問題已解決
老師您好,一般納稅人,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三級科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2024 04/07 16:28

84785040 

2024 04/07 16:32
那轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額

郭老師 

2024 04/07 16:33
你好,你再看一下怎么會有余額?

84785040 

2024 04/07 16:38
平時要交稅時,是不是這樣結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-交交增值稅-末交增值稅

郭老師 

2024 04/07 16:38
你好,可以的,可以這么做的,那你做了我上面的第1個和第二個不就沒有余額。

84785040 

2024 04/07 16:44
老師結(jié)完后,借方有余額。

郭老師 

2024 04/07 16:44
你好,你們單位有留底嗎?

郭老師 

2024 04/07 16:44
進(jìn)項銷項都沒有余額了,那進(jìn)項轉(zhuǎn)出什么的。

84785040 

2024 04/07 16:45
有留底稅額,還有什什結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

2024 04/07 16:45
你好,有6地在借方有余額,正常。

郭老師 

2024 04/07 16:46
有留底借方有余額,正常的,要不你把它放到哪個科目里面去?

84785040 

2024 04/07 16:46
有留底稅額,要做什么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

2024 04/07 16:46
就要做其他的,你只需要做我給你發(fā)的第一個和第二。

郭老師 

2024 04/07 16:47
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

郭老師 

2024 04/07 16:47
只需要做這一個就可以了,其他的不要做。

84785040 

2024 04/07 16:48
也就是說到時候我沒有留底的時候就平了

郭老師 

2024 04/07 16:50
是的對的,是這個意思。

84785040 

2024 04/07 16:52
好的,謝謝老師。

郭老師 

2024 04/07 16:52
不用客氣,工作愉快。
