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老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)商,現(xiàn)在政府安排了10戶棚改項目異地回遷戶安置房到我們項目上,針對房款由政府提供一部分房款兌換券,政府提供房款兌換券用于抵扣我們項目未付的土地出讓金,差額部分由客戶自己補齊,請問會計分錄怎么寫?
郭鋒老師
??|
提問時間:04/27 08:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 假設(shè)政府提供的房款兌換券金額為A元,用于抵扣土地出讓金。借:開發(fā)成本-土地成本(負數(shù))A貸:其他應(yīng)付款-政府房款兌換券A 假設(shè)客戶補齊的差額房款為B元。借:銀行存款B貸:預(yù)收賬款-客戶姓名B 假設(shè)房屋的總價款為C元(C=A+B)。 借:預(yù)收賬款-客戶姓名B 借:其他應(yīng)付款-政府房款兌換券A 貸:主營業(yè)務(wù)收入C同時,需要結(jié)轉(zhuǎn)房屋的成本,假設(shè)房屋的開發(fā)成本為D元。 借:主營業(yè)務(wù)成本D 貸:開發(fā)產(chǎn)品D 以上是答疑板老師的理解,答疑板老師對于實操中的會計問題不太擅長,建議您詢問一下專業(yè)人士~ 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 170
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老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:04/27 04:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 122
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增值稅上,設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移動到其他機構(gòu)用于銷售,稅法上視同銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣市的除外。想問下這個怎么做賬務(wù)處理?會計上也視同銷售么?
周老師
??|
提問時間:04/26 21:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在增值稅上視同銷售的情況下,發(fā)貨方需要計算繳納增值稅。但在會計處理上,并不一定要視同銷售,因為會計處理主要依據(jù)實際的經(jīng)濟業(yè)務(wù)和交易實質(zhì)。如果分公司與總公司之間沒有發(fā)生實際的資金往來或價格結(jié)算,可以作為內(nèi)部調(diào)撥處理,不需要開具發(fā)票,在合并報表時進行相應(yīng)的抵銷處理即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 263
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匯算清繳職工福利支出賬載金額怎么填寫,
張老師
??|
提問時間:04/26 19:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 匯算清繳時職工福利支出賬載金額應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際核算的職工福利費用相關(guān)賬目記錄填寫。查閱企業(yè)的會計賬目,如“應(yīng)付職工薪酬——職工福利費”科目以及其他相關(guān)明細科目,將屬于職工福利支出的金額進行匯總。例如,企業(yè)在“應(yīng)付職工薪酬——職工福利費”科目下記錄了當(dāng)年發(fā)放的節(jié)日福利5萬元、職工體檢費3萬元,在“管理費用——職工交通補貼”科目中記錄了交通補貼2萬元,那么職工福利支出賬載金額應(yīng)為5+3+2=10萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 240
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老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/26 18:15
#稅務(wù)師#
您好,這個工資有沒有發(fā)放了?
