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中級《審計理論與實務》每日一練:內部控制要求(2021.04.26)

來源: 正保會計網校 編輯:小辣椒 2021/04/26 09:05:25 字體:

忍耐和堅持是痛苦的,但卻能慢慢地為你帶來你想要的。你若想得到這世界上最好的東西,得讓世界先看到最好的你。

單選題

下列各項中,違反采購與付款循環(huán)內部控制要求的是:

A、采購申請經獨立于采購部門以外的被授權人批準 

B、企業(yè)內部建立分級采購批準制度 

C、簽發(fā)支票要經過被授權人的簽字批準 

D、由采購人員取得供應商對賬單并與應付款項明細賬核對 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
由獨立于業(yè)務經辦的人員按月向供應商取得對賬單并與應付賬款明細賬核對調節(jié),發(fā)生差異時查明原因。

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中級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關知識》(04.26)

中級審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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