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資產(chǎn)處理損益表,沒有固定資產(chǎn),還需要填嗎,資產(chǎn)和負(fù)債那里是正數(shù),未分配利潤那里是負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 14:35
#稅務(wù)#
您好,沒有就不用填寫
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老師:請教一下,情況是這樣的,我們給工廠下單有一個起訂量,但是客戶給我們下訂單沒有那么多,比如客戶給我們下5噸,工廠的起訂量是6噸,但是銷售不出去那么多存貨,又因為只有28天的保質(zhì)期,所以一部分就折價銷售或者過期報廢,請問折價銷售怎么定價合適?低于原銷售價的50% 可以嗎?或者更低,不然賣不出去就報廢了?
樸老師
??|
提問時間:06/04 14:35
#稅務(wù)#
折價銷售定價以覆蓋可變成本(直接材料、人工等隨產(chǎn)量變動的成本)為底線,可參考以下方式: 定價邏輯:只要售價>可變成本,就能減少損失,優(yōu)先算清可變成本,比如生產(chǎn) 1 噸可變成本 60 元,賣 70 元也比報廢強(qiáng)。 可行性:可低于原價 50% 甚至更低,稅務(wù)若質(zhì)疑,憑保質(zhì)期短、庫存壓力大等 “正當(dāng)理由”(保留好保質(zhì)期證明、庫存記錄等)解釋,財務(wù)將折價部分按規(guī)計入資產(chǎn)減值損失等。 實操:按保質(zhì)期分階段折扣(如剩 15 天 8 折、剩 3 天 2 折 ),加快周轉(zhuǎn),同時留存好各類憑證備查 。
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請問下,我在24年修改了21年的企業(yè)所得稅年報,然后補(bǔ)繳了稅款和滯納金。24年做賬我做的是調(diào)整的是以前年度損益調(diào)整,請問在25年申報,24年企業(yè)所得稅年報的時候,關(guān)于補(bǔ)繳的稅款和滯納金需要納稅調(diào)整嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/04 14:35
#稅務(wù)#
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
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老師,這個要怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/04 14:32
#稅務(wù)#
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 下月交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費-城建稅 貸:銀行存款
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老師,現(xiàn)在有一家投資公司需要注銷,其中一家投資的金額是100多萬,現(xiàn)在要把投資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人。需要做些什么資料去做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,還有會涉及到什么稅費?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 14:31
#稅務(wù)#
你好,這個做股東會決議就行了。然后去交稅,這個企業(yè)有盈利嗎。
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換了臺電腦,人員信息要重新采集,那入職時間這個填的以前月份的,那會不會提示你以前月份沒申報這個情況
文文老師
??|
提問時間:06/04 14:29
#稅務(wù)#
不會提示 以前月份沒申報這個情況
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公司是做設(shè)備的,上門維修費用可以抵扣增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/04 14:22
#稅務(wù)#
上門維修費用可以抵扣增值稅
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企業(yè)注銷時未分配利潤5萬多,需要交稅嗎,交什么稅種,交多少。怎么才能不交啊
宋生老師
??|
提問時間:06/04 14:19
#稅務(wù)#
你好,這個就是交個稅。20%了 除非你不盈利。
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不是對公,都是現(xiàn)金,開發(fā)票可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 14:13
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個可以開發(fā)票的
?閱讀? 5
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我們法人在兩家單位報個稅,另一個單位是0申報,那減除費用標(biāo)準(zhǔn)5000那里需要改嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/04 14:07
#稅務(wù)#
是的,改為不扣除5000就行
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老師這下面的意思是需要我公司給他扣個稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/04 14:07
#稅務(wù)#
是的,就是要代扣代繳個稅
?閱讀? 22
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請問老師,公司注銷稅務(wù)的時候,清算企業(yè)所得稅需要繳納稅款,在這一步把稅交了,還需要入賬嗎?因為所有的增值稅所得稅,年報都報完了
小鎖老師
??|
提問時間:06/04 14:02
#稅務(wù)#
您好,這個是不需要入賬了,這個
?閱讀? 8
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老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
樸老師
??|
提問時間:06/04 13:55
#稅務(wù)#
那你得開發(fā)票進(jìn)來減少利潤 增加費用
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個稅申報里面的本期收入是填應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呀?
小菲老師
??|
提問時間:06/04 13:54
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 應(yīng)發(fā)工資
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在那里我這個月扣了幾個人的社保?
