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Excel
第一題 分錄還行 但不知道對(duì)不對(duì) 主要是后面的題不會(huì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/18 18:55
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(結(jié)轉(zhuǎn)到 “本期盈余”): 借:財(cái)政撥款收入 300000 、非同級(jí)財(cái)政撥款收入 100000 、捐贈(zèng)收入 400000 、利息收入 5000 、其他收入 51500 ; 貸:本期盈余 856500 預(yù)算會(huì)計(jì)(分類型結(jié)轉(zhuǎn)): 財(cái)政撥款預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn):借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 500000 ;貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) — 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 500000 非同級(jí) / 其他預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn):借:非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 100000 、其他預(yù)算收入 256500 ;貸:其他結(jié)余 356500 三、結(jié)轉(zhuǎn) 12 月費(fèi)用 / 支出(財(cái)務(wù) + 預(yù)算) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(結(jié)轉(zhuǎn)到 “本期盈余”): 借:本期盈余 980000 ; 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 980000 、資產(chǎn)處置費(fèi)用 15000 預(yù)算會(huì)計(jì)(支出結(jié)轉(zhuǎn)): 經(jīng)營支出結(jié)轉(zhuǎn):借:經(jīng)營結(jié)余 535000 ;貸:經(jīng)營支出 535000 事業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn):借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) — 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 100000 ;貸:事業(yè)支出 100000
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事業(yè)單位,上年固定資產(chǎn)未走固定資產(chǎn)科目,計(jì)入費(fèi)用科目,本年本月該如何做賬?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 17:00
#事業(yè)單位#
你好,你借固定資產(chǎn),貸留存收益等科目了。
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事業(yè)單位向下級(jí)主管企業(yè)借款需要報(bào)批嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/18 09:27
#事業(yè)單位#
你好,事業(yè)單位向下級(jí)主管企業(yè)借款不需要報(bào)批
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重新審計(jì)誰來聘請(qǐng)?誰來承擔(dān)費(fèi)用?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/18 08:28
#事業(yè)單位#
你好,誰需要就誰請(qǐng)了。 一般都是企業(yè)負(fù)擔(dān)
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這種房產(chǎn)稅變更的怎么刪除一部分
apple老師
??|
提問時(shí)間:06/16 21:25
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好。明天電話12366或者 電子稅務(wù)局上面有個(gè)在線客服,請(qǐng)他們協(xié)助你,他們比老師更專業(yè)
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房產(chǎn)稅顯示有效期,看圖片內(nèi)容。。
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/16 21:12
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 5
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這個(gè)怎么回事,從價(jià)計(jì)征的面積填的0,從租計(jì)征填了數(shù)字后就這樣顯示
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/16 20:52
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 6
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房產(chǎn)稅,從價(jià)計(jì)征的面積填0,從租計(jì)征的面積也填0可以嗎?從價(jià)計(jì)征有寫房產(chǎn)原值
小愛老師
??|
提問時(shí)間:06/16 20:37
#事業(yè)單位#
您好,從租的面積不可以為0,要填上數(shù)字
?閱讀? 6
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現(xiàn)在公司基本停工了,廠房租出了一部分,房產(chǎn)稅按從租計(jì)征,還是從價(jià)+從租計(jì)征,怎么算
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/16 19:57
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 沒出租的從價(jià),出租的從租
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老師您好,想問一下,我們公司代發(fā)供應(yīng)商業(yè)務(wù)工資3000元,供應(yīng)商給了庫存商品成本價(jià)錢4500元,多出這個(gè)1500元怎么樣做帳?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/16 19:32
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 發(fā)工資??你們代發(fā)工資3000. 然后向供應(yīng)商購買貨物4500??
