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有限公司將稅后利潤分紅給自己的股東--合伙企業(yè),合伙企業(yè)再將這個分紅分給自己的股東有限公司,這最終的股東取得分紅還需要再交企業(yè)所得稅嗎?第一層是有限公司,第二層是合伙企業(yè),第三層是有限公司
樸老師
??|
提問時間:08/06 15:54
#稅務(wù)#
最終的股東有限公司取得分紅需要繳納企業(yè)所得稅。 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定,符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益為免稅收入。但這里的居民企業(yè)之間是指直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益,而合伙企業(yè)不屬于居民企業(yè)范疇。 因此,最終的股東有限公司從合伙企業(yè)取得的分紅,不屬于免稅的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,需將該分紅計入應(yīng)納稅所得額,按照適用稅率繳納企業(yè)所得稅。
?閱讀? 38
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租入土地或者耕地需要繳納耕地占用稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/06 15:47
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,如果納稅義務(wù)人已經(jīng)繳納了耕地占用稅,則不需要再繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。租入耕地只需繳納耕地占用稅,而無需繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。
?閱讀? 126
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甲公司對乙公司持股48%,2024年乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤700萬,彌補(bǔ)2023年虧損后可對外分紅50萬,那么甲公司2024年確認(rèn)投資收益金額是800萬元*49%=392萬元嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/06 15:22
#稅務(wù)#
不是,按50*49%確認(rèn)投資收益
?閱讀? 23
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老師:我公司銷售床上用品,發(fā)票稅率應(yīng)開多少?
文文老師
??|
提問時間:08/06 11:06
#稅務(wù)#
公司銷售床上用品,發(fā)票稅率13%
?閱讀? 395
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分公司采用獨(dú)立核算,總公司申報財務(wù)報表時,是不是還是要把分公司收支做到總公司的賬里面,以總分公司一起財務(wù)數(shù)據(jù)去申報財務(wù)報表?
郭老師
??|
提問時間:08/06 11:04
#稅務(wù)#
你好,你們需要合并申報所得稅的話,需要合并財務(wù)報表,不需要合并的話就不用出合并報表
?閱讀? 39
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本月收到一份購貨沖紅發(fā)票,只沖了部分,申報增值稅表時,如何做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?在哪一列顯示呢?
文文老師
??|
提問時間:08/06 10:20
#稅務(wù)#
附表2,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有紅字發(fā)票對應(yīng)欄
?閱讀? 134
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470題:國債利息收入調(diào)減?預(yù)計負(fù)債30萬元怎么處理,當(dāng)年計提的15萬元,和實(shí)際發(fā)生的6萬元怎么調(diào)整?
樸老師
??|
提問時間:08/06 09:19
#稅務(wù)#
1. 國債利息收入 國債利息收入屬于免稅收入,計算應(yīng)納稅所得額時調(diào)減(稅法不征稅,需從會計利潤里扣減 )。 2. 預(yù)計負(fù)債(產(chǎn)品質(zhì)量保證) 年初 30 萬:是以前年度計提、未實(shí)際發(fā)生的,此前已因 “計提時不允許稅前扣” 形成可抵扣暫時性差異,年初遞延所得稅資產(chǎn)對應(yīng)這部分。 當(dāng)年計提 15 萬:會計入費(fèi)用減少利潤,但稅法 “實(shí)際發(fā)生才扣”,所以納稅調(diào)增(應(yīng)納稅所得額 +15 )。 實(shí)際發(fā)生 6 萬:稅法允許扣,會計利潤已扣過(計提時扣了),所以納稅調(diào)減(應(yīng)納稅所得額 -6 )。 總結(jié)(結(jié)合公式 ) 應(yīng)納稅所得額 = 會計利潤 - 國債利息 + 計提未發(fā)生(15) - 實(shí)際發(fā)生(6) + 罰款(5) + 業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支(10) 所得稅費(fèi)用 = 應(yīng)交所得稅 - 遞延所得稅資產(chǎn)變動(因預(yù)計負(fù)債新增可抵扣差異 9 萬,遞延所得稅資產(chǎn)增 9×25% ) 最終凈利潤 = 會計利潤 - 所得稅費(fèi)用 = 378.75(選 B )
?閱讀? 122
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黑龍江省長途汽車補(bǔ)充客票,請問這種長途汽車補(bǔ)充客票是否允許稅前扣除,作為報銷的原始憑證
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/06 08:35
#稅務(wù)#
沒有寫日期,也沒有勾金額,也沒有發(fā)票監(jiān)制章,不能報銷
?閱讀? 219
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稅一:第19題,納稅人經(jīng)營破產(chǎn)為什么不是變更,為啥不是經(jīng)營或財產(chǎn)情況發(fā)生變化
樸老師
??|
提問時間:08/06 00:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 稍等我看下
?閱讀? 435
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建筑公司的成本按收到成本發(fā)票確認(rèn)了成本,請問他們這種核算方式是否采用收付實(shí)現(xiàn)制,違背了那些,其次存在的風(fēng)險
文文老師
??|
提問時間:08/05 17:56
#稅務(wù)#
付款確認(rèn)成本,才是收付實(shí)現(xiàn)制
