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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,增值稅有余額,怎么年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三級科目



你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)三級科目的余額的。平時正確申報(bào)增值稅就行
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
01/03 11:19

84785036 

01/03 12:50
之前是小規(guī)模,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有余額,不欠稅,想把帳走平,12月是一般納稅人了

家權(quán)老師 

01/03 13:26
小規(guī)模期間不交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