?閱讀? 111
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老師經(jīng)營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
sara張老師
??|
提問時間:04/25 22:58
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),包括采購原材料庫存商品周轉(zhuǎn)材料等存貨,還有其他與經(jīng)營直接相關(guān)的支出都可以放在成本中
?閱讀? 126
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個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 18:06
#稅務(wù)師#
你好,你說綜合所得嗎
?閱讀? 123
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請問老師這道題目我用固定成本除以邊際貢獻率=1125012/40%,得出盈虧臨界點銷售額為2812530。再用2017年當(dāng)年凈利潤求出息稅前利潤=450000/0.75/0.8=750000萬。盈虧臨界點作業(yè)率=2812530/750000=37.5%。請問這么做為什么是錯誤的,謝謝老師
張老師
??|
提問時間:04/25 16:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 盈虧臨界點作業(yè)率=盈虧臨界點銷售額/實際銷售額*100% 抱歉,您的公式“息稅前利潤=450000/0.75/0.8=750000萬”中“0.8”是哪里的數(shù)據(jù),既然息稅前利潤是750000萬元,他不是實際銷售額,所以也不能直接用來計算盈虧臨界點作業(yè)率的。 如果您還有疑問,您可以說一下本題的完整分錄嗎?以便老師能更準(zhǔn)確的進行回復(fù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 275
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老師,某人全年工資125400;24.1月至24.3月0申報的,自24.4至24.11月每月申報9800,12月工資及年終獎合并申報共56800;沒有專項扣除和專項附加扣除,請問全年個稅應(yīng)為多少?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 16:17
#稅務(wù)師#
(125400-60000)=65400 65400*10%-2520=4020 你好,這個這樣計算的了。
?閱讀? 126
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法人有兩個個體戶,之前兩個個體戶都沒有享受附加扣除,現(xiàn)在申報c表填寫附加扣除,是調(diào)增應(yīng)納稅額,應(yīng)納稅額比不調(diào)之前增加了附加扣除那部分,應(yīng)該怎么處理呢?
暖暖老師
??|
提問時間:04/25 16:15
#稅務(wù)師#
不需要管的,繳稅就可以納稅調(diào)增部分的
?閱讀? 106
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裝修費發(fā)票,金額10萬,公司是小規(guī)模企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 16:03
#稅務(wù)師#
你好,操作可以操作,但是不規(guī)范了。
?閱讀? 113
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請問老師,稅收滯納金公司承擔(dān)了一部分,入了營業(yè)外支出,另一家公司承擔(dān)了一部分,沖減了應(yīng)收賬款,這種情況年度匯算清繳調(diào)增要全額調(diào)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/25 15:47
#稅務(wù)師#
只納稅調(diào)增自己公司承擔(dān)部分就行
?閱讀? 121
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請問老師這道題目的選項D為什么不通過租賃負債科目核算
范老師
??|
提問時間:04/25 14:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 最新的租賃準(zhǔn)則是要計入租賃負債的。 您可以說一下這個題目是哪里的題目嗎?以便老師去核實修改。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 174
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中獎小的100一下的 財務(wù)怎么操作 才能不需要交偶然稅
文文老師
??|
提問時間:04/25 14:30
#稅務(wù)師#
現(xiàn)金獎勵,公司抽獎 ?
?閱讀? 102
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因為簽證原因我在美國不能參與實質(zhì)性勞動類工作,所以我找了海外倉幫我進行收發(fā)貨,平常用獨立站在美國銷售。這樣的話也算在美國經(jīng)營嘛
宋生老師
??|
提問時間:04/25 14:08
#稅務(wù)師#
你好,是的。按國內(nèi)的要求來看的話是屬于。
?閱讀? 104
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關(guān)于鼓勵閱讀經(jīng)典書籍感悟給予員工的獎勵費用是計哪一個科目?職工教育經(jīng)費嗎?
高輝老師
??|
提問時間:04/25 11:31
#稅務(wù)師#
你好,計入到福利費,一般不是直接的培訓(xùn)購買不計入職工
?閱讀? 146
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老師我公司貸款下來了,但公司將款項拆借給個人借款了老師銀行必須要寫用途選項寫材料款可以嗎,有稅務(wù)風(fēng)險嗎,老師但不是買材料了。就是相互拆借。分兩筆借給兩個人。有沒有可選的選項
小菲老師
??|
提問時間:04/25 10:13
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 有風(fēng)險的,但是你要拆借只能這樣
?閱讀? 110
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當(dāng)月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風(fēng)險
文文老師
??|
提問時間:04/25 10:02
#稅務(wù)師#
需要申報個稅,不申報存在少申報風(fēng)險。
?閱讀? 102
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個稅按月收入的就這幾種情況吧:1居民個人財產(chǎn)租賃,2居民個人勞稿特同一項目連續(xù)性,3非居民個人工資,就這三項吧?有沒錯的或漏的?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 09:39
#稅務(wù)師#
你好,是的。就是這樣了。
?閱讀? 124
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老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業(yè)稅金及附加 30 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 30 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝 您好同學(xué)直接出售但是價格高于計稅價格的話,補繳的消費稅 計入到稅金及附加科目 之前代扣代繳的消費稅計入委托加工物資的成本中 您能給我寫一下完整分錄么,謝謝
apple老師
??|
提問時間:04/25 09:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。 應(yīng)該計入 應(yīng)交稅費
?閱讀? 109
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老公,個人獨資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與個人家庭生活混用難以分清的怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 08:51
#稅務(wù)師#
你好,你是說憑證怎么做,是嗎?還是什么?
