問題已解決
因為對方公司異常,已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票怎樣做進項稅額轉(zhuǎn)出



你好,填寫增值稅申報表,在進項稅額轉(zhuǎn)出欄次做相應(yīng)填寫,然后去稅局辦理進項稅額轉(zhuǎn)出操作就是了?
2024 07/11 16:50

84784959 

2024 07/11 16:50
怎樣做賬務(wù)處理

鄒老師 

2024 07/11 16:51
你好
借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出 )

84784959 

2024 07/11 16:54
已經(jīng)補繳了稅款,

鄒老師 

2024 07/11 16:55
你好,那就做補交稅款的相應(yīng)分錄就是了??

84784959 

2024 07/11 16:56
只填寫稅額部分嗎,貨物已經(jīng)發(fā)出來了

鄒老師 

2024 07/11 16:57
你好,是的,只需要針對稅額部分做相應(yīng)的處理??

84784959 

2024 07/11 16:57
這筆分錄后面需要附什么憑證呢

鄒老師 

2024 07/11 16:58
你好,可以是對應(yīng)的增值稅申報表?
