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問題已解決

老師,我想問下,我收到的進(jìn)項票,是認(rèn)證多少做多少進(jìn)項,還是說我收到的全部做進(jìn)項,抵扣的時候再轉(zhuǎn)一個呢?

84784988| 提問時間:01/02 22:03
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聽風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,法律職業(yè)資格證(A證)
是認(rèn)證多少,就做多少進(jìn)項。
01/02 22:05
84784988
01/02 22:36
那我費(fèi)用發(fā)票有進(jìn)項,上個月款項支出去了,但是這個月抵扣,得行不呢?
聽風(fēng)老師
01/02 22:39
您是說,上個月有進(jìn)項,沒有抵扣完可以在這個月抵扣嗎?這個是可以的。
84784988
01/02 22:44
那我這個月抵扣,我是不是進(jìn)項稅額要新增一個待抵扣進(jìn)項稅額,方便區(qū)分呢??
聽風(fēng)老師
01/02 22:45
不用,你有進(jìn)項,在繳納的時候,其實(shí)直接就是銷項-進(jìn)項,就OK了。。。
84784988
01/02 22:53
那如果我12月收到費(fèi)用發(fā)票,我25年1月抵扣,也可以嘛,費(fèi)用款是付了的
聽風(fēng)老師
01/02 22:54
增值稅是可以的,進(jìn)項稅可以抵扣。
84784988
01/02 22:57
哦,好的,謝謝老師
聽風(fēng)老師
01/02 23:40
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