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怎么區(qū)分期租和濕租的零稅率申請人是出租方還是承租方?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/27 11:49
#稅務#
您好, 期租和濕租的零稅率申請人取決于租賃雙方的地理位置和租賃用途。 具體規(guī)定如下: 境內的單位或個人提供程租服務,如果租賃的交通工具用于國際運輸服務和港澳臺運輸服務,由出租方按規(guī)定申請適用增值稅零稅率; 境內的單位或個人向境內單位或個人提供期租、濕租服務,如果承租方利用租賃的交通工具向其他單位或個人提供國際運輸服務和港澳臺運輸服務,由承租方按規(guī)定適用增值稅零稅率; 境內的單位或個人向境外單位或個人提供期租、濕租服務,由出租方適用增值稅零稅率。
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各位老師,農業(yè)農村局撥款到鎮(zhèn)上,在我村修的高標準農田,高標農田現在從鎮(zhèn)上劃撥給村里,村里接收時都需要有什么手續(xù)?
宋生老師
??|
提問時間:07/27 10:50
#稅務#
村里接收鎮(zhèn)上劃撥的高標準農田,通常需要辦理資料交接、資產清點、簽訂管護協議等手續(xù),具體如下: 查看項目資料:接收高標準農田相關資料,包括項目規(guī)劃設計方案、施工圖紙、竣工驗收報告等,這些資料有助于村里了解高標準農田的建設情況和相關技術參數,為后續(xù)管理和維護提供依據。 清點農田及設施:與鎮(zhèn)上相關部門一同對高標準農田的土地面積、四至范圍進行實地丈量和確認,查看是否與資料記載一致。同時,對農田配套的基礎設施,如灌溉水渠、機耕道、泵站、配電箱等進行逐一清點,檢查設施設備的數量、型號,并測試其運行狀況,確保設施完好且能正常使用,填寫資產清單。 簽訂移交協議:與鎮(zhèn)上簽訂正式的移交協議,明確高標準農田從鎮(zhèn)上劃撥給村里,確定雙方的權利和義務。協議中應注明農田的面積、位置、設施情況、移交時間等內容,同時明確村里作為管護主體,需承擔的管護責任,包括防止 “非農化”“非糧化”、日常維護等事項
?閱讀? 79
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我單位2025年4月收取2025年4月到2025年4月一年租金,請問會計如何做收入?稅務上是分期確認收入還是一次性計入收入?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/27 10:31
#稅務#
您好,開票也是一次開的嗎?
?閱讀? 21
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2024年稅務師的稅一考題,土地出讓金為什么要剝稅,出讓方式收到的土地出讓金票據不含增值稅啊?
宋生老師
??|
提問時間:07/27 09:30
#稅務#
你好,這個也是可以抵扣進項的
?閱讀? 75
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工業(yè)永煤增值稅率
郭老師
??|
提問時間:07/27 08:31
#稅務#
你好一般納稅人13% 小規(guī)模的1%
?閱讀? 115
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此題第一問為何沒有按照先專用借款后一般借款的規(guī)則計算?且在計算時為何不考量此筆資金的資本化時間?
孫美敬老師
??|
提問時間:07/26 23:48
#稅務#
23年是全年資本化期間,兩筆一般借款在23.1.1日之前已經存在,所以一般借款的權重是100%
?閱讀? 318
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乙公司給甲公司提供服務,開具 6%的增值稅專用發(fā)票金額合計 770462.91元;同時甲公司銷售給 乙公司材料開具13%的增值稅專用 發(fā)票金額為1099666.92元,乙公 司想用服務費抵材料款,只付差額 部分,請換算一下甲公司最終給乙 公司開多少錢的發(fā)票
小林老師
??|
提問時間:07/26 21:57
#稅務#
你好,就是用6%稅率的發(fā)票抵13%稅率的發(fā)票?
