問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度有56萬按照未開票收入交增值稅了,12月商戶要發(fā)票,這個(gè)季度報(bào)稅怎么報(bào),要怎么賬務(wù)處理



稅務(wù)局申報(bào)的紅沖你的無票收入。也就是按照正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊填寫。
01/02 15:31

84784985 

01/02 15:32
還需要賬務(wù)處理嗎?

聽風(fēng)老師 

01/02 15:33
不需要你賬上收入已經(jīng)處理過了,不需要處理了。
