問題已解決
老師,我們公司的材料商12月份給開的專票,然后我們公司已經(jīng)在12月勾選了,但沒有認證,材料商又把票給紅沖了,1月13號給重新開了票,這樣會導致我們多交稅嗎?



你好,這個是不會讓你們多交稅的
01/14 08:55

84784998 

01/14 08:59
那12月份的進賬不就少了嗎,這樣不是就會多交稅嗎?

東老師 

01/14 09:00
可以在12月份的時候暫估入賬,1月份重新開了發(fā)票,把咱姑的沖銷了,再按照發(fā)票做賬就行,等于成本還是在12月

84784998 

01/14 09:02
還是不太明白,12份我們也會開出去票,進項少了,增值稅不就會多交稅嗎?

東老師 

01/14 09:03
紅沖是12月份就紅沖是嗎?

84784998 

01/14 09:03
應該是的

東老師 

01/14 09:03
對,那增值稅可能是會多交的,但不會影響所得稅

84784998 

01/14 09:05
是不是這個票,要是12月份紅沖的就會導致我們多交稅要是一月份紅沖的就沒關系了?

東老師 

01/14 09:05
對,要是1月份紅沖的話,就增值稅也沒有影響的

84784998 

01/14 09:06
多交的增值稅還能有什么方式退回嗎?或者說是這種情況有沒有什么辦法不用多交稅?

東老師 

01/14 09:06
你可以勾選其他的進項稅和發(fā)票