?閱讀? 423
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老師請教一個問題,一名員工應發(fā)工資2000元,社保個人承擔454.85元,我計提工資 借:管理費用-工資2000 待應付職工薪酬2000 對嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/26 15:15
#稅務#
個人的公司支付時從工資里同扣了
?閱讀? 28
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老師,更正以前年度企業(yè)所得稅年報,調整了主營業(yè)務成本,之后財務報表更正哪部分數據
文文老師
??|
提問時間:07/26 11:45
#稅務#
利潤表修改主營業(yè)務成本,資產負債表修改未分配利潤
?閱讀? 346
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老師,不是沒在境內取得的收入不用加嗎
暖暖老師
??|
提問時間:07/26 11:23
#稅務#
你好,非居民企業(yè)納稅人不加的
?閱讀? 47
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我看前面說針對退免增值稅消費稅的時候一律不退城建稅
樸老師
??|
提問時間:07/26 08:31
#稅務#
你的理解有誤,城建稅退稅規(guī)則要分情況: 一般減免退稅:因減免增值稅、消費稅(如政策減免、審批減免 ),城建稅隨“兩稅”同減同退,對應 D 選項正確 。 出口退稅等特殊情形:對出口貨物、勞務和跨境銷售服務、無形資產等“兩稅”退還(屬于退稅政策,非減免),城建稅不退還 ;但因減免導致的“兩稅”退稅,城建稅要退。 就是看“兩稅”退稅性質是“減免退”還是“其他退(如出口退)”,前者退城建稅,后者不退,D 選項的“減免退稅”場景下,城建稅需同步退還,所以 D 正確。
?閱讀? 53
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白酒在批發(fā)環(huán)節(jié)不是需要征稅的嗎
樸老師
??|
提問時間:07/26 08:30
#稅務#
白酒批發(fā)環(huán)節(jié)不征收消費稅,僅在生產、委托加工、進口環(huán)節(jié)繳納。這是稅制設計(源頭管控消費、簡化征管)和征管效率(生產環(huán)節(jié)集中,易監(jiān)管)決定的,與卷煙(生產 + 批發(fā)雙環(huán)節(jié))不同 。所以題目里C選項錯誤。
?閱讀? 44
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本月7月收款但未開票,過幾個月才開票怎么處理和報稅呢? 小規(guī)模納稅人季度申報,本月收到收入3萬元,但是已經月底了,領導說過兩個月開票,那這個月直接正常做收入和分錄嗎?如果9月或者10月補開發(fā)票,怎么做分錄和申報季度稅呀
一夫老師
??|
提問時間:07/26 01:33
#稅務#
先做預收,開發(fā)票了做收入
?閱讀? 274
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甲持有乙35%股權 權益法 甲將800萬商品以700萬賣給乙 差額100萬是減值損失 至年末乙沒銷售這些商品 乙全年實現利潤2000萬 甲確認投資收益是2000*35% 減值損失這塊應該是全額確認 為什么對甲的投資收益沒影響呢
夏沐
??|
提問時間:07/25 23:41
#稅務#
- 甲公司以700萬出售成本800萬的商品給乙公司,差額100萬是減值損失(即甲公司出售時已確認該損失,屬于實際發(fā)生的損失),而非未實現的內部交易損益(如正常銷售中的未實現利潤)。
?閱讀? 145
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第38題進項為什么不是200000*9%+200000*60%*1%=19200
鐘存老師
??|
提問時間:07/25 22:36
#稅務#
因為不是全部用于生產后續(xù)環(huán)節(jié)的產品了,有40%用于集體福利了。
?閱讀? 137
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現金流量表,關于支付的各項稅費,財務軟件取數是應交稅費科目借方減貸方發(fā)生額做的?但這個支付的各項稅費不是直接取當期實交的稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/25 16:38
#稅務#
直接取銀行存款支付的金額,不是應交稅費科目借方減貸方發(fā)生額做的
?閱讀? 42
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有沒有平價銷售的相關法律條文
文文老師
??|
提問時間:07/25 16:17
#稅務#
目前中國法律體系中沒有專門針對“平價銷售”的直接禁止性規(guī)定。 《增值稅暫行條例》第七條規(guī)定,若納稅人銷售貨物的價格明顯偏低且無正當理由,稅務機關有權核定其銷售額。
?閱讀? 559
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增值稅 的平價銷售 進項稅能全額抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:07/25 16:14
#稅務#
你好 進項稅能全額抵扣。
?閱讀? 58
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我司有12月有345人在職,有1個殘疾證,全年工資數為1900萬,請問可以免多少殘疾金呢
文文老師
??|
提問時間:07/25 15:33
#稅務#
殘保金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數×1.5%-上年用人單位實際安排的殘疾人就業(yè)人數)×上年用人單位在職職工年平均工資。
?閱讀? 182
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《國家稅務總局關于中國石油天然氣股份有限公司繳納企業(yè)所得稅問題的通知》(國稅函[2000]559號)是否作廢
文文老師
??|
提問時間:07/25 15:19
#稅務#
你好,沒有 2010年新規(guī)(國稅函[2010]623號):進一步明確中石油、中石化下屬子公司的獨立納稅義務,要求法人實體單獨申報繳稅,非獨立分支機構由上級公司匯總繳納。這一變化實質上改變了原有的部分規(guī)則,但并未直接廢止[2000]559號文。
?閱讀? 51
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我們公司是建筑勞務公司,我們做的光伏工程山地那邊等草長高了,樹長大了,就要剪樹枝、砍草。我們公司想接“剪樹枝、砍草”這項業(yè)務下來做,請問這項業(yè)務屬于建筑工程嗎?一般納稅人怎樣開發(fā)票?按照多少稅率交稅?