?閱讀? 1077
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?給車子買保險,因?yàn)檐嚨臄?shù)量超了,有一臺車的交強(qiáng)險車船稅不能再掛在公司名下,所以發(fā)票也開不了公司的發(fā)票,你看這邊開個人發(fā)票可以報嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/05 17:21
#稅務(wù)#
那個不能報銷的,稅局查到要罰款的
?閱讀? 133
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項(xiàng)目在21年項(xiàng)目地預(yù)繳了增值稅和附加、所得稅,25年發(fā)票紅沖了,項(xiàng)目作廢,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局反饋是已過三年,不能再退了,這個時間是從我們繳稅開始計算還是從作廢開始計算?如果不能退,還有其他方式可以退嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/05 16:09
#稅務(wù)#
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第五十一條規(guī)定,納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還多繳稅款 這里的三年時間是從納稅人實(shí)際繳納稅款之日起計算
?閱讀? 185
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公司一位全日制在校實(shí)習(xí)生,年初入職,7月轉(zhuǎn)正,7月1日收到6月實(shí)習(xí)勞務(wù)報酬,7月31日收入轉(zhuǎn)正后的工資薪金,申報個稅怎么申報?因?yàn)椴豢梢栽谝粋€月同時按雇員和全日制實(shí)習(xí)生申報
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/05 15:59
#稅務(wù)#
修改雇員的身份,改為雇員就行
?閱讀? 51
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老師好,請問公司購買的酒水車,折舊幾年?
文文老師
??|
提問時間:08/05 15:57
#稅務(wù)#
公司購買的酒水車,折舊4年
?閱讀? 55
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老師,其他公司向我公司借款,簽了借款協(xié)議,需要交印花稅不?
文文老師
??|
提問時間:08/05 15:03
#稅務(wù)#
其他公司向我公司借款,簽了借款協(xié)議,不需要交印花稅
?閱讀? 146
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定向減資,被投資企業(yè)虧損,投資企業(yè)如何稅務(wù)處理,處理依據(jù)是什么?
文文老師
??|
提問時間:08/05 14:49
#稅務(wù)#
若收到減資款,減少長期股權(quán)投資
?閱讀? 37
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老師您好,請問長期股權(quán)投資賬面確認(rèn)投資損失后,匯算清繳申報表如何填報呢?
樸老師
??|
提問時間:08/05 13:06
#稅務(wù)#
長期股權(quán)投資確認(rèn)的投資損失,匯算清繳時主要填《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105090)第 24 行 “股權(quán)(權(quán)益)性投資損失”,填寫賬載金額、計稅基礎(chǔ)等,差異部分通過《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)第 34 行調(diào)整。
?閱讀? 243
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老師,我公司有簡易征收和一般計稅兩種方式,7月簡易征收增值稅2508.4元,一般計稅抵扣后是104.08元,增值稅合計是2612.48元,為什么附加稅表五直接按照簡易計稅的增值稅算?
樸老師
??|
提問時間:08/05 12:16
#稅務(wù)#
附加稅以實(shí)際繳納增值稅為計稅依據(jù),出現(xiàn)這情況,可能是: 系統(tǒng)問題:申報系統(tǒng)取數(shù)邏輯錯,或數(shù)據(jù)傳輸異常,致一般計稅數(shù)據(jù)未納入。 操作問題:自身未正確勾選/填寫計稅依據(jù),或未按“先增后附”順序申報,使系統(tǒng)默認(rèn)取簡易計稅數(shù)據(jù)。 政策誤解:雖少見,但若有特殊政策,可能誤按簡易計稅算,可查政策或咨詢稅局 。 建議先自查操作、系統(tǒng),搞不清就聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)排查 。
?閱讀? 120
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請教一下,公司老板用自己的支付寶轉(zhuǎn)給我備用金,但是后面給財務(wù)是當(dāng)做我的錢來報銷,只不過老板提前把錢給我了,這種會有什么風(fēng)險嗎謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/05 11:46
#稅務(wù)#
沒事的,就那樣做就行
?閱讀? 143
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16年之前取得房產(chǎn)在19年進(jìn)行了大的改擴(kuò)建裝修,產(chǎn)生費(fèi)用占原值40%以上,賬務(wù)上按照8年長期待攤費(fèi)用攤銷,進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是都抵扣處理了,像這種如果出租是不是就不能按照簡易計稅5%開票了。
暖暖老師
??|
提問時間:08/05 11:34
#稅務(wù)#
你好,是的,你后期都抵扣了需要一般計稅才可以的
?閱讀? 50
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老師,我想問一下用于工程上的材料,取得發(fā)票,需要按雙邊繳納印花稅嗎?因?yàn)橘忂M(jìn)回來沒有再銷售出去,可以按單邊交嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/05 11:23
#稅務(wù)#
需要按雙邊繳納印花稅
?閱讀? 128
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老師好!甲公司控股乙公司60%股權(quán),甲借款給乙,借款合同約定“按同期銀行貸款年利率收取利息,利息和本金兩年后一起歸還?!?甲公司按月計提利息時按照甲公司從銀行貸款的年利率計算利息收入,乙公司也按照甲公司銀行貸款利率計提利息費(fèi)用,如果年度匯算清繳時,乙利息沒有支付,乙計提的利息費(fèi)用不能企業(yè)所得稅前扣除要進(jìn)行納稅調(diào)增?
