/28 15:44
#稅務(wù)師#
沒事的,交足了社保就可以。及時更換了就行
?閱讀? 160
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老師,請問下,國外所得稅為什么用25%-20%呢?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:17
#稅務(wù)師#
你好,我們這邊是25%對方那里是20%,算差額。
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