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我應(yīng)交稅費(fèi) --車輛購(gòu)置稅在貸方的負(fù)數(shù) 這個(gè)怎么調(diào)賬啊



你好,車已經(jīng)做了固定資產(chǎn)嗎?這個(gè)不單獨(dú)做應(yīng)交稅費(fèi),購(gòu)置稅,它不通過應(yīng)交稅費(fèi)。
01/09 13:10

84784958 

01/09 13:13
這個(gè)是之前一直遺留下來的一直掛在帳上的 現(xiàn)在車輛已經(jīng)處理了 這個(gè)科目怎么來調(diào)平???

郭老師 

01/09 13:14
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)。

84784958 

01/09 13:19
我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、預(yù)交稅費(fèi)、 還有所得稅都有余額 都是之前年度的 我現(xiàn)在想把帳調(diào)平 我計(jì)入那個(gè)科目?。?/div>

郭老師 

01/09 13:21
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

84784958 

01/09 13:31
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方的負(fù)數(shù)啊 所得稅在貸方的正數(shù)

郭老師 

01/09 13:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

84784958 

01/09 13:33
進(jìn)項(xiàng)稅額本來就在借方 我現(xiàn)在做分錄就是想把余額調(diào)成0 按照你這個(gè)分錄做借方越來越多了

郭老師 

01/09 13:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2025-01-09 13:21

郭老師 

01/09 13:34
之前是在借方,現(xiàn)在讓你放到貸方。
他怎么會(huì)越來越多?那只能說你明你做錯(cuò)了。

郭老師 

01/09 13:34
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是讓你放到了貸方,之前是借方100,現(xiàn)在放到貸方100,他怎么會(huì)越來越多?

84784958 

01/09 13:36
我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16000 稅費(fèi)也交了16000 這個(gè)該怎么做分錄?

郭老師 

01/09 13:40
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方負(fù)數(shù),他怎么需要交稅?

郭老師 

01/09 13:40
這個(gè)邏輯就不對(duì),
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,它的發(fā)生額是在貸方,貸方是應(yīng)交稅費(fèi)增加你需要繳納的稅款多了呀。

84784958 

01/09 13:44
轉(zhuǎn)出和繳納的時(shí)候 我是這樣做的 這樣做錯(cuò)沒?

郭老師 

01/09 13:47
可以的,你少結(jié)轉(zhuǎn)了一個(gè)科目,沒有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目過度。

84784958 

01/09 13:48
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?

郭老師 

01/09 13:56
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸銀行存款
完整的就是這一個(gè),給你寫下來了。

84784958 

01/09 13:59
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目是不始終都有余額?

郭老師 

01/09 14:01
不會(huì)有余額,你怎么算的有余額

84784958 

01/09 14:02
預(yù)交的附加稅怎么做分錄了?

郭老師 

01/09 14:04
借應(yīng)交稅費(fèi)附加、稅貸、銀行存款。

84784958 

01/09 14:06
那附加稅這個(gè)科目不是又有余額了?

郭老師 

01/09 14:08
你回來申報(bào)的時(shí)候,抵扣了增值稅,再抵扣他借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅不就可以了嗎?
但是你交的時(shí)候就是有余額,你預(yù)繳預(yù)繳本來就是提前交了,不不應(yīng)該有余額嗎?


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借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車輛購(gòu)置稅
-應(yīng)交占用稅
-應(yīng)交印花稅
-應(yīng)交契稅
貸: 銀行存款
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
核算:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅合計(jì)為零平賬。
同理轉(zhuǎn)出多交增值稅也是一樣的
是不是這樣子的!
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