樸老師
??|
提問時間:08/05 11:22
#稅務(wù)#
乙公司計提的利息費(fèi)用在匯算清繳時未支付,通常需要納稅調(diào)增。 原因:稅法對利息扣除強(qiáng)調(diào) “實(shí)際發(fā)生”,未支付時稅務(wù)機(jī)關(guān)可能不認(rèn)可扣除(盡管計提符合會計權(quán)責(zé)發(fā)生制)。若能提供充分證據(jù)(如明確合同、資金真實(shí)使用等),部分地區(qū)可能認(rèn)可,但實(shí)操中多數(shù)情況需調(diào)增。 利率合理(符合同期同類標(biāo)準(zhǔn))不影響此判斷,核心看是否實(shí)際支付。
?閱讀? 41
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這是安居公司做的憑證分錄,我是昊源公司的,都是小規(guī)模納稅人,昊源公司方怎么做憑證分錄,課目昊源公司走其他應(yīng)付款,還有各種稅金,帶金額
郭老師
??|
提問時間:08/05 10:51
#稅務(wù)#
開了專票嗎 借管理費(fèi)用租金432000 進(jìn)項(xiàng)稅額21600 貸其他應(yīng)付款安居公司 假設(shè)2024年沒有做賬務(wù)處理的情況下 小企業(yè)會計準(zhǔn)則的
?閱讀? 59
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個體經(jīng)營所得個稅是一個月申報一次還是一個季度申報一次
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/05 10:19
#稅務(wù)#
個體經(jīng)營所得個稅是一個季度申報一次
?閱讀? 148
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物業(yè)用房產(chǎn)權(quán)歸全體業(yè)主的話是否繳納房產(chǎn)稅
文文老師
??|
提問時間:08/05 09:51
#稅務(wù)#
《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅有關(guān)政策的通知》(財稅〔2006〕186號),對居民住宅區(qū)內(nèi)業(yè)主共有的經(jīng)營性房產(chǎn),由實(shí)際經(jīng)營(包括自營和出租)的代管人或使用人繳納房產(chǎn)稅。其中自營的,依照房產(chǎn)原值減除10%至30%后的余值計征;出租的,依照租金收入計征。
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為什么有的賣線纜的普票能開1%普票,有的只能開3%? 都是小規(guī)模
文文老師
??|
提問時間:08/05 09:40
#稅務(wù)#
小規(guī)模,開普票,均是開1%
?閱讀? 26
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請問行政單位代發(fā)的勞務(wù)費(fèi),其他個人未開具發(fā)票的,能不能申報個稅?
郭老師
??|
提問時間:08/05 07:37
#稅務(wù)#
可以 按勞務(wù)報酬申報個稅
?閱讀? 193
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小規(guī)模納稅人開 發(fā)電 增值稅專用發(fā)票 票面上的稅額是170塊 是不是就要交170元的增值稅? 有抵扣的方法嗎?如果有的話,方法是什么?
郭老師
??|
提問時間:08/05 06:48
#稅務(wù)#
是的 沒有抵扣的 小規(guī)模現(xiàn)在沒法抵扣 之前用金稅盤每年的服務(wù)費(fèi)可以抵扣 現(xiàn)在不用這個了不交錢了沒法抵扣
?閱讀? 59
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為什么受托方是消費(fèi)稅納稅人?不應(yīng)該是委托方嗎?受托方應(yīng)該是代收代繳義務(wù)人吧
小鎖老師
??|
提問時間:08/04 22:09
#稅務(wù)#
是這樣的,委托加工的情況下,是受托企業(yè)繳納,但是委托方承擔(dān),這個意思
?閱讀? 90
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請問銷售代銷貨物收取手續(xù)費(fèi)在企業(yè)所得稅中不視同銷售嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:08/04 21:15
#稅務(wù)#
是的 企業(yè)所得稅沒有關(guān)于這個需要視同銷售的規(guī)定
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