問題已解決
老師,我想請(qǐng)問下 24年有個(gè)月的銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都需要在這個(gè)月紅沖掉,之前是有繳稅的 那這個(gè)月可能暫時(shí)不開其他發(fā)票,請(qǐng)問下電子稅務(wù)局上 應(yīng)該怎么操作呢? 直接紅沖掉 那1月的收入和成本都會(huì)是負(fù)的了



增值稅填寫負(fù)數(shù)銷售額
所得稅按季度的
你季度是正數(shù)的吧
01/06 19:43

84785042 

01/06 19:47
每個(gè)月的增值稅申報(bào)負(fù)數(shù)沒有關(guān)系嗎? 季度還不知道呢

郭老師 

01/06 19:48
可以申報(bào)
去稅務(wù)局申報(bào)的
能申報(bào)了

84785042 

01/06 19:50
這種能辦理退稅嗎?還是留抵?

郭老師 

01/06 19:50
小規(guī)模的可以申請(qǐng)退稅,一般納稅人的一般會(huì)自動(dòng)留底

84785042 

01/06 19:50
好的? 謝謝老師

郭老師 

01/06 19:53
不用客氣工作愉快