家權老師
??|
提問時間:07/25 15:16
#稅務#
那些發(fā)票開其他現代服務,不再試建筑服務6%
?閱讀? 88
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公積金年度繳存基數調整是按上一年工資的平均數,要加年終獎嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/25 15:00
#稅務#
你好,是的。這個公積金年度繳存基數調整是按上一年工資的平均數,需要加上年終獎。
?閱讀? 55
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公積金年度繳存基數是按上一年的應發(fā)平均工資嗎,加年終獎嗎,如果不想調整可以的嗎
文文老師
??|
提問時間:07/25 14:54
#稅務#
不低于最地最低基數,不想調整可以的
?閱讀? 51
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老師,我公司是一個工業(yè)企業(yè),委托第三方建了廠房,也已經支付了廠房費用,現在想讓另外一個公司承擔這個廠房費用,我應該開給他什么名稱的發(fā)票呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/25 12:13
#稅務#
您好,這種開建筑服務*服務費,這種好些
?閱讀? 405
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你好,董孝彬老師,能看到信息嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/25 11:55
#稅務#
同學你好 這個點老師不在線呢
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我們給客戶提供平臺使用服務,對方必須通過我們平臺才能開展業(yè)務,這個開發(fā)票,之前開的信息技術服務——信息技術服務費,現在開不了,開信息系統(tǒng)服務發(fā)票還是軟件開發(fā)服務發(fā)票還是其他軟件服務發(fā)票還是信息系統(tǒng)增值服務
家權老師
??|
提問時間:07/25 11:54
#稅務#
信息系統(tǒng)增值服務:指利用信息系統(tǒng)資源為用戶附加提供的信息技術服務。包括數據處理、分析和整合、數據庫管理、數據備份、數據存儲、容災服務、電子商務平臺等。 3040205000000000000 就是開這個
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例題12銷售80%,第一個疑問核算未稅收入要反推出100%收入扣除100%增值稅來算,第二個疑問,核算扣除的項目金額,就是按照題目給出的地價款,開發(fā)成本來計算 但是, 例題14銷售同樣也是銷售了88.24%,對應的問題一核算未稅收入不用反推出100%部分,對應的問題二扣除項目金額地價款和開發(fā)成本都要要按清算比例來計算扣除額 把我繞暈了
樸老師
??|
提問時間:07/25 11:48
#稅務#
關鍵是扣除項目要按已售比例分攤,因成本為全部可售面積發(fā)生,僅已售部分對應成本能扣。例題 12 實際也需按比例分攤(解析或省略步驟 ),例題 14 明確體現。收入均按 “已售含稅收入 ÷(1 + 稅率)” 算對應不含稅收入。理解 “按售比分攤扣除” 核心邏輯,就不會暈啦,簡單說就是: 收入都按已售部分算不含稅,扣除項目(地價款、開發(fā)成本等)按已售比例分攤扣,倆例題邏輯一致,之前是被解析表述繞了,抓住 “已售比例分攤” 就清晰 。
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老師房屋租賃一年一萬需要交稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/25 11:46
#稅務#
同學,你好 你是出租方?要繳納個稅的
?閱讀? 12
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定期定額是否查賬征收?
小菲老師
??|
提問時間:07/25 11:45
#稅務#
同學,你好 不是的,是核定征收
?閱讀? 3
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請問有個人想投資入股我司,但要求我司幫他們把去年11月-7月的社保補繳,之前沒在我公司發(fā)放工資和繳社保,他原來繳社保的公司已經不存在了,像這種能繳嗎?怎么繳?
宋生老師
??|
提問時間:07/25 11:44
#稅務#
你好,這個大部分不行。補不了。 不過你可以問下當地社保局,看當地能不能補。
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