郭老師
??|
提問時間:06/04 13:51
#稅務(wù)#
你的社保申報表里面 以企業(yè)業(yè)務(wù)登錄電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版,選擇【地方特色】模塊。 2.進(jìn)入【地方特色】頁面后,點擊【社保業(yè)務(wù)】-【社保費查詢】-【申報表查詢】。 3.根據(jù)需要選擇“申報時間起—申報時間止”查詢條件,點擊【查詢】,就會出現(xiàn)對應(yīng)的申報信息。 4.點擊【查看】-【導(dǎo)出】,對需要查看及打印的數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)出。 5.提示下載成功后,即可打印下載的企業(yè)社會保險費申報記錄。
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老師,今年前幾個月份,都沒有按應(yīng)稅比例進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個月要怎樣操作才好
暖暖老師
??|
提問時間:06/04 13:50
#稅務(wù)#
你好,那可以在這個月一次性轉(zhuǎn)出應(yīng)該轉(zhuǎn)出的稅額
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請問一下5月交增值稅完稅證明在這里面找不到呢
小菲老師
??|
提問時間:06/04 13:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是否補(bǔ)打,哪里選擇否,試試看
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合同能源管理在分享期銷售設(shè)備是否可以免企業(yè)所得稅?請問有沒有相關(guān)依據(jù)? 如果設(shè)備銷售收入已經(jīng)作為免稅納稅申報,5月31號之后如果調(diào)整所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)應(yīng)納稅額依然是0是否還需要繳納稅收滯納金?
郭老師
??|
提問時間:06/04 13:42
#稅務(wù)#
享受主體】 實施合同能源管理項目的符合條件的節(jié)能服務(wù)公司 【優(yōu)惠內(nèi)容】 自2011年1月1日起,對符合條件的節(jié)能服務(wù)公司實施合同能源管理項目,符合企業(yè)所得稅稅法有關(guān)規(guī)定的,自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,第四年至第六年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。 【享受條件】 1.對符合條件的節(jié)能服務(wù)公司,以及與其簽訂節(jié)能效益分享型合同的用能企業(yè),實施合同能源管理項目有關(guān)資產(chǎn)的企業(yè)所得稅稅務(wù)處理按以下規(guī)定執(zhí)行: (1)用能企業(yè)按照能源管理合同實際支付給節(jié)能服務(wù)公司的合理支出,均可以在計算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時扣除,不再區(qū)分服務(wù)費用和資產(chǎn)價款進(jìn)行稅務(wù)處理; (2)能源管理合同期滿后,節(jié)能服務(wù)公司轉(zhuǎn)讓給用能企業(yè)的因?qū)嵤┖贤茉垂芾眄椖啃纬傻馁Y產(chǎn),按折舊或攤銷期滿的資產(chǎn)進(jìn)行稅務(wù)處理,用能企業(yè)從節(jié)能服務(wù)公司接受有關(guān)資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)也應(yīng)按折舊或攤銷期滿的資產(chǎn)進(jìn)行稅務(wù)處理; (3)能源管理合同期滿后,節(jié)能服務(wù)公司與用能企業(yè)辦理有關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬轉(zhuǎn)移時,用能企業(yè)已支付的資產(chǎn)價款,不再另行計入節(jié)能服務(wù)公司的收入。 2.“符合條件”是指同時滿足以下條件: (1)具有獨立法人資格,注冊資金不低于100萬元,且能夠單獨提供用能狀況診斷、節(jié)能項目設(shè)計、融資、改造(包括施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收等)、運行管理、人員培訓(xùn)等服務(wù)的專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司; (2)節(jié)能服務(wù)公司實施合同能源管理項目相關(guān)技術(shù)應(yīng)符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布的《合同能源管理技術(shù)通則》(GB/T24915-2010)規(guī)定的技術(shù)要求; (3)節(jié)能服務(wù)公司與用能企業(yè)簽訂《節(jié)能效益分享型》合同,其合同格式和內(nèi)容,符合《合同法》和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布的《合同能源管理技術(shù)通則》(GB/T24915-2010)等規(guī)定; (4)節(jié)能服務(wù)公司實施合同能源管理的項目符合《財政部 國家稅務(wù)總局?國家發(fā)展改革委關(guān)于公布環(huán)境保護(hù)節(jié)能節(jié)水項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄(試行)的通知》(財稅〔2009〕166號)“節(jié)能減排技術(shù)改造”類中第一項至第八項規(guī)定的項目和條件; (5)節(jié)能服務(wù)公司投資額不低于實施合同能源管理項目投資總額的70%; (6)節(jié)能服務(wù)公司擁有匹配的專職技術(shù)人員和合同能源管理人才,具有保障項目順利實施和穩(wěn)定運行的能力。 3.節(jié)能服務(wù)公司與用能企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來,應(yīng)當(dāng)按照獨立企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來收取或者支付價款、費用。 4.用能企業(yè)對從節(jié)能服務(wù)公司取得的與實施合同能源管理項目有關(guān)的資產(chǎn),應(yīng)與企業(yè)其他資產(chǎn)分開核算,并建立輔助賬或明細(xì)賬。 5.節(jié)能服務(wù)公司同時從事適用不同稅收政策待遇項目的,其享受稅收優(yōu)惠項目應(yīng)當(dāng)單獨計算收入、扣除,并合理分?jǐn)偲髽I(yè)的期間費用。 【政策依據(jù)】 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增值稅營業(yè)稅和企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅〔2010〕110號)第二條
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老師,請問發(fā)票反復(fù)紅沖有影響嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:06/04 13:42
#稅務(wù)#
你好,肯定有的,高風(fēng)險的
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老師,小微企業(yè)是不是應(yīng)納稅所得額不超過300萬都是按5%來?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 13:36
#稅務(wù)#
你好,是的,現(xiàn)在就是這樣子。
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老師,您好!請教您 企業(yè)采購原材料4月份已入庫,但發(fā)票5月份收到了,那么要先做原材料入賬,不然無法生產(chǎn)了。請問先收料后收增值稅專用發(fā)票的會計分錄怎么處理呢?謝謝老師指導(dǎo)!
