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進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時間:07/18 17:59
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秦老師
金牌答疑老師
職稱:多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗,高級會計師,擅長用簡單的小例子解釋問題原理,深受學(xué)員喜愛。
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進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄如下:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

貸:應(yīng)交稅費-進項稅額

說明:
1. 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是一個負債科目,代表企業(yè)應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。
2. 應(yīng)交稅費-進項稅額是一個負債科目,代表企業(yè)從供應(yīng)商處購進貨物或接受勞務(wù)所支付的增值稅。
3. 進項稅額是指企業(yè)從供應(yīng)商處購進貨物或接受勞務(wù)所支付的增值稅。
4. 進項稅額可以用于抵扣銷售貨物或提供勞務(wù)所應(yīng)繳納的增值稅,如果進項稅額大于銷項稅額,剩余的進項稅額可以轉(zhuǎn)出。
2023-07-18 18:07:38
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