国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師你好,請問下,收到去年申報錯誤多交的增值稅及附加退回款怎么做賬?

84784957| 提問時間:01/13 19:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:銀行存款 貸:應交稅費-未交增值稅 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
01/13 19:10
84784957
01/13 19:11
但是這樣的話應交稅費-未交增值稅不是有余額了么,那要怎么平呢
小菲老師
01/13 19:12
同學,你好 你之前多繳納,這個就是沖之前多繳納的。 你之前錯誤多交應交稅費-未交增值稅也是有余額的
84784957
01/13 19:13
沒有余額的,之前賬上的數和申報表的數是一致的,是這個月發(fā)現(xiàn)之前申報的錯了才更正申報,然后退稅的
小菲老師
01/13 19:14
同學,你好 如果沒有余額 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
84784957
01/13 19:18
好的,謝謝
小菲老師
01/13 19:18
不客氣,祝工作順利
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取