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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我去年預(yù)提的費(fèi)用,后面沒(méi)有發(fā)票回來(lái)沖抵,在年度匯算清繳之后交稅了,這部分預(yù)提的費(fèi)用要怎么做賬務(wù)處理沖掉呢?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 18:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款做的嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
01/03 18:54
郭老師
01/03 18:54
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
84784976
01/03 18:55
直接通過(guò)未分配做賬沖抵就可以是嗎?
84784976
01/03 18:55
不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整?
郭老師
01/03 18:56
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
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