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債務(wù)人不是計入其他收益嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 08:24
#稅務(wù)師#
你好,這個應(yīng)該是計入營業(yè)外收入。
?閱讀? 120
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請問事業(yè)單位能給外國人開發(fā)票嗎?單位名稱如何開呀(外文還是中文)?
宋生老師
??|
提問時間:04/25 08:24
#稅務(wù)師#
你好,一般是開普通發(fā)票中文翻譯的名稱。嗯
?閱讀? 102
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老師,開發(fā)票開給個人結(jié)果忘了點自然人業(yè)務(wù)了,這個咋操作,會有影響嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/24 19:02
#稅務(wù)師#
若開發(fā)票給個人忘了點自然人業(yè)務(wù),當(dāng)月發(fā)現(xiàn)可直接作廢重開,跨月則需開紅字發(fā)票沖銷后重開??赡苡绊懓l(fā)票歸集、企業(yè)內(nèi)部管理,也可能引發(fā)稅務(wù)機關(guān)關(guān)注,但只要業(yè)務(wù)真實,一般無實質(zhì)性稅務(wù)風(fēng)險。為確保合規(guī)準(zhǔn)確,建議按正確流程處理
?閱讀? 170
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請問老師,圖片中的題目解答,1-9%是什么意思?
范老師
??|
提問時間:04/24 16:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 除以1-9%,是將成本16萬元還原為買價,再乘以9%得到抵扣的進項。 成本=買價-進項=買價-買價*9%=買價*(1-9%),所以買價=成本/(1-9%) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 193
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我們單位做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/24 16:58
#稅務(wù)師#
那個年費計入管理費用-專利費
?閱讀? 150
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你好 我想咨詢哈 我們單位2024年1月立項做研發(fā) 2024年5月申請專利 2025年3月取得專利證書 :問題: 2025年3月取得專利后 我們這邊是不是需要開始 :研發(fā)支出-資本化支出 歸集了
宋生老師
??|
提問時間:04/24 16:31
#稅務(wù)師#
你好,不是啊。一般是取得專利之前計入資本化啊。
?閱讀? 146
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老師好!請教個問題 假設(shè)1月份完成采購并生成對賬單,2月收到增值稅發(fā)票,5月才完成付款。 ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù),實際要到5月付款時才正式審核發(fā)票。這種情況會導(dǎo)致暫估狀態(tài)持續(xù)4個月,從稅務(wù)角度看是否可行??會有什么影響??對哪個報表有影響?
郭老師
??|
提問時間:04/24 16:06
#稅務(wù)師#
你好,可以的,這個不影響,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以。
?閱讀? 106
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老師我公司貸款下來了,但公司給個人借款了老師銀行必須要寫用途選項寫材料款可以嗎,用途選項就那么幾個選項不知咋選了老師
文文老師
??|
提問時間:04/24 15:35
#稅務(wù)師#
用途選項寫材料款 可以
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老師,這題的乘1-10%是什么意思
歲月靜好老師
??|
提問時間:04/24 15:34
#稅務(wù)師#
您好,這題用不到1-10%這個呀。計算煙葉稅收金額應(yīng)該是100*(1+10%)=110萬。
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