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問(wèn)題已解決

老師:11月多交稅,12月進(jìn)行申報(bào)更正,做先抵后退,那么多交稅的分錄是12月更正月份寫分錄入賬還是抵減月再做?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:01/02 17:07
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,抵減月再做的
01/02 17:09
84784988
01/02 17:10
分錄是這樣寫嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi) 正數(shù) 其實(shí)我申報(bào)的時(shí)候忘記勾選六稅兩費(fèi)這一項(xiàng)才導(dǎo)致了多交的老師 老師 您看是這樣嗎?
文文老師
01/02 17:12
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi) 正數(shù)
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