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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄



借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
06/09 16:23

84785027 

06/09 16:26
是住宿費(fèi),招待費(fèi)的發(fā)票還沒記賬

家權(quán)老師 

06/09 16:27
還沒記賬紅沖了就不做賬了
