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問題已解決

上月開票有誤,導致多開金額。本月申報上有增值稅時發(fā)現(xiàn),可以調(diào)整申報表,按照實際的金額報稅嗎?如開票100萬,發(fā)現(xiàn)多開20萬,可以按照80萬申報增值稅嗎

84785021| 提問時間:01/03 12:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不可以的,你得按照發(fā)票的100萬來。
01/03 12:45
郭老師
01/03 12:45
如果你按照80萬的話,申報不了的,你可以試一下。
84785021
01/03 14:13
那我的未開票收入部分可以少報增值稅嗎?總的金額不少報
郭老師
01/03 14:14
你好,可以的,你賬上做多少?你申報多少的?
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