樸老師
??|
提問時間:06/04 13:18
#稅務(wù)#
借:原材料(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款—暫估 借:原材料(紅字暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款—暫估(紅字) 借:原材料(發(fā)票金額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
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老師,稅務(wù)打電話說企業(yè)連續(xù)四年虧損還買保時捷汽車不合適,讓費用上做下調(diào)整,我是不是可以把保時捷汽車的折舊給做納稅調(diào)增?。?/a>
郭老師
??|
提問時間:06/04 13:17
#稅務(wù)#
對的是的,是這么做的。
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公司做連鎖門店的,客戶在門店消費了100塊,款是打給總部,到總部只是賺5個點的服務(wù)費之后把剩下的95塊錢結(jié)算給門店。但總部全額開票100元給客戶,門店再開回95元的發(fā)票給總部。但這樣有個問題,總部是開6個點的發(fā)票給客戶,但是門店是個體戶,只能開1個點的發(fā)票給總部。總部這里有個稅率的倒掛。有什么方法可以解決呢
樸老師
??|
提問時間:06/04 13:16
#稅務(wù)#
調(diào)整開票模式:讓門店直接對客戶開 95 元發(fā)票(1%),總部僅對 5 元服務(wù)費開 6% 發(fā)票,拆分收入避免全額開票。 合規(guī)業(yè)務(wù)拆分:合同明確 95 元屬門店收入、5 元為服務(wù)費,確保資金流、發(fā)票流、合同一致(三流合一)。 咨詢稅務(wù)政策:結(jié)合連鎖經(jīng)營納稅規(guī)定(如直營連鎖統(tǒng)一納稅),與稅局溝通確認(rèn)最優(yōu)方案,避免風(fēng)險
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應(yīng)稅貨物銷售額跟按適用稅率計稅銷售額對不上怎么辦
郭老師
??|
提問時間:06/04 13:13
#稅務(wù)#
你好,你們是不是有銷售服務(wù)的?
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老師,這個月彈出待辦事項報工會經(jīng)費和水利基金,是不是就只報這兩個就可以了,沒有彈出印花稅就不用報了
Fenny老師
??|
提問時間:06/04 13:09
#稅務(wù)#
你好,是的,印花稅還沒有到申報期就不報。
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老師您好,請問23年應(yīng)做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅,未做轉(zhuǎn)出,25年6月發(fā)現(xiàn)錯誤后更正申報并繳納稅款和滯納金,如何做賬務(wù)處理,謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/04 13:07
#稅務(wù)#
你好,在2024年做進(jìn)項轉(zhuǎn)出修改,是的話什么原因需要轉(zhuǎn)出。
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老師,出口發(fā)票中的金額是含稅價還是不含稅價格
暖暖老師
??|
提問時間:06/04 13:05
#稅務(wù)#
你好,免稅是包含稅的意思
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合同能源管理在分享期銷售設(shè)備收入是否可以免交企業(yè)所得稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 13:01
#稅務(wù)#
您好,這個是要交企稅的
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請問老師,公司要注銷,如果讓法人實繳3萬的話,賬務(wù)是借銀行貸實收資本,還法人錢再借其他應(yīng)付款貸銀行,那實收資本有3萬余額,需要處理嗎?需要涉及到交稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/04 12:54
#稅務(wù)#
你好,不用處理的,需要交印花稅
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您好,老師,我在視屏號給別人買東西,一單有40%的提成,這個錢對方直接給我了,他會給我申報個稅還是什么
樸老師
??|
提問時間:06/04 12:40
#稅務(wù)#
你的提成收入納稅方式取決于合作模式: 個人合作(無勞動合同):按 “勞務(wù)報酬所得”,對方代扣代繳個稅(稅率 20%-40%)。 員工身份(有勞動合同):按 “工資薪金所得”,對方代扣代繳個稅(稅率 3%-45%)。 個體 / 個獨身份:按 “經(jīng)營所得” 自行申報(稅率 5%-35%),對方不代扣。
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