問題已解決
上期留底稅額抵減欠稅的分錄是?



增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(紅字)
貸:應交稅費—未交增值稅(紅字)
增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(紅字)
貸:應交稅費—未交增值稅(紅字)
01/19 18:21

84785017 

01/19 18:25
那電子稅務局網上怎樣查詢到抵扣這次的欠稅呢?

劉艷紅老師 

01/19 18:30
查看留底那里就可以了

84785017 

01/19 19:49
老師您看,以上那個圖片內容,期末留底的數是對了,以下幾個數據都沒改變啊,我剛接手這個公司,也不太懂之前他們是怎么報這個數據的,老師幫我看看哈

劉艷紅老師 

01/19 19:52
以下幾個數據沒變動是什么意思?一個是期初的數據

84785017 

01/19 19:53
圖沒有照全,上面還有一個本月的銷項稅額為67871.56

劉艷紅老師 

01/19 19:56
這個你只要看留底就可以了,前面的代表交了

84785017 

01/19 19:57
是的期初數據沒有變是對的,那本期已繳稅額那里應該有數才對啊,還有期末未繳稅額那里也應該有變化啊,還是和期初一樣就不對了吧

劉艷紅老師 

01/19 19:57
這個是電子稅務局上面的表嗎?

劉艷紅老師 

01/19 19:58
本期已繳稅額,可能是進項大于銷,不用交了

84785017 

01/19 20:01
是的,是電子稅務局上的表,我總感覺那個表里的數據不對,本期已繳那蘭不應該是13862.44嗎

劉艷紅老師 

01/19 20:03
這個是進項轉出的,這個都是系統(tǒng)自動帶出來的

劉艷紅老師 

01/19 20:04
如果有問題,系統(tǒng)早監(jiān)測出來了
