問題已解決
老師,我公司前兩年的購貨發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在稅局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,說是對(duì)方企業(yè)異常,要怎么做分錄



實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?我剛才是不是給你回復(fù)了。
01/14 13:00

84785021 

01/14 13:00
實(shí)際業(yè)務(wù)

郭老師 

01/14 13:01
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是這個(gè)。
以前做了主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本金額匯算清繳納稅調(diào)增,不允許抵扣。

84785021 

01/14 13:02
不是原路沖回嗎

郭老師 

01/14 13:03
跨年了,不需要原路重回呀。而且,你原路沖回的話,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你的應(yīng)付賬款是不是有余額了?

郭老師 

01/14 13:03
實(shí)際有業(yè)務(wù),只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行,這個(gè)不需要紅沖。因?yàn)槟氵@個(gè)本來就應(yīng)該做賬務(wù)處理,即使沒有發(fā)票,他也做庫存商品不是。

84785021 

01/14 13:04
老師,那以前年度損益調(diào)整又怎么做分錄?

郭老師 

01/14 13:05
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
月末借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

84785021 

01/14 13:11
謝謝老師!

郭老師 

01/14 13:11
不用客氣,工作愉快。