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(1)6日,收到“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書”,列明本月財(cái)政授權(quán)支付額度為200 000元。 (2)7日,用銀行存款上交上月應(yīng)交增值稅稅額450 000元和其他稅費(fèi)85 000元。(增值稅和其他稅費(fèi)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)屬于單位 “經(jīng)營活動(dòng)”) (3)8日,收到“財(cái)政直接支付入賬通知書”及相關(guān)原始憑證,列明采購專用材料一批,財(cái)政直接支付100 000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 (4)9日,收到非同級(jí)政府財(cái)政部門撥款100 000元,款項(xiàng)已存入銀行。 (5)10日,接收甲公司的捐贈(zèng),其中貨幣資金200 000元,專利權(quán)一項(xiàng),發(fā)票上注明價(jià)款200 000元。不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (6)12日,收到銀行存款利息通知書,本月取得存款利息收入5 000元。 (7)16日,收到出租辦公樓年租金51 500元(不考慮增值稅),假定該租金收入不上繳財(cái)政。 (8)17日,計(jì)提本月在編職工薪酬600 000元和外部人員勞務(wù)費(fèi)80
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/16 19:31
#事業(yè)單位#
一、12月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 (1)收到財(cái)政授權(quán)支付額度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:零余額賬戶用款額度 200 000 貸:財(cái)政撥款收入 200 000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 200 000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200 000 (2)上交上月應(yīng)交稅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 450 000 其他應(yīng)交稅費(fèi) 85 000 貸:銀行存款 535 000 預(yù)算會(huì)計(jì)(屬于經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出,不涉及預(yù)算收入/撥款,無需單獨(dú)預(yù)算分錄 ,但需后續(xù)在“經(jīng)營支出”結(jié)轉(zhuǎn) ): 注:僅支付時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理,預(yù)算會(huì)計(jì)因不涉及預(yù)算撥款/收入,支付經(jīng)營稅費(fèi)時(shí),需在“經(jīng)營支出”反映(后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟體現(xiàn)),此處支付時(shí): 借:經(jīng)營支出 535 000 貸:資金結(jié)存——銀行存款 535 000 (3)財(cái)政直接支付采購材料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:庫存物品 100 000 貸:財(cái)政撥款收入 100 000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:事業(yè)支出 100 000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 100 000 (4)收到非同級(jí)財(cái)政撥款 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 100 000 貸:非同級(jí)財(cái)政撥款收入 100 000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存——銀行存款 100 000 貸:非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 100 000 (5)接受捐贈(zèng)(貨幣資金+專利權(quán)) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 200 000 無形資產(chǎn) 200 000 貸:捐贈(zèng)收入 400 000 預(yù)算會(huì)計(jì)(僅貨幣資金涉及預(yù)算,專利權(quán)不涉及現(xiàn)金): 借:資金結(jié)存——銀行存款 200 000 貸:其他預(yù)算收入——捐贈(zèng)收入 200 000 (6)收到銀行存款利息 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 5 000 貸:利息收入 5 000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存——銀行存款 5 000 貸:其他預(yù)算收入——利息收入 5 000 (7)收到出租辦公樓租金(不上繳財(cái)政) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 51 500 貸:其他收入 51 500 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存——銀行存款 51 500 貸:其他預(yù)算收入——租金收入 51 500 (8)計(jì)提職工薪酬與勞務(wù)費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 600 000(在編職工,假設(shè)為“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”,需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)定) 單位管理費(fèi)用 80 000(外部人員,假設(shè)為“單位管理費(fèi)用”,需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)定) 貸:應(yīng)付職工薪酬 600 000 其他應(yīng)付款 80 000 預(yù)算會(huì)計(jì)(未實(shí)際支付,不做預(yù)算分錄 ): 注:計(jì)提時(shí)無現(xiàn)金流出,預(yù)算會(huì)計(jì)不處理,實(shí)際支付時(shí)再做“事業(yè)支出”等。 (9)發(fā)出救災(zāi)材料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 50 000 貸:庫存物品 50 000 預(yù)算會(huì)計(jì)(不涉及現(xiàn)金流出,不做分錄 ): 注:材料發(fā)出非現(xiàn)金支付,預(yù)算會(huì)計(jì)不處理。 (10)計(jì)提折舊、攤銷 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 200 000(固定資產(chǎn)折舊,假設(shè)對(duì)應(yīng)“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用” ) 單位管理費(fèi)用 50 000(無形資產(chǎn)攤銷,假設(shè)對(duì)應(yīng)“單位管理費(fèi)用” ) 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 200 000 無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 50 000 預(yù)算會(huì)計(jì)(不涉及現(xiàn)金流出,不做分錄 ): (11)處置盤虧資產(chǎn)(專用材料、圖書) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 15 000(5 000+10 000) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 15 000 預(yù)算會(huì)計(jì)(不涉及現(xiàn)金流動(dòng),不做分錄 ): (12)年末確認(rèn)財(cái)政直接支付指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:財(cái)政應(yīng)返還額度——財(cái)政直接支付 200 000(2 000 000 - 1 800 000) 貸:財(cái)政撥款收入 200 000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存——財(cái)政應(yīng)返還額度 200 000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200 000 二、結(jié)轉(zhuǎn)12月收入的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(結(jié)轉(zhuǎn)收入至“本期盈余”) 借:財(cái)政撥款收入 500 000(200 000 + 100 000 + 200 000 ) 非同級(jí)財(cái)政撥款收入 100 000 捐贈(zèng)收入 400 000 利息收入 5 000 其他收入 51 500 貸:本期盈余 1 056 500 (2)預(yù)算會(huì)計(jì)(結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算收入至“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/結(jié)余” ) 財(cái)政撥款預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn): 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 500 000(200 000 + 100 000 + 200 000 ) 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 500 000 非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn): 借:非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 100 000 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 100 000 其他預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)(利息、租金): 借:其他預(yù)算收入——利息收入 5 000 其他預(yù)算收入——租金收入 51 500 貸:其他結(jié)余 56 500 三、結(jié)轉(zhuǎn)12月費(fèi)用(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))與支出(預(yù)算會(huì)計(jì))分錄 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用至“本期盈余”) 借:本期盈余 995 000 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 850 000(600 000 + 200 000 + 50 000 ) 單位管理費(fèi)用 130 000(80 000 + 50 000 ) 資產(chǎn)處置費(fèi)用 15 000 (2)預(yù)算會(huì)計(jì)(結(jié)轉(zhuǎn)支出,僅涉及有現(xiàn)金流出的“經(jīng)營支出”“事業(yè)支出”等 ) 經(jīng)營支出結(jié)轉(zhuǎn)(上交稅費(fèi)): 借:經(jīng)營結(jié)余 535 000 貸:經(jīng)營支出 535 000 事業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)(財(cái)政直接支付采購): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 100 000 貸:事業(yè)支出 100 000
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老師您好,我想問一下固定資產(chǎn),叉車購入價(jià)32800元。殘值1640 元,我用31160元折舊每個(gè)月649元,到時(shí)候這個(gè)殘值1640元一直掛在資產(chǎn)負(fù)債表上??
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/16 13:06
#事業(yè)單位#
對(duì)的是的,是這么做的
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公司工資打到會(huì)計(jì)卡上,然后會(huì)計(jì)再打到員工的卡上。這樣的話可以做現(xiàn)金發(fā)工資嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/16 12:45
#事業(yè)單位#
您好,可以的,做庫存現(xiàn)金吧
?閱讀? 8
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本月工資正好5000交稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/15 20:38
#事業(yè)單位#
您好,不用,這種不用交個(gè)稅的
?閱讀? 15
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個(gè)稅上個(gè)月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/15 16:30
#事業(yè)單位#
您好,要先交,匯算清繳再退的
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工會(huì)過節(jié)發(fā)放福利記什么科目?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/14 15:49
#事業(yè)單位#
可計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
?閱讀? 52
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沒有選的繼續(xù)教育課程還可以看嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/14 10:30
#事業(yè)單位#
您好,可以的,可以看的
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我想問一下事業(yè)單位什么情況下可以雇傭勞務(wù)派遣人員和勞務(wù)公司簽合同
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/13 10:57
#事業(yè)單位#
崗位性質(zhì)符合要求:勞務(wù)派遣人員只能用于臨時(shí)性、輔助性或替代性崗位。例如,一些臨時(shí)項(xiàng)目、輔助性行政后勤崗位或因員工休假需臨時(shí)替代的崗位。 控制用工比例:勞務(wù)派遣員工數(shù)量不得超過事業(yè)單位總用工量的10%
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開戶的時(shí)候,我們扣了幾個(gè)幾毛幾分的測(cè)試費(fèi)。本想掛在其他應(yīng)付款-測(cè)試費(fèi)里,但我們請(qǐng)的事務(wù)所說,把這個(gè)轉(zhuǎn)成現(xiàn)金,不要再賬上體現(xiàn)。我想問這要怎么做賬。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 后面應(yīng)該是現(xiàn)金增加但是其他應(yīng)付款貸方寫負(fù)數(shù)這個(gè)分錄也不平呀
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/13 08:47
#事業(yè)單位#
那個(gè)直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行
?閱讀? 30
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老師好,財(cái)務(wù)專網(wǎng)的費(fèi)用記什么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/12 14:51
#事業(yè)單位#
專網(wǎng)??是支付的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用?
?閱讀? 35
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老師您好!醫(yī)院的資產(chǎn)負(fù)債表中如果累計(jì)盈余-醫(yī)療盈余余額呈現(xiàn)負(fù)數(shù)的話,在填列累計(jì)盈余-新舊轉(zhuǎn)換盈余項(xiàng)目的余額時(shí),是否應(yīng)該先減去累計(jì)盈余-醫(yī)療盈余的虧損后的余額填列?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/12 10:36
#事業(yè)單位#
你好,是的,是要減去。
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老師你好,我們是行政單位,去年的個(gè)稅少繳了(計(jì)提的金額正確),今年怎么調(diào)帳呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/12 10:17
#事業(yè)單位#
補(bǔ)繳稅款時(shí): 借:其他支付呼(或相關(guān)科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,然后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅, 貸好銀行存款
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老師同問,行政單位核銷其他應(yīng)付款且不打算付了,是否需要財(cái)政部門批復(fù)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/12 09:15
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)正常是不需要的。
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政府補(bǔ)助購置固定資產(chǎn)可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/12 07:09
#事業(yè)單位#
生產(chǎn)經(jīng)營用的可以抵扣的
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你好,我想請(qǐng)問一下就是法人從公司借款會(huì)不會(huì)有影響
家權(quán)老師
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提問時(shí)間:06/11 15:44
#事業(yè)單位#
需要年底歸還的,不然就要交個(gè)稅
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我在中國工商app上給別人轉(zhuǎn)賬,知道開戶銀行,但是不知道詳細(xì)地址可以到帳嗎
文文老師
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提問時(shí)間:06/11 14:29
#事業(yè)單位#
手機(jī)銀行APP上,可以直接轉(zhuǎn)賬
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請(qǐng)問哪位大神老師,個(gè)稅申報(bào)是不是按照實(shí)際發(fā)放工資數(shù)來報(bào)呀?
宋生老師
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提問時(shí)間:06/11 13:31
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是按照應(yīng)發(fā)的金額申報(bào)
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老師請(qǐng)問一下,我6月份做5月份的賬,那我工資是也是5月份計(jì)提5月份的吧?因?yàn)?月份發(fā)5月份的工資
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:06/11 12:37
#事業(yè)單位#
您好,是的,是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資
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老師在嗎?請(qǐng)問一下4月給一個(gè)人增員了,扣了3和4月社保費(fèi),我是4月份給她發(fā)了工資4月也申報(bào)了個(gè)稅,這個(gè)賬務(wù)是怎么處理的呀?
宋生老師
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提問時(shí)間:06/11 12:04
#事業(yè)單位#
你好,1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
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學(xué)校學(xué)業(yè)水平考試,教育局委派人員來我校輔助工作,需要支付人家學(xué)考補(bǔ)助,這要怎么入賬
文文老師
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提問時(shí)間:06/11 11:03
#事業(yè)單位#
可計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或福利 費(fèi)
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