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問題已解決

老師,應(yīng)付職工薪酬科目,職工教育經(jīng)費(fèi)借方有余額,是不是沒有計(jì)提,工資貸方有余額,是計(jì)提了沒有發(fā)放,對的呢吧

84785043| 提問時間:01/17 18:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是,應(yīng)付職工薪酬科目,職工教育經(jīng)費(fèi)借方有余額, 是沒有計(jì)提。 工資貸方有余額,是計(jì)提了沒有發(fā)放。
01/17 18:25
84785043
01/17 18:32
老師,你們接手一個公司的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)交接前的錯誤,一般是反結(jié)賬回去修改然后更正申報,還是說不動以前的賬,錯誤更正到發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期
文文老師
01/17 18:37
不動以前的賬,錯誤更正到發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期
84785043
01/17 18:40
就是說哪個余額不對了,核對出來正確的后,將差額做分錄,用未分配利潤,是嗎,
文文老師
01/17 18:46
是,將差額做分錄,用未分配利潤
84785043
01/17 18:51
老師,我還沒交接,但是發(fā)現(xiàn)有個成本不該進(jìn),做錯了,目前這個會計(jì)改了賬,申報表沒改,因?yàn)槲腋f12月賬錯了的時候,她就不高興不理我了,所以現(xiàn)在我也不好再給她說讓把申報表更正申報,這個如果一直不更正導(dǎo)致25年期初數(shù)就不對了,是不是就麻煩大了
文文老師
01/17 19:09
不會的,匯算時,可按正確的填寫
84785043
01/17 23:30
這筆20多萬目前從成本改進(jìn)到費(fèi)用里了,如果沒有更正申報的話,到所得稅匯算清繳的也不用調(diào)增吧,我接手后這樣的情況應(yīng)該怎么調(diào)整呢
文文老師
01/18 09:08
不用,到所得稅匯算清繳的也不用調(diào)增
文文老師
01/18 09:08
匯算時, 按正確的填寫
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