問題已解決
如果去年開票有誤,今年紅沖重新開的話,本月增值稅申報(bào)表填重新開票的金額在哪里填,以前開票金額已申報(bào)



紅沖,重開,收入一負(fù)一正,不影響收入
03/18 15:13

84785024 

03/18 15:15
去年開票的今年能紅沖嗎

文文老師 

03/18 15:15
去年開票的今年能紅沖。

84785024 

03/18 17:13
如果去年的發(fā)票紅沖了之后對(duì)方不開發(fā)票了,我的增值稅申報(bào)表怎么操作

文文老師 

03/18 17:17
增值稅申報(bào)表,若是專票,附表2填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785024 

03/18 17:18
普票的話呢

文文老師 

03/18 17:19
普票,收票方,不影響增值稅

84785024 

03/18 17:19
當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)稅額已經(jīng)填寫

文文老師 

03/18 17:25
根據(jù)這條記錄 :去年的發(fā)票紅沖了之后對(duì)方不開發(fā)票了
你不是收票方嗎?

84785024 

03/18 17:28
我是開票方

文文老師 

03/18 17:31
開票方,紅沖后,當(dāng)月收入要按減去紅沖后的收入申報(bào)

84785024 

03/19 10:13
銷項(xiàng)稅額怎么弄

文文老師 

03/19 10:16
也是從當(dāng)月銷項(xiàng)中減去紅沖的銷項(xiàng)

84785024 

03/19 11:38
普票專票都是這?

文文老師 

03/19 11:43
你指的是哪個(gè)地方?

84785024 

03/19 14:24
銷項(xiàng)稅額

文文老師 

03/19 14:27
是的,銷項(xiàng)稅額,普票專票